Através do Lançaemtno do Gerenciador de Movimento para a Folha de Pagamentro, os eventos são consolidadros e gravados na Ficha Financeira (PFFINANC) e/ou na Ficha Financeira por Centro de Custo (PFMOVCC)
Considerações
Será durante o cálculo que o sistema irá atualizar os dados do ‘Empréstimo’ no cadastro de funcionário e realizar o cálculo do valor a ser descontado.
Para isso, o sistema deverá identificar quais são os eventos de empréstimo gravados na Movimentação de Eventos do Funcionário. A identificação será através do campo do código de empréstimo da tabela PFENTMOV.
Em seguida consultar as informações do ‘Empréstimo’ no cadastro de funcionário, e calcular o valor para cada linha de empréstimo encontrada na Movimentação de Eventos (seja parcela fixa ou através de utilização de fórmula).
Em seguida consolidar o valor total a ser descontado e gravar na PFFINANC ou PFMOVCC e na PFEMPRT.
Exemplo:
No cadastro do funcionário existem os seguintes empréstimos cadastrados:
Evento | Código Empréstimo | Valor | Parcela |
---|---|---|---|
9999 | XXXX | R$500,00 | 10 |
9999 | ZZZZ | R$600,00 | 10 |
Ao processar o lançamento de grupo de eventos selecionando a opção para lançar ‘Empréstimo’ o sistema NÃO irá atualizar a tabela PFEMPRT e irá gravar duas linhas na tabela PFENTMOV, sendo:
Código Empréstimo | Valor | Evento |
---|---|---|
XXXX | R$0,00 | 9999 |
ZZZZ | R$0,00 | 9999 |
Ao processar a importação do movimento o sistema irá gravar mais uma linha, sendo:
Código Empréstimo | Valor | Evento |
---|---|---|
R$100,00 | 9999 |
Ao processar o lançamento do ‘Gerenciador de Movimento’ o sistema irá gravar o histórico de empréstimo dos códigos XXXX e ZZZZ, subtraindo o saldo devedor e o nº de parcelas e irá gravar na tabela PFFINANC o valor de R$210,00 (referente aos valores dos 3 empréstimos).
A movimentação do cadastro da pensionista é atualizada todo momento que o cálculo é acionado.
Sempre que no Envelope de Pagamento estiver com o evento alterado (Campo ALTERADOMANUAL =1 da Tabela PFFINANC), o processo retornarar um aviso no log e não substituirá (ou recalcularar) o evento considerando o valor/referencia lançados na Movimentação de Eventos do Funcionário.
Terá situação em que existirá evento da folha de pagamento no envelope do funcionário, porém o evento não estará na Movimentação de Eventos do Funcionário. como os eventos de encargos (INSS, IRRF, Restituições) os eventos de base de calculo múltiplos vínculos, médias de salário maternidade, etc;
Os eventos lançados automaticamente pelo sistema estarão apenas no Envelope de Pagamento (PFFINANC) com o campo Origem do Movimento (ORIGEMMOV) =0.
No momento do lançamento, caso exista o mesmo evento com data de pagamento diferente mas com o mesmo caixa, o sistema assumirar a maior data. Caso o caixa seja diferente, o sistema enviarar uma mensagem de erro para o log e não lançarar nenhum evento para o funcionário.
Quando o campo Origem Movimento da Movimentação do Funcionário for igual 9 (Lançamento de Férias) o sistema informarar o campo PFFINANC.VERBAFERIAS para 1 (um).
Quando o período estiver bloqueado, o sistema não poderá permitir nenhuma alteração ou inclusão.
Quando existir eventos lançados após a rescisão através do Grupo de Eventos, os mesmo serão lançados para o envelope através do processo 'Lançamento' do Gerenciador de Movimento, marcando a opção 'Lança Movimento Demitido mês'.
Envelope de Pagamento
Os eventos exisitentes na Movimentação de Eventos do funcionário serão lançados no Envelope de pagamento com a origem de movimento = 11 (Gerenciador de Movimento)
Não será permitida nenhuma ação ‘Incluir, Editar e Excluir’ no envelope de pagamento, sendo disponibilizado o recurso para 'Forçar Valor' do evento no envelope de pagamento.
Quando o mesmo for alterado, o sistema registrarar as alterações na aba Log dos Valores Alterador do envelope (tabela PFVALORALTERADO), com o valor anterior a alteração:
O registro do evento apresentarar em negrito no envelope com a flag 'Valor forçado' marcado. Caso queira retornar ao valor orginal, basta remover o valor forçado através do recurso 'Remover Valor Forçado':
Ficha Financeira
Somente em meses anteriores a competência atual será permitido fazer qualquer ação na ficha financeira. Para o mês igual ou posterior a competência atual não será permitido nenhuma ação.
Cancelamento do Movimento
No cancelamento de Movimento, será disponibilizado a opção 'Cancelar eventos de origem do Gerenciador de Movimento', que quando marcado irá cancelar os eventos de origem movimento = 11 lançadas no envelope de pagamento.