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  • Ptu Online Versão 3.5

Boletim Técnico: Ptu Online Versão 3.5
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDPLS0K conforme Procedimentos para Implementação.
ID do Chamado
TDPVMY
Aplicabilidade
Ptu Online Versão 3.5
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAPLS
    Portais
    • Portal do cliente
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Procedimentos para Implementação
    Realizada melhoria para adequar o Plano de Saúde à versão 3.5 do Ptu (Protocolo de Transações Unimed) Online. As transações existentes foram atualizadas para os novos códigos e foram adicionados processos e regras:

    ·       Solicitação e Recebimento de Complementos de Guias SADT.

    ·       Envio da senha do atendimento na Resposta de Pedido de Autorização.

    ·       Envio de descrição/valor diferenciado para Materiais, Medicamentos e Taxas genéricas.

    ·       Cancelamento por complemento.

    Há, também, três novas transações e suas respectivas respostas:

    ·       Consulta de Dados do Beneficiário (00312) →  Resposta de Consulta de Dados do Beneficiário (00313).

    ·       Consulta Prestador (00318) → Resposta de Consulta de Prestador (00319).

    ·       Ordem de Serviço (00506) → Resposta de Ordem de Serviço (00507).

    Transações atendidas pelo sistema:

     

    Operadora Origem – Transação de Requisição

    Operadora Destino – Transação de Resposta

    Pedido de Autorização                                  00500

    ←  00401 Resposta de Pedido de Autorização

    Pedido de Complemento de Autorização     00505

    ←  00401 Resposta de Pedido de Autorização

    Pedido de Insistência                                         00202

    ← 00209 Confirmação

    Confirmação                                                        00209

    ← 00304 Resposta de Pedido de Auditoria

    Cancelamento                                                     00211

    ← 00209 Confirmação

    Consulta de Dados do Beneficiário                 00312

    ← 00319 Resposta de Consulta de Dados do Beneficiário

    Consulta Prestador                                            00318 

    ← 00319 Resposta de Consulta de Prestador

    Ordem de Serviço                                              00330 

    ← 00507 Resposta de Ordem de Serviço




    PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

    Antes de executar o compatibilizador UPDPLS0K é imprescindível:

    a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (“PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (“PROTHEUS_DATA_SYSTEM”).

    b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

    d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

    e)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

     

     

     

    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

     

    A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

     

                              i.     No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

                            ii.     Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

                           iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

                           iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

                             v.     Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

                           vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

                          vii.     Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

     

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     

     

    1.     Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client digite U_UPDPLS0K no campo Programa Inicial.

    2.     Clique em OK para continuar.

    3.     Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.

    4.     Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

    5.     Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    6.     Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

    7.     Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

    8.     Clique em OK para encerrar o processamento. 


    Descrição de Ajustes
     1.     Criação/Alteração no arquivo SX3 – Campos:

    ·       Tabela BF7 - Abrangências

    Campo

    BF7_CODEDI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cód. Edi

    Descrição

    Código Edi

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Informe o código Edi da Abrangência

     

    ·         Tabela BE2 - Autorização e Procedimentos

    Campo

    BE2_NRTROL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Nr.Tr.OnLine

    Descrição

    Núm. Trans. OnLine

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da transação online utilizado.

     

     

     

    ·         Tabela BQV - Evolução das Diárias

    Campo

    BQV_NRTROL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Nr.Tr.OnLine

    Descrição

    Núm. Trans. OnLine

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da transação online utilizado.

     

    Campo

    BQV_VLRAPR

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    16

    Decimal

    2

    Formato

    @E 9,999,999,999,999.99

    Título

    Valor Pagto

    Descrição

    Valor Pagamento

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Valor apresentado para pagamento

     

    ·         Tabela BEJ - Itens Autorização Internação 

    Campo

    BEJ_NRTROL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Nr.Tr.OnLine

    Descrição

    Núm. Trans. Online

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da transação online utilizado.

