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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINC030Posición de Proveedor06/05/2024
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Documentos Fiscales08/05/2024
País:Colombia
Ticket:19549804
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22621


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Posición de Proveedores (FINC030), en la pestaña de títulos pagados, los campos Banco, Agencia y Cuenta, no muestran la información del banco con el que fue pagado el título financiero desde la rutina Orden de Pago (FINA085A).


03. SOLUCIÓN

Se realizaron los siguientes ajustes:

  • En la rutina Posición de Proveedores (FINC030), dentro de la función Fc030Gera(), se valida si el registro del título en los Movimientos Bancarios (SE5) no contiene información del Banco, en tal caso, se ejecuta la función LxObtBanco() para obtener los datos del mismo.
  • En la rutina Funciones Genéricas de Documentos Fiscales (LOCXFUNA), se crea la función LxObtBanco() para obtener la información del Banco con el que fue pagado el título financiero.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22621.
    • Validar que las rutinas incluidas el paquete de actualización coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  3. Contar con catálogos para la creación de Facturas de Compra, como se ejemplifica a continuación:
    • Bancos.
    • Proveedores.
    • Productos.
    • Condiciones de Pago.
    • Tipos de Entrada y Salida.
    • Impuestos Variables.
  4. Crear una Factura de Entrada (MATA101N).
    • El documento debe contar con cálculo de IVA.
  5. Crear una Orden de Pago (FINA085A), utilizando el título generado en el punto anterior y los datos del Banco.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Posición de Proveedor, ubicada en "Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Proveedor" (FINC030).
  3. Seleccionar el Proveedor utilizado en las "Pre-condiciones".
  4. Dar clic en "Consultar".
  5. Informar las preguntas solicitadas y dar clic en "OK".
  6. En la ventana "Consulta situación de Proveedores", seleccionar la pestaña "Títulos pagados".
  7. Validar que se muestre la información de Banco, Agencia y Cuenta para los registros de los títulos pagados desde la rutina Orden de Pago (FINA085A).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Situación de proveedores (FINC030 - SIGAFIN)