01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
Función: |
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País: | Argentina | ||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15224 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que la rutina Generación de notas (MATA468n) no permite generar el pedido espejo de un Pedido de entrega futura, generando error.log "410VALDESC - El valor del descuento no debe ser superior al total del ítem", ya que asigna un valor que no corresponde del campo C6_DESCONT para el nuevo pedido; este comportamiento ocurre cuando se utilizan descuentos a nivel encabezado e ítem provenientes de Lista de Regla de Descuento.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes a programa Generación de notas (MATA468n) y Remito (MATA462an) para que tome los valores: precio unitario, porcentaje de descuento y valor del descuento, directamente de la tabla ítems pedido de venta (SC6).
- Por medio del configurador, modificar los siguientes parámetros.
- MV_DESCSAI = 2 : Visualizar precio de venta con descuento en SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio (Opción 2) Exclusivo localizaciones.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, incluya dos TES de salida.
- TES de salida que NO active stock, pero, que genere título: Se usará para crear el pedido de entrega futura.
- TES de salida que active stock, pero, que no genere título: Se usará para generar el remito futuro.
- A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, tener un producto registrado.
- A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente que tenga informado el campo modalidad.
- A través de la rutina Listas de precio ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta, incluir una lista de precio para el producto creado previamente.
- A través de la rutina Reglas descuento ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta, contar con una regla de descuento para el cliente y productos registrados anteriormente.
- A través de la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta con las siguientes configuraciones.
- Informar el cliente de prueba.
- En el campo tabla, informar la lista de precio creada previamente.
- Informar un descuento en el campo Descuento 1, en el campo Descuento 2, el sistema deberá mostrar el descuento que se indicó en la rutina Reglas descuento.
- Indicar que el pedido generará un documento de tipo Entrega futura.
- Añadir un ítem al pedido usando el producto configurado previamente.
Acceder a la rutina Generación de notas ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturaciones.
Configurar los parámetros de la rutina para que el sistema muestre el pedido de venta registrado en las configuraciones previas.
- Seleccionar el pedido de venta, desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción generar documento.
- El programa mostrará las facturas que se generarán. Confirmar.
- Una vez creada la factura, el programa solicitará la TES que se usará para crear el nuevo pedido.
- Espere a que finalice el proceso, el sistema NO deberá de mostrar el error 410VALDESC - (El valor del descuento no debe ser superior al total del ítem), en cambio, se creará el remito futuro.
- Ingrese a la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, busque el pedido de venta generado por la rutina generación de notas y verifique que los montos y descuentos coincidan con el pedido de venta creado previamente. Valide que el pedido de venta generará un remito. Apruebe el pedido. Realice la liberación de crédito y stock.
- Acceder a la rutina Generación de remitos ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Remitos.
- Configurar los parámetros de la rutina para que el sistema muestre el pedido de venta que genera remito.
- Seleccionar el pedido de venta y dar clic en el botón + Gen. Remito. Espere a que finalice el proceso.
- En la rutina Generac. de Remitos de Venta ubicada en la opción del menú SIGAFAT | Actualizaciones | Remitos, validar que el remito fue generado correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
IMPORTANTE
Está solución solo aplica para documentos generados después de la aplicación del patch.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.