     

    Campo

    BEJ_VLRAPR

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    17

    Decimal

    2

    Formato

    @E 999,999,999.9999

    Título

    Valor Pagto

    Descrição

    Valor Pagamento

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Valor apresentado para pagamento

     

    ·         Tabela B0S - Reenvio Transações Online

    Campo

    BOS_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Filial do Sistema

     

    Campo

    B0S_NUMSEQ

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Número Seq.

    Descrição

    Número Sequencial

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da transação online utilizado.

     

    Campo

    B0S_TIPTRA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Trans.

    Descrição

    Tipo Transação

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código do tipo de transação realizada

     

    Campo

    B0S_DESTRA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    20

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Desc. Trans.

    Descrição

    Desc. Transação

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Descrição do tipo da transação realizada

     

    Campo

    B0S_OPESOL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ope. Solic.

    Descrição

    Ope. Solicitante

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Operadora Solicitante

     

    Campo

    B0S_OPEDES

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ope. Destino

    Descrição

    Ope. Destino

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Operadora Destino

     

    Campo

    B0S_ENVREC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Envio/Receb.

    Descrição

    Envio/Recebimento

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

    1=Envio;2=Recebimento

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Informa se a solicitação inicial da transacao em questao é um envio ou recebimento. 1=Envio/2=Recebimento

     

    Campo

    B0S_NOMUSR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    50

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Nome Usuário

    Descrição

    Nome Usuário

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Nome do beneficiário utilizado na transação

     

    Campo

    B0S_DATPRO

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

     

    Título

    Data Trans.

    Descrição

    Data Transação

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Data na qual a transação foi realizada.

     

    Campo

    B0S_HORPRO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @R !!:!!

    Título

    Hora Trans.

    Descrição

    Hora Transação

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Hora na qual foi a transação foi realizada.

     

    ·         Tabela B0T - Ordem Servico PTU

    Campo

    BOT_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Filial do Sistema

     

    Campo

    B0T_NUMSEQ

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Número Seq.

    Descrição

    Número Sequencial

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da transação online utilizado.

     

    Campo

    B0T_TIPTRA

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    5

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Tipo Trans.

    Descrição

    Tipo Transação

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código do tipo de transação realizada.

     

    Campo

    B0T_OPESOL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ope. Solic.

    Descrição

    Ope. Solicitante

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Operadora Solicitante

     

    Campo

    B0T_OPEDES

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ope. Destino

    Descrição

    Ope. Destino

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Operadora Destino

     

    Campo

    B0T_IDENT

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Identif.

    Descrição

    Identificador

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Identifica o registro (Cabeçalho/Item)

     

    Campo

    B0T_VARIAV

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Identif.

    Descrição

    Identificador

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código do registro correspondente no Layout

     

    Campo

    B0T_CONTEU

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    100

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Conteúdo

    Descrição

    Conteúdo

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Conteúdo do registro

     

    ·         Tabela B0U - Ordem Servico Tran. Online

    Campo

    BOU_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Filial do Sistema

     

    Campo

    B0U_NUMSEQ

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Senha

    Descrição

    Senha

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Senha enviada na solicitação da Ordem de Serviço

     

    Campo

    B0U_OPESOL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ope. Solic.

    Descrição

    Ope. Solicitante

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Opedora Solicitante

     

    Campo

    B0U_OPEDES

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ope. Destino

    Descrição

    Ope. Destino

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Opedora Destino

     

    Campo

    B0U_MATRIC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    17

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Matrícula

    Descrição

    Matrícula

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Matrícula do Usuário

     

    Campo

    B0U_NOMUSR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    25

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Nome Usuário

    Descrição

    Nome Usuário

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Nome do Usuário

     

    Campo

    B0U_CID

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    CID

    Descrição

    CID

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código CID da Solicitação

     

    Campo

    B0U_DESCID

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    50

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Desc. CID

    Descrição

    Descrição CID

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

    If(Inclui,"",Posicione("BA9",1,xFilial("BA9")+B0U->B0U_CID, "BA9_DOENCA"))

    Val. Sistema

     

    Help

    Descrição CID da Solicitação

     

    Campo

    B0U_UNPREQ

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Uni Pre Requ

    Descrição

    Cód. Uni. Prest Req.

