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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

Função:Fechamento de Ordem de Serviço (OFIXA100)
País:Brasil
Ticket:16991916
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-2042


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar um Fechamento de Ordem de Serviço(OFIXA100) utilizando itens que possuem "Lote/Sublote" diferentes, está havendo divergências no calculo de desconto dos produtos.

03. SOLUÇÃO

Alterado o processo da rotina de Fechamento de Ordem de Serviço(OFIXA100) para considerar corretamente o desconto quando os itens possuírem "Lote/Sublote".


Procedimentos para utilização

  • Acessar a Rotina Peças (MATA010), posicione em um registro e clique em "Alterar";
  • Procure o campo "Rastro" (B1_RASTRO), marque a opção "S - SubLote" e clique em "Salvar";
  • Refaça o processo para que tenha 2 itens configurados para usar Sub-Lote.

  • Acessar a Rotina Funções Oficina(OFIXA120), clique na pasta "Abertura" e selecione a opção "Abrir";
  • Será apresentada uma tela para abertura da "Ordem de Serviço", preencher com os dados necessários e clique em "Salvar";
  • Após, clique na pasta "Req.Peca" posicionado no registro criado anteriormente e em seguida na opção "Requisitar";
  • Efetue a requisição das duas unidades de itens cadastrados com o campo "Rastro" a "S - SubLote" (B1_RASTRO = S - SubLote) no passo anterior;
  • Efetue a requisição destes itens com o mesmo lote e SubLote  diferente. Verifique o SubLote na rotina Manutenção de Lotes (MATA390).

  • Na pasta "Liberação", selecione a opção "Liberar" para efetuar a liberação do Tipo de tempo da Ordem de Serviço;
  • Será apresentada uma tela para liberação do Tipo de Tempo, selecione o tipo de tempo para liberação e finalize;
  • Após na pasta "Fechamento" selecione a opção "Fechar", na tela apresentada selecione a "Ordem de Serviço" e clique no botão "Selecionar para Fechamento";
  • Aplique percentuais diferentes de desconto nas linhas dos itens e na aba "Outra Ações", clique em "<F4> Salvar Negociação" e confirme a gravação da negociação;
  • Clique em "Cancelar para voltar ao browse da rotina e em seguida, ainda na pasta "Fechamentos" clique  em  "Fechar" posicionado no registro dos passos anteriores;
  • Clique no botão "Selecionar para Fechamento" e em seguida verifique que os descontos solicitados permaneceram conforme informado anteriormente para cada item com seu SubLote respectivo.



  • Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:


Tabela VZ1 - Negociação de Pagamento da OS:


Campo

VZ1_NUMLOT

Tipo

Caracter 
Ordem24

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!
Contexto1-Real
Propriedade2-Visualizar
Grupo de Campos

Título

Sub-Lote

Descrição

Sub-Lote

Opções


Inic. Padrão
Inic. Browse
Con. Padrão

Val. Sistema


Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Folder


When


Help

Informe o Sub-Lote do item.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

Esta atualização de dicionário estará disponível na próxima release 12.01.2310.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS