CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Parametrização do Sistema
  3. Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda (tela)
  4. Alteração de Vendedor
  5. Histórico de Alteração


01. VISÃO GERAL


Temos a possibilidade de alterar o vendedor de pedidos de venda faturados ou não, a partir da versão Implement Padrão Vs 123.0.0.0 - SP20.00.27. Esta funcionalidade está disponível no menu Movimentos / Vendas / Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda.

Para termos rastreabilidade de todas as alterações de vendedor realizada em um pedido de venda ou cupom, teremos a Tela de Histórico de Alteração de Vendedor onde será possível acompanhar todas as alterações realizadas. 

02. Parametrização do Sistema

Para habilitar a opção Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda no menu de movimento de venda, deve-se habilitar no novo formulário as operações Alteração e Consulta. 

Acesso: Cadastros // Segurança - formulário -  Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda


03. Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda 

Ao habilitar as operações no formulário Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda no Cadastro Segurança a tela estará acessível para realizar as alterações de vendedor em pedidos de venda ou cupons faturados ou não. 

 Acesso: Movimentos / Venda / Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda

Ao acessar a tela teremos as opções de filtro:

Tipo  - Pedido ou Cupom : a consulta pode ser realizada pelo tipo pedido de venda ou cupom

Filial - a consulta pode ser realizada utilizando todas as filial ou uma filial específica;

Vendedor - a consulta pode ser realizada pelo vendedor atual do pedido ou cupom. Caso seja selecionada uma filial, o combo vendedor  listará  os vendedores ativos para a loja selecionada;

Pedido/Cupom - de acordo com o tipo selecionado (Pedido/cupom) neste campo poderá ser preenchido com o numero do pedido ou numero do cupom/NF;

Série - no caso de tipo de consulta pelo cupom, pode-se utilizar como filtro o numero da série do cupom ou nota fiscal

De/Até - de acordo com o tipo de selecionado (Pedido/cupom) neste campo poderá ser informado o período de criação do pedido de venda ou o período de emissão da nota fiscal/cupom 

Ao realizar uma consulta, na parte inferior da tela teremos as colunas de acordo com o tipo selecionado (Pedido/Cupom):

Tipo: Pedido

Filial - será informada a filial do pedido de venda

Vendedor - será informado o vendedor para o pedido de venda

N° Pedido - será informado o numero do pedido de venda

Dt. Pedido- será informada a data de criação do pedido de venda

Status - status do pedido de venda

Valor Total  - valor total do pedido de venda 


Tipo: Cupom

Filial - será informado a  filial de faturamento da nota fiscal ;

Vendedor - será informado o vendedor atual do pedido/NF;

N° Nota Fiscal / cupom - será informado o numero da nota fiscal/cupom ;

Dt. Nota - será informado a data de emissão da nota fiscal/cupom;

Status - será informado o status atual da nota fiscal/cupom;

Valor - será informado o valor total da nota fiscal/cupom;

04. Alteração de Vendedor 

Para realizar a alteração do vendedor em um pedido de venda ou cupom, deve-se consultar o pedido ou cupom que o vendedor será alterado. 

Após consulta, selecionar a opção "Alteração", o sistema irá exibir a tela para que seja selecionado o vendedor  e o campo Justificativa. 

Vendedor - será listado os vendedores cadastrados e ativos para a filial do pedido de venda ou cupom ;

Justificativa - deve ser informada a justificativa (255 caracteres) para a alteração do vendedor;

Nesta tela na parte superior será exibido os dados do pedido ou cupom selecionado para alteração. 

Ao confirmar o sistema irá alterar o vendedor em todas as telas e tabelas do sistema, então:

  • O vendedor será alterado nas telas de consulta pedido de venda. Ao consultar um pedido de venda alterado, o vendedor que será exibido será o vendedor atual; 
  • Caso a alteração seja feita em um pedido que já possua NF o código do vendedor será alterado nas telas de  Consulta Mov. Saída;
  • Caso a alteração seja feita para uma nota fiscal que tenha ocorrido uma devolução, ou seja, entrada por devolução de cliente, o código do vendedor também será alterado nas telas de consulta entrada de nota fiscal.
  • Nas consultas de estatísticas e apuração de vendas e comissão o vendedor será alterado para o vendedor atual;
  • Esta funcionalidade está disponível  no pedido de venda faturamento padrão.


05. Histórico de Alteração de Vendedor 

Acesso: Movimentos / Venda / Manutenção no Vendedor em Movimentos pós Venda / Opção Lateral: Histórico de Alteração de Vendedor

Na tela de Histórico de Alteração de Vendedor, teremos como acompanhar todas as alterações realizadas no pedido de venda ou cupom. Para acompanhar estas alterações deve-se realizar uma consulta através dos filtros disponíveis na tela:

Tipo  - Pedido ou Cupom : a consulta pode ser realizada pelo tipo pedido de venda ou cupom

Filial - a consulta pode ser realizada utilizando todas as filial ou uma filial específica;

Vendedor - a consulta pode ser realizada pelo vendedor atual do pedido ou cupom. Caso seja selecionada uma filial, o combo vendedor irá listar os vendedores ativos para a loja selecionada;

Pedido/Cupom - de acordo com o tipo selecionado (Pedido/cupom) neste campo poderá ser preenchido com o numero do pedido ou numero do cupom/NF;

Série - no caso de tipo de consulta pelo cupom, pode-se utilizar como filtro o numero da série do cupom ou nota fiscal

De/Até - de acordo com o tipo de selecionado (Pedido/cupom) neste campo poderá ser informado o período de criação do pedido de venda ou o período de emissão da nota fiscal/cupom 

Ao consultar o sistema irá trazer todas as alterações realizadas ordenando pela data de alteração. 

Na parte inferior da tela o sistema irá exibir as seguintes colunas: 

Filial - será informada a filial do pedido de venda ou cupom;

N°Pedido - será informado o numero do pedido de venda;

Dt. Pedido - será informada a data de criação do pedido de venda;

Num.Nota / Cupom - será informada o numero da nota fiscal ou cupom. Caso a alteração tenha sido realizada pelo pedido de venda a coluna numero de nota fiscal ou cupom não será informada;

Série - será informado o numero de série da nota fiscal ou cupom;

Dt.Nota - será informado a data de emissão da nota fiscal ou cupom;

N° alteração - será informado o numero sequencial da alteração ocorrida no pedido de venda ou nota fiscal/cupom. Esta sequencia será informada considerando a data de alteração do pedido ou nota. 

Dt. Alteração - será informada a data em que ocorreu a  alteração de vendedor no pedido de venda ou cupom;

Vendedor Original - será informado o vendedor do pedido antes da alteração;

Vendedor Atual - será informado o vendedor atual, após alteração

Justificativa - será informada a justificativa gravada no momento da alteração do vendedor;