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Unimed na qual o Prestador Requisitante está cadastrado.

     

    Campo

    B0U_CDPRES

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cd. Pr. Req.

    Descrição

    Cód. Uni. Prest Req.

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código do Prestador Requisitante.

     

    Campo

    B0U_CDUNIP

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cód Uni Pres

    Descrição

    Cód. Uni. Prestador

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Unimed do Prestador do Serviço.

     

    Campo

    B0U_CODPRE

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cód. Prest.

    Descrição

    Cód. Prestador

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código do Prestador

     

    Campo

    B0U_CODESP

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cód. Espec.

    Descrição

    Cód. Especialidade

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Especialidade Médica.

     

    Campo

    B0U_DESESP

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    40

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Desc. Espec.

    Descrição

    Desc. Especialidade

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

    If(Inclui,"",Posicione("BAQ",1,xFilial("BAQ")+PlsIntPad()+B0U->B0U_CODESP,"BAQ_DESCRI"))

    Val. Sistema

     

    Help

    Descrição Especialidade Médica.

     

    Campo

    B0U_URGENC

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ind. Urgência

    Descrição

    Indicador Urgência

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

    S=Sim;N=Não

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Indicador de Urgência/Emergência.

     

    Campo

    B0U_VIACAR

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    99

    Título

    Via Cart.

    Descrição

    Via Cartão

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Número da via do cartão

     

    Campo

    B0U_DTPROV

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

     

    Título

    Data Prov.

    Descrição

    Data Prov. Atend.

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Data provável para atendimento

     

    Campo

    B0U_VALSEN

    Tipo

    Data

    Tamanho

    8

    Decimal

    0

    Formato

     

    Título

    Data Valid.

    Descrição

    Data Validade

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Sim

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Data de validade da autorização

     

    Campo

    B0U_OBSERV

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    250

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Observação

    Descrição

    Observação

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Observação informada na Ordem de Serviço

     

    Campo

    B0U_INDCLI

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    250

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ind. Clínica

    Descrição

    Indicação Clínica

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Indicação Clínica informada na Ordem de Serviço

     

    ·         Tabela B0V - Itens Ordem Serv Tran Online

    Campo

    BOV_FILIAL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Filial

    Descrição

    Filial do Sistema

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Filial do Sistema

     

    Campo

    B0V_NUMSEQ

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    10

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Senha/Trans.

    Descrição

    Senha/Transação

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Senha/Transação enviada na solicitação da Ordem de Serviço

     

    Campo

    B0V_SEQUEN

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    3

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Sequen.

    Descrição

    Sequencial

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Sequencial do evento

     

    Campo

    B0V_OPESOL

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ope. Solic.

    Descrição

    Ope. Solicitante

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Operadora Solicitante

     

    Campo

    B0V_OPEDES

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    4

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Ope. Destino

    Descrição

    Ope. Destino

    Nível

    1

    Usado

    Não

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código da Operadora Destino

     

    Campo

    B0V_CODPAD

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    2

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cd. Tab. Pd.

    Descrição

    Cd. Tab. Pd.

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Tipo de tabela do procedimento

     

    Campo

    B0V_CODPRO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    16

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Cd. Proc.

    Descrição

    Cod Proc.

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Código do Procedimento

     

    Campo

    B0V_DESPRO

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    50

    Decimal

    0

    Formato

    @!

    Título

    Desc. Proc.

    Descrição

    Desc. Proc.

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Descrição do Procedimento

     

    Campo

    B0V_QTDPRO

    Tipo

    Numérico

    Tamanho

    7

    Decimal

    2

    Formato

    @E 9,999.99

    Título

    Qtd Real.

    Descrição

    Qtd Realizada

    Nível

    1

    Usado

    Sim

    Obrigatório

    Não

     Browse

    Não

    Opções

     

    When

     

    Relação

     

    Val. Sistema

     

    Help

    Quantidade do Procedimento

    O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

     

    2.     Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

    Índice

    B0S

    Ordem

    1

    Chave

    B0S_FILIAL+B0S_NUMSEQ+B0S_TIPTRA+B0S_OPESOL+B0S_ENVREC

    Descrição

    Codigo + Tipo + Ope Solic.

