01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | |||||||||
Función: |
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País: | Perú | |||||||||
Ticket: | 18344254 | |||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21302 (Pacote ATUSX: 013067) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La columna 35 para la Clasificación de Bienes y Servicios adquiridos, del libro de Registro de Compras, no está contemplando a las Notas de Crédito Proveedor, solo las Facturas de Compra, campo F1_TIPOPE.
03. SOLUCIÓN
En la tabla de Documentos de Salida (SF2), se crea el campo Tipo Clasif. (F2_TIPOPE) con las mismas características del campo Clasificación de Bienes y Servicios de documentos de entrada (F1_TIPOPE).
En la rutina Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú (LOCXPER), función fCposNfPer(), se agregan condiciones para mostrar los campos Tipo Clasif. en las pantallas de registro de documentos:
- NCP y NDI, agrega el campo F2_TIPOPE
- NDP y NCI, agrega el campo F1_TIPOPE
En la rutina Libro Registro de Compras (FISR012), se agrega tratamiento para el campo de Clasificación de Bienes y Servicios (F2_TIPOPE) de NCP y NDI:
- Función FMontQuery(), Query de tablas de documentos de entrada (SF1) y de salida (SF2).
- Función GerArq(), genera archivo de texto de Registro de Compras, Domiciliados. Además, se modifican condiciones para grabar los campos: Serie, Número de documento y Fecha en los comprobantes tipo NCP y NDI.
- Función GerArq1(), genera archivo de texto de Registro de Compras, No Domiciliados.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21302.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar la actualización del Diccionario de Datos como se menciona en la sección 04. Información Adicional.
- Tener un proveedor con la característica Domiciliado.
- Establecer fecha de mes anterior y registrar los siguientes documentos fiscales para el proveedor antes indicado:
- Factura de Entrada con el campo Tipo Clasif. (F1_TIPOPE) informado.
- Nota de Crédito con el campo Tipo Clasif. (F2_TIPOPE) informado.
- Ingresar a la rutina Registro de Compras, ubicada en SIGAFIS - Informes | Específicos | Registro de Compras.
- Informar los parámetros solicitados de acuerdo al Help de cada pregunta, definir:
- ¿Sujetos domiciliados? = Sí
- ¿Imp. Clas. Bienes y Serv? = Sí
- ¿Formato libro? = "PLE"
- Dar clic en el botón Imprimir.
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo de texto.
- Validar que el archivo(.txt) generado contenga en la columna 35-Clasificación de los bienes y servicios adquiridos el valor informado en la Nota de Crédito Proveedor (F2_TIPOPE) correspondiente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para implementar la solución descrita en el presente Documento Técnico, es necesario realizar las siguientes configuraciones en el Diccionario de Datos, mediante el Configurador de Protheus (SIGACFG):
Crear el campo Tipo Clasif. (F2_TIPOPE) en Campos - SX3, como se muestra a continuación:
Tabla | SF2 |
Campo | F2_TIPOPE |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Validación | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","1B"+M->F2_TIPOPE) |
Título | Tipo Clasif. |
Descripción | Tipo Clas. Bienes y Serv. |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Consulta | 1B |
Help | Clasificación de los bienes y servicios adquiridos de acuerdo a la SUNAT (Tabla 30). Aplicable solo a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos mayores a 1,500 UIT en el ejercicio anterior. |
La presente solución aplica para Protheus versión 12.1.33 (con Garantía Extendida) o superiores.¡IMPORTANTE!