Páginas filhas
  • Como cadastrar Ocorrências Bancárias na rotina 525?

Fique atento!

Esta documentação não é mais atualizada neste canal.

Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui. 

Cadastrar Ocorrências Bancárias na rotina 525 

Produto:

525 - Cadastrar ocorrência cobrança magnética

Passo a passo:

#dica: Acesse a rotina 525, escolha o banco com ocorrências em Banco Origem e o banco novo em Banco Destino. Clique em Replicar Tudo. Para cadastrar novas ocorrências, clique o botão Incluir e preencha as informações. Para ver o Código e a Descrição das ocorrências, acesse o link.

Para realizar o cadastro de ocorrências bancárias siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 525 - Cadastrar ocorrência cobrança magnética

1) Caso tenha um banco com estas ocorrências cadastradas, pode usar a opção Replicar. 

2) Escolha o banco com ocorrências para Banco Origem e escolha o banco novo para Banco Destino;

3) Após apresentar os bancos, clique no botão Replicar Tudo.

4) Caso queira cadastrar as ocorrências uma a uma, clique no botão Incluir;

5) Preencha o campo Nº Banco

6) Informe o Código e a Descrição da ocorrência conforme segue:

  •  01 Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada
  •  02 Entrada Confirmada (não baixa título, apenas confirma o registro no banco do título gerado pelo sistema)
  •  03 Entrada Rejeitada
  •  04 Transferência de Carteira/Entrada
  •  05 Transferência de Carteira/Baixa
  •  06 Liquidação
  •  07 Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto
  •  08 Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto
  •  09 Baixa
  •  12 Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento
  •  13 Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento
  •  14 Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento
  •  17 Liquidação após baixa ou liquidação de título não registrado
  •  19 Confirmação Recebimento Instrução de Protesto
  •  20 Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto
  •  25 Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
  •  26 Instrução Rejeitada
  •  27 Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
  •  28 Débito de Tarifas/Custas
  •  30 Alteração de Dados Rejeitada
  •  35 Confirmação de Inclusão Banco de Sacado
  •  36 Confirmação de Alteração Banco de Sacado
  •  37 Confirmação de Exclusão Banco de Sacado
  •  38 Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado
  •  39 Manutenção de Sacado Rejeitada
  •  40 Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada
  •  41 Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada
  •  44 Estorno de Baixa / Liquidação
  •  45 Alteração de Dados

Observação: Caso a ocorrência seja de apenas 1 digito, insira zero a esquerda.

7) Preencha os filtros BaixaCartório e Tipo Ocorrência;

8) Clique o botão Salvar;

Importante: se estas ocorrências não forem devidamente cadastradas será apresentada no relatório das rotinas 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 - Baixar arquivo magnético CNAB240 a mensagem de 'Ocorrência não cadastrada', portanto, o título não será baixado. A baixa deverá ser igual a S somente para ocorrências com o título pago (exemplo: 06 LIQUIDAÇÃO), caso contrário, deverá ser igual a N. O campo Cartório deve ser preenchido com S para ocorrências que sejam referentes a cartório e ao informá-lo, o campo Protesto será liberado. Caso haja dúvida sobre as ocorrências verifique com o Banco, pois, ele é o responsável pelo envio dessas ocorrências no layout padrão.