    Proprietário

    S

     

    Índice

    B0S

    Ordem

    2

    Chave

    B0S_FILIAL+B0S_NUMSEQ+B0S_TIPTRA+B0S_OPEDES+B0S_ENVREC

    Descrição

    Codigo + Tipo + Ope Dest.

    Proprietário

    S

     

    Índice

    B0T

    Ordem

    1

    Chave

    B0T_FILIAL+B0T_NUMSEQ+B0T_TIPTRA+B0T_OPESOL+B0T_IDENT+B0T_VARIAV

    Descrição

    Codigo + Tipo + Ope. Solic. + Ident. + Variav.

    Proprietário

    S

     

    Índice

    B0T

    Ordem

    2

    Chave

    B0T_FILIAL+B0T_NUMSEQ+B0T_TIPTRA+B0T_OPEDES+B0T_IDENT+B0T_VARIAV

    Descrição

    Codigo + Tipo + Ope. Dest. + Ident. + Variav.

    Proprietário

    S

     

    Índice

    B0U

    Ordem

    1

    Chave

    B0U_FILIAL+B0U_OPESOL+B0U_NUMSEQ+B0U_MATRIC

    Descrição

    Ope. Solic + Senha. + Matric.

    Proprietário

    S

     

    Índice

    B0U

    Ordem

    2

    Chave

    B0U_FILIAL+B0U_NOMUSR

    Descrição

    Nome Usuario

    Proprietário

    S

     

    Índice

    B0V

    Ordem

    1

    Chave

    B0V_FILIAL+B0V_OPESOL+B0V_NUMSEQ+B0V_SEQUEN

    Descrição

    Ope. Solic. + Cod. Trans. + Sequencial

    Proprietário

    S

     

    Índice

    B0V

    Ordem

    2

    Chave

    B0V_FILIAL+B0V_OPESOL+B0V_NUMSEQ+B0V_CODPAD+B0V_CODPRO

    Descrição

    Ope. Solic. + Cod. Trans. + Tabela + Procedimento

    Proprietário

    S

     

    Procedimentos para Configuração
     1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

    Itens/Pastas

    Descrição

    Informações

    Nome

    MV_PLEVSAD

    Tipo

    Caracter

    Cont. Por.

    0

    Descrição

    Descrição

    Habilita a Evolução de SADT. 0=Não habilita/1=Habilita.

     

    Itens/Pastas

    Descrição

    Informações

    Nome

    MV_PLMEDPT

    Tipo

    Caracter

    Cont. Por.

    90000013

    Descrição

    Descrição

    Informa o código do Medicamento Genérico EDI no processo de comunicação online.

     

    Itens/Pastas

    Descrição

    Informações

    Nome

    MV_PLMATPT

    Tipo

    Caracter

    Cont. Por.

    90000021

    Descrição

    Descrição

    Informa o código do Material Genérico EDI no processo de comunicação onlline.

     

    Itens/Pastas

    Descrição

    Informações

    Nome

    MV_PLTAXPT

    Tipo

    Caracter

    Cont. Por.

    80000037

    Descrição

    Descrição

    Informa o código da Taxa Genérica EDI no processo de comunicação online.

     

    Itens/Pastas

    Descrição

    Informações

    Nome

    MV_PTUDAUD

    Tipo

    Numérico

    Cont. Por.

    30

    Descrição

    Descrição

    Informa a quantidade de dias que correspondem a validade de uma guia  liberada pela Auditoria oriunda do processo de comunicação online.

     

    Itens/Pastas

    Descrição

    Informações

    Nome

    MV_PLNOMPT

    Tipo

    Caracter

    Cont. Por.

    1

    Descrição

    Descrição

    Atualiza nome do usuário (BA1_NOMUSR) de acordo com o arquivo de “Resposta de Solicitação de Autorização” (transação 00401). 0=Não atualiza/1=Atualiza.

