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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACION
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay.
LOCXFUNA.PRXFunciones generales de documentos fiscales
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
MATA462AN.PRWFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica.
MATA992.PRWControl de formularios.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
MATA942.PRWLibros Fiscales 
FISA818.PRWClase para performance de lectura
País:Paraguay
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14924


02. SITUACIÓN/REQUISITO

No se permite transmitir documentos electrónicos rechazados por la Subsecretaría de Estado de Tributación(SET) en el modo asíncrono, los cuales presentan un llenado no acorde a lo establecido como : campos vacíos, datos no registrados en los catálogos proporcionados por la SET, etc.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función validar documentos (M486VLDDOC) dentro del fuente transmisión electrónica(MATA486) para permitir transmitir documentos electrónicos rechazados.


  1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. Realizar las configuraciones necesarias para las remisiones entre sucursales, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  4. Crear varios documentos electrónicos con errores, para poder volver a transmitir "n" veces.

Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

  • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
    • ¿Tipo de Documento ?          
    • ¿Serie ?                      
    • ¿Estatus ?                    
    • ¿Fecha Inicial ?              
    • ¿Fecha Final ?                 
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento ?      
      • ¿Documento Inicial ?          
      • ¿Documento Final ?     
    • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  •  Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
  • Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
  • Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
    • ¿Serie de documento ?     
    • ¿Documento Inicial ?          
    • ¿Documento Final ?     
  • Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
  • Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
  • Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
  • Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
  • Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
  • Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
    1. Seleccionar el documento a revisar.
    2. Presionar el botón "Detalle"
    3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
  • Una vez identificados los documentos rechazados repita todos los pasos anteriores, para los documentos rechazados
    • Verifique que se vuelve enviar el documento con un número distinto de lote interno y se obtiene un número de lote de la SET nuevo.


Nota: Se puede enviar "n" veces un documento rechazado por la SET y será rechazado hasta atender las observaciones hechas por la SET; una vez atendidas las observaciones, el documento debe ser aprobado siempre y cuando el documento no utilice un número duplicado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR
  • La documentación completa referente a la transmisión asíncrona de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-14750 DT Transmisión asíncrona PAR
  • La documentación completa referente a las remisiones entre sucursales de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-14620 DT Funcionalidad Transmisión RTS PAR