CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela PLSM240
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela PLSM240
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem como finalidade fazer a integração com os módulos SIGAFIN, SIGAGPE e SIGATAF para envio dos Autônomos Cooperados referente ao Plano de Saúde para atendimento do e-Social
É possível enviar as seguintes transações:
- S-1010 - Tabela de Rubricas
- S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo Empregatício/Estatutário - Início
- S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estaturário - Término
- S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
- S-1210 - Pagamento de Rendimentos do Trabalho
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Procedimento para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Extraia o arquivo bbl-relacionamento_tabela.csv na pasta Protheus_data/plswizard
- No módulo Planos de Saúde(SIGAPLS) acesse Miscelânea/Genérico/Wizard e execute a rotina para importar o csv.
Configuração de Parâmetros
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
- Configure o parâmetro MV_PLSESRA e determina configurar a criação automática ou não do funcionário ao incluir uma nova RDA. 1=Ligado 0=Desligado.
- Configure o parâmetro MV_PLSCIOE e configure o lançamento de pagamento será utilizado para informar o salário, Contribuição INSS, outra empresa.
Configuração de Menu
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAPLS.
Menu | Miscelânea |
Submenu | A.N.S |
Nome da Rotina | e-Social Planos de Saúde |
Programa | PLSM240 |
Módulo | Plano de Saúde |
Ponto de Entrada
Ponto de Entrada: | PL240LAN | ||||||||
Descrição: | Permite alterar e retornar a verba referente aos lançamentos customizados. Similar ao ponto de entrada "PLSPAG01" | ||||||||
Localização: | Miscelânea/ A.N.S/ e-Social | ||||||||
Programa Fonte: | PLSM240.PRW | ||||||||
Função: | PLESOCIAL | ||||||||
Parâmetros: |
| ||||||||
Retorno: |
|
Procedimento para Utilização
Importante
Todas as transações do e-Social referente a autônomos serão enviadas pelo módulo de Gestão de Pessoal (SIGAGPE) com integração para o TOTVS Automação Fiscal(SIGATAF), o Plano de Saúde (SIGAPLS) apenas alimenta as tabelas que serão utilizadas para integração.
- S-1010 - Tabela de Rubricas:
- No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações/ Definições de Calculo/ Verbas (GPEA040).
- Cadastre as Verbas.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Tipos de lançamento Débito / Crédito(PLSA255).
- Cadastre ou altere um Lançamento e preencha o campo Verba Folha(BBB_VERBA), ao preencher os campos serão desabilitados para alteração e gatilhados com os valores do cadastro da verba.
- Sendo assim todos os lançamentos serão iguais terão incidências iguais as da tabela da folha evitando divergências.
- S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo Empregatício/Estatutário - Início:
- No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações/ Funcionários/ Funcionários(GPEA010).
- Cadastre um novo funcionário.
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Rede de Atendimento/ RDA Cadastro (PLSA360).
- Altere um prestador existente e informe o código referente a matricula do funcionário (BAU_MATFUN).
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Rede de Atendimento/ RDA Cadastro (PLSA360).
- Cadastre um novo prestador.
- Caso o campo "Tp.Prestador" estiver com o conteúdo "1 - Cooperado" e o campo "Calc.Imposto" como "3 – Folha Pagto / Fin" será criado um funcionário automaticamente para ele.
- S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estaturário - Término:
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Rede de Atendimento/ RDA Cadastro (PLSA360).
- Acesse Outras Ações / (des)bloquear
- Ao bloquear deve será informado um alerta que o prestador possui vinculo com algum funcionário e deve ir manualmente no cadastro de funcionários bloqueá-lo também, não deve ser
- feito de maneira automática pois os motivos de bloqueio são diferentes.
- S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
- Com guias digitadas ou lançamentos de débito e crédito.
- Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
- Gere um lote de pagamento para o prestador.
- Acesse Miscelânea / A.N.S / eSocial (PLSM240).
- Gere um novo lote.
- Ao processar o lote, a rotina irá definir através do cadastro de periodos(RCH) qual tabela irá gravar(SRC ou SRC).
- Todas os registros da tabela de pagamentos (BMR) serão gravados nas movimentações da Folha (SRC ou SRD).
- Múltiplos Vínculos
- Realize o cadastro de um débito/crédito fixo(BBC) ou variável(BGQ) com o tipo de lançamento cadastrado no parâmetro "MV_PLSCIOE".
- Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
- Gere um lote de pagamento para o prestador.
- Será gerado um registro com o código de lançamento "170 - Contribuição INSS, outras empresas".
- Acesse Miscelânea / A.N.S / eSocial (PLSM240).
- Gere um novo lote.
- Além dos registros gravados nas tabelas SRC ou SRD para envio do S-1200, serão gravados os registros referentes a Múltiplos Vínculos.(Tabelas RAW e RAZ)
- Caso o cadastro feito for na rotina de "Débito/crédito Fixo" e os campos de BBC_CNPJ e BBC_CATEFD estiverem preenchidos, eles serão automaticamente gravados na tabela RAZ, caso seja feito pelo "Débito/Crédito mensal" a inclusão desses campos deve ser feita manualmente.
Níveis de processamento
Lançamento | Ordem dos Níveis |
---|---|
101 | BLS,BLR. |
102 | BBB, BLS, BLR |
103 | BBB, BLS, BLR |
104 | BGQ, BBB, BLS, BLR |
105 | BGQ, BBB, BLS, BLR |
106 | BCE, BLS, BLR |
Outros | PL240LAN, BLS, BLR |
03. TELA PLSM240
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Excluir | Faz a exclusão do registro. |
Imprimir Browse | Impressão da listagem do Browse. |
04. TELA PLSM240
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Operadora | Indica o código da Instituição de Saúde, para a qual, serão válidas as informações. |
Ano Competência | Indica o ano para a qual, serão válidas as informações. |
Mês Competência | Indica o mês |
RDA De?/ RDA Até? | Indicar a rda. |
Local Digit? | Indicar o código do local de digitação. |
Protocolo De/ Protocolo Até? | Indicar a operadora para a processar arquivo de envio ANS. |
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