     

    Itens/Pastas

    Descrição

    Informações

    Nome

    MV_MONUNI

    Tipo

    Caracter

    Cont. Por.

    1

    Descrição

    Descrição

    Indica para a Comunicação online de Guias se é um teste de monitoramento. 0=Não /1=Sim.                               

     

     

    2.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Plano de Saúde (SIGAPLS) conforme instruções a seguir:

    Menu

    Miscelânea

    Submenu

    Unimed

    Nome da Rotina

    Reenvia Trans. online

    Programa

    PLSA993

    Módulo

    SIGAPLS

    Tipo

    Função Protheus

    Tabelas

    B0S, B0T

     

     

    Menu

    Miscelânea

    Submenu

    Unimed

    Nome da Rotina

    Ordem de Serviço Tran. online

    Programa

    PLSA996

    Módulo

    SIGAPLS

    Tipo

    Função Protheus

    Tabelas

    B0U, B0V

      

    As novas rotinas são utlizadas somente se o parâmetro MV_PLSUNI  estiver configurado com a opção “1”, indicando que a empresa pertence ao grupo de Operadoras Unimed.

    Procedimentos para Utilização
     Após a aplicação do pacote, acesse o Configurador (SIGACFG) e selecione Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017) para definir os seguintes parâmetros:

    ·       MV_PLEVSAD: habilita a evolução de SADT. Indique o conteúdo 1, dessa forma, o sistema apresenta a opção Evolução Sadt na rotina de Autorização SADT (PLSA094A).

    ·       MV_PLMEDPT: informa o código do Medicamento Genérico PTU. Indique o conteúdo 90000013 (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).

    ·       MV_PLMATPT: informa o código do Material Genérico PTU. Indique o conteúdo 90000021 (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).

    ·       MV_PLTAXPT: informa o código da Taxa Genérica PTU. Indique o conteúdo 80000037 (conforme apresentado no Manual Protocolo de Transações Unimed).

    O pacote contém os arquivos de Layout DE0, DE1, DE3 e DE9 que devem ser aplicados.

    1.     No Plano de Saúde acesse Miscelânea / E.d.i / Aplicação Layout (PLSPTUAPL) e preencha os campos:

    ·       Lay-Out?: 900000

    ·       Path?: uma pasta dentro de seu RootPath onde os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 serão copiados (Ex: \ptu\).

    2.     Copie os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 na pasta informada no campo Path?.

    3.     Ao confirmar, o sistema atualiza em sua base de dados os layouts referente ao novo processo de comunicação online entre Operadoras.

    4.     Os processos básicos de comunicação online (Solicitação de Autorização e Reposta de Auditoria) seguem operacionalmente idênticos a versão 3.0.

     

    Mudanças realizadas para atender a nova Versão 3.5

    Envio da senha de autorização na Resposta de Pedido de Autorização

    Realizada mudança conceitual ao responder um Pedido de Autorização (Transação 00500), pois, na versão 3.0 o sistema não enviava (no arquivo de resposta) a senha liberada para o atendimento autorizado. Com a aplicação desse pacote, ao responder um Pedido de Autorização, o sistema gera uma Resposta de Pedido de Autorização Transação (00401) e apresernta a senha do atendimento autorizado através do registro NR_IDENT_BENEF (Número da transação na Unimed Origem do Benef). Com essa informação, posteriormente é possível cruzar a guia liberada online com o arquivo de cobrança PTU A500 (transação batch).

    Ao autorizar uma guia de Consulta/SADT no recebimento de um Pedido de Autorização (Transação 00500), o sistema gera a guia com a Situação (BD5_SITUAC) Bloqueada. A guia é desbloqueada para pagamento/cobrança quando o for importado o arquivo PTU A500 (transação batch) com a guia correspondente.

     

     

     

    Guias Autorizadas via transação Online são geradas com o Status Bloqueada

    Com a mudança Envio da senha de autorização na Resposta de Pedido de Autorização, é possível cruzar guias liberadas via Ptu online com as guias de cobrança no arquivo PTU A500 (transação batch).

