01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
Función: |
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País: | PERÚ | ||||||
Ticket: | 20708966 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23898 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar una Factura de Salida (MATA467N) utilizando una TES que genera título Financiero y Asientos OnLine, no se está marcando el registro de la Cuenta por Cobrar (SE1) como contabilizado (E1_LA=S).
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones para Documentos Fiscales (LOCXNF) dentro de la función GRAVASE1(), se retira la validación que excluía la actualización del campo Identificador de LA (E1_LA) cuando el Asiento 500 (Inclusión de Cuentas por Cobrar) se encontraba activo para el país Perú.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23898.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar una condición de pago a una cuota.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida que genere título en Financiero.
- Desde el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- Contar con las configuraciones necesarias para la contabilización de las Facturas de Salida.
- Desde el menú Actualizaciones | Entes | Asientos Estándar(CTBA080), configurar el Asiento 500 (Inclusión de Cuentas por Cobrar) para el tipo de documento Débito/ Crédito.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Configurar el siguiente Grupo de Preguntas:
¿Tipo de factura? = Normal
Configuración de los Asientos
¿Incluir Vínculo ? = No
¿Asiento Contab. On-Line? = Si
¿Muestra Asiento Contab.? = Si
¿Agrupa Asientos? = No - Dar clic en el botón "OK"
- Incluir una Factura de Salida informando el Cliente, Producto, Condición de Pago y TES configurados en las pre-condiciones.
- Guardar la Factura.
- Se mostrará en pantalla la Póliza contable.
- Revisar los Asientos y confirmar.
- Revisar el registro generado en la tabla de Cuentas por Cobrar (SE1) y validar que el campo Identificador de LA (E1_LA = S) se encuentre marcado como contabilizado.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
¡IMPORTANTE!
La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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