01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Moda |
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Segmento: | Varejo |
Módulo: | Financeiro |
Função: | Lançamento de NF. |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Permitir a utilização de saldo de fornecedor no momento de lançamento da Nota Fiscal.
03. SOLUÇÃO
Implementado o parâmetro "IN_UTILIZA_SALDO_ADTO_ENT" para indicar se irá utilizar o saldo do fornecedor para a baixa da duplicata, neste caso ao efetuar a entrada da Nota Fiscal no TRAFM052 será verificado se o fornecedor possui saldo e utiliza-lo para baixar a duplicata.
Implementado também o parâmetro "TP_ADIANTAMENTO_HISTORICO" para indicar se o controle de saldo será feito pelo saldo da conta ou por histórico do contas a pagar, neste caso quando utilizado por histórico será aberto o componente FCPFP075 para informar o histórico e o valor a baixar.
A baixa pode ser parcial nos casos em que o saldo fornecedor seja menor que o valor da duplicata.
Imagem 1 - Primeiro passo que devemos configurar é o parâmetro "IN_UTILIZA_SALDO_ADTO_ENT" para determinar se utiliza o saldo de adiantamento de fornecedor na entrada da Nota fiscal.
Imagem 2 - O parâmetro "TP_ADIANTAMENTO_HISTORICO" determina como será o controle de saldo se é por saldo da conta ou por histórico.
Imagem 3 - Após configurado os parâmetros, podemos ver acima o saldo de um determinado fornecedor que iremos utilizar para a demonstração, neste caso o fornecedor tem um saldo de adiantamento de R$ 9.000,00.
Imagem 4 - Ao efetuar a entrada da Nota Fiscal foi verificado que o fornecedor possui um saldo de R$ 9.000,00, e o valor da nota fiscal é de R$ 500,00 , como o parâmetro "TP_ADIANTAMENTO_HISTORICO" estava para controlar por histórico foi chamado o componente FCPFP075 para selecionar o histórico e valor, caso esteja para controlar apenas por saldo não será chamado o componente FCPFP075.
Imagem 5 - Após confirmado foi gerado a baixa do titulo com o tipo de baixa por adiantamento.
Imagem 6 - Foi gerado a liquidação para este titulo.
Imagem 7 - Foi movimentado o saldo na conta do fornecedor.
Imagem 8 - Caso esta liquidação esteja configurada como contabilização automática será feito o lançamento contábil da mesma.