    Todas as guias de Consulta/Sadt  liberadas via transação Ptu online são geradas com o Status (BD5_SITUAC) Bloqueada. Elas são desbloqueadas para pagamento/cobrança quando a Operadora receber o arquivo de cobrança PTU A500 (transação batch).

     

    Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505) para guias SADT

    Uma das novas regras do Ptu 3.5 é a possibilidade de solicitar um Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505) para guias de SADT, opção disponível anteriormente para guia de Internação.

    O processo de Pedido de Autorização (Transação 00500) é realizado da mesma forma através da rotina Liberação (PLSA094B). Com a liberação autorizada, ela é executada na rotina Autorização SADT (PLSA094A) e, com a guia autorizada, é possível realizar os complementos através da opção Evolução Sadt que apresenta duas novas pastas na rotina: Críticas Compl. e Complem. Sadt.

    O lançamento dos procedimentos é realizado na pasta Complem. Sadt. e, após sua digitação, é necessário clicar no Globo de Comunicação para que o sistema realize contato com a Operadora detentora do contrato do beneficário com o Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505).

    Os complementos e suas críticas são gravadas, respectivamente, nas tabelas BQV (Evolução das Diárias) e BQZ (Críticas da Evolução de Diária) que são utilizadas para o processo de Internação.

     

    Cancelamento de Complementos de Autorização

    No Ptu 3.0 o cancelamento era realizado sempre pela transação inicial. Na internação, caso uma guia tivesse N complementos, o cancelamento era realizado pela transação inicial e todos os complementos eram cancelados em conjunto.

    Na versão 3.5 do Ptu, é possível realizar o cancelamento por complementos e quando todos são cancelados é possível enviar o cancelamento da transação incial (consequentemente a Guia).

    ·       Cancelamento partindo da Operadora com o pacote aplicado: ao solicitar um Pedido de Autorização (Transação 00500) e, posteriormente, algum Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505) para realizar o cancelamento desse complemento, é necessário acessar a opção Evolução Sadt na rotina de Autorização SADT (PLSA094), apagar os complementos referente a transação que deseja ser cancelada e clicar no Globo de comunicação. O sistema realiza a comunicação e gera um arquivo de Cancelamento (Transação 00211).

    É necessário apagar todos os eventos referentes à transação desejada e não é possível apagar eventos de transações diferentes. Para verificar a transação correspondente ao evento, basta verificar o campo Nr.Tr.OnLine (BQV_NRTROL) disponível na pasta Complem. SADT.

    Quando todos os complementos forem cancelados, é possível cancelar a guia.

    ·       Cancelamento partindo de uma Operadora que solicitou o atendimento para Operadora com o pacote aplicado: ao receber um arquivo de Cancelamento (Transação 00211) que corresponde a um complemento, o sistema bloqueia o pagamento/cobrança, referente aos eventos nas tabelas BD6 e BD7 e apresenta o motivo 073 – Processo de Autorização Online (Cancelado). O sistema também marca como cancelado o registro na tabela BQV através do campo Cancelado (BQV_CANCEL).

    Ao receber o cancelamento da transação inicial, a guia é cancelada desde que todos os complementos estejam cancelados.

    Foram criados os campos Nr.Tr.OnLine (BE2_NRTROL, BQV_NRTROL, BEJ_NRTROL), pois, sempre que a Operadora solicitar ou receber um complemento, esses campos são gravados com o número da nova transação realizada para posterior controle.

     

    Solicitação de Materiais, Medicamentos e Taxas Genéricas

    Os parâmetros MV_PLMATPT, MV_PLMEDPT e MV_PLTAXPT, respectivamente, representam os códigos de Material, Medicamento e Taxa genérica.

    Ao realizar uma Solicitação de Autorização (Transação 00500) ou Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505) e informar o código de procedimento apresentado em qualquer um dos parâmetros mencioandos, o sistema libera os campos Descrição do Procedimento e Valor Apresentado para digitação das informações que são enviadas no arquivo.

    Ao receber uma Solicitação de Autorização (Transação 00500) ou Pedido de Complemento de Autorização (Transação 00505), com algum evento com código de procedimento indicado nos parâmetros mencionados, o sistema grava a descrição enviada no arquivo nos campos Desc. Proc. (BE2_DESPRO) ou Descr. Proc. (BQV_DESPRO) ou Descr. Proc.(BEJ_DESPRO).

     

    Novas transações da versão 3.5

    Consulta de Dados do Beneficiário

    O layout da transação de solicitação de Consulta de Dados do Beneficiário apresenta duas opções para Operadora Executora obter os dados do beneficiário:

    ·       Envia o código do beneficiário.

    ·       Data de nascimento e o primeiro nome (ou nome composto exemplo: José Carlos) e/ou último sobrenome, sendo obrigatório o envio de ao menos uma das informações (código ou um nome). O retorno da consulta é realizado através da Resposta da Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00313).

    A consulta é realizada na Liberação (PLSA094B), Autorização SADT (PLSA094A) e Internação (PLSA092) e a opção Incluir, disponível nessas rotinas, apresenta o recurso Consulta Dados Beneficiário Online. O sistema gera o arquivo Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00312) e recebe o resultado através de um arquivo Resposta da Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00313) exibido apresentado na tela.

    O campo Cód. Edi (BF7_CODEDI) foi criado para indicar o código EDI da Abrangência do Produto do beneficiário. Ele está disponível na rotina Abrangência (PLSA280) e pode ser preenchido com as opções:

    1=Nacional.

    2=Regional A – Grupo de Estados.

    3=Estadual.

    4=Regional B – Grupo de Municípios.

    5=Municipal.

    Essa informação retorna no registro TP_ABRANGENCIA, quando é recebida uma transação de Consulta de Dados do Beneficiário.

    Quando a Operadora com o pacote aplicado receber um arquivo Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00312), é realizada uma consulta na base com as informações enviadas e gerado um arquivo Resposta da Consulta de Dados do Beneficiário (Transação 00313) para a Operadora Solicitante.

     

    Consulta Prestador

    A transação Consulta Prestador (transação 00318) consiste na solicitação de dados do prestador a partir de seu nome. A consulta é realizada na Liberação (PLSA094B), Autorização SADT (PLSA094A) e Internação (PLSA092) e a opção Incluir, disponível nessas rotinas, apresenta o recurso Consulta Dados Beneficiário Online. Ao utilizá-la, é necessário informar o código da Operadora que deve ser consultada, o nome do prestador e, se for necessário, as informações complementares como CNPJ/CPF, Sigla Conselho, Número Conselho e UF.

    Quando a Operadora com o pacote aplicado receber um arquivo Consulta Prestador (transação 00318), é realizada uma consulta na base com as informações enviadas e um arquivo Resposta de Consulta de Prestador (Transação 00319) é gerado para a Operadora Solicitante.

     

    Ordem de Serviço

    A transação de Ordem de Serviço ocorre da Operadora do Beneficiário para a Operadora Executora. Dessa forma, possibilita que a Operadora do Beneficiário imprima a guia em nome da Operadora Executora como se fosse um posto de atendimento. Com a guia, o usuário viaja para a outra Operadora e vai diretamente ao prestador executar o serviço. Trata-se de uma solução usual entre Operadoras vizinhas que mantém acordo para acatar esta condição.

    A Ordem de Serviço pode ser gerada a partir das rotinas Liberação (PLSA094B) e Internação (PLSA092), sendo que, na Liberação (PLSA094B) é necessário preencher a guia com um usuário local e utilizar uma Rede de Atendimento do tipo Operadora (OPE) que corresponde a Operadora onde o usuário deve executar o atendimento. Com a guia preenchida, ao acionar o Globo de comunicação o sistema gera a Ordem de Serviço (Transação 00506). Com o resultado da comunicação, a guia é gerada, impressa e levada na Operadora que deve realizar o atendimento.

    Na rotina Internação (PLSA092) é necessário preencher a guia com um usuário local e utilizar uma Rede de Atendimento do tipo Operadora (OPE), que corresponde à Operadora que o usuário deve executar o atendimento e confirmar a guia.

    Com a guia gerada, acesse a opção Auto. online no menu. A comunicação é realizada e a é guia atualizada, impressa e levada na Operadora onde deve ser realizado o atendimento.

    Ao receber uma Ordem de Serviço (Transação 00506) o sistema autoriza o atendimento (pois, o usuário não é de sua Operadora, logo não há como verificar as regras de cobertura). A única verificação realizada considera se o procedimento solicitado existe na Tabela Padrão (BR8) e se ele não está bloqueado Bloq.Proc.? (BR8_PROBLO)  igual a 1-Sim.

     

    Reenvia Trans. Online

    A rotina Reenvia Trans. Online (PLSA993) deve ser utilizada quando há necessidade de realizar o reenvio de alguma transação online, pois, muitas vezes as Operadoras solicitam o reenvio das transações realizadas quando o serviço está off-line resultante do time-out da conexão ou simplesmente quando há uma não conformidade.

    Sempre que for realizada alguma transação online (exceto as transações Consulta de Dados do Beneficiário (00312) e Consulta Prestador (00318), o sistema registra as informações da montagem do arquivo que possibilita seu reenvio (caso necessário) com os dados idênticos à transação original.

    Sempre que a Operadora com o pacote aplicado recebe alguma transação online (exceto as transações Consulta de Dados do Beneficiário - 00312 e Consulta Prestador - 00318), ela é registrada. Se alguma Operadora enviar novamente o arquivo com o mesmo tipo e número de transação, o sistema não processa o arquivo e gera a resposta idêntica à primeira gerada para essa transação.

    1.     Acesse Miscelânea / Unimed / Reenvia Trans. Online (PLSA993).

    2.     O sistema exibe todas as transações realizadas.

    3.     Selecione a transação desejada e clique em Reenviar.

    O sistema permite o reenvio somente das transações do tipo Envio indicadas no campo Envio/Receb. (B0S_ENVREC). Transações do tipo Recebimento são procedentes de outras Operadoras e são utilizadas quando o sistema recebe novamente um arquivo correspondente ao mesmo tipo/transação. Dessa forma, essas transações são exibidas somente como consulta nesta rotina.

    O reenvio das transações online são registradas nas tabelas B0S - Reenvio Transacoes Online e B0T - Itens Reenvio Trans. Online.

     

    Ordem de Serviço Tran. Online

    A rotina Ordem de Serviço Tran. Online (PLSA996) exibe as transações de Ordem de Serviço – 00506 recebidas pelo sistema. A operadora solicitante envia a transação de Ordem de Serviço que é registrada pelo sistema e alguns dias depois, o beneficiário dessa Operadora vem com a guia impressa para realizar o atendimento previamente solicitado através da Ordem de Serviço.

    Acesse Miscelânea / Unimed / Ordem de Serviço Tran. Online (PLSA996).

    Localize o atendimento previamente liberado através do Código da Operadora Solicitante e Senha.

    Consulte a solicitação e acesse as rotinas de atendimento: Liberação (PLSA094B), Autorização SADT (PLSA094A) e Internação (PLSA092) para gerar o atendimento de acordo com as informações da solicitação.

    As Ordens de Serviço são registradas nas tabelas B0U - Ordem Servico Trans. Online e B0V - Itens Ordem Serv Tran Online.

     

    Informações Técnicas
     

    Tabelas Utilizadas

    BEA - Complementos Movimentacoes

    BE2 - Autorizacao e Procedimentos

    BE4 - Internacoes

    BEJ - Itens Autorizacao Internacao

    BQV - Evolucao das Diarias

    BVX - Auditoria Medica

    BD5 - Contas Medicas

    BD6 - Eventos das Contas Medicas

    BD7 - Part Honorarios Medicos Itens

    B0S - Reenvio Transacoes Online

    B0T - Itens Reenvio Trans. Online

    B0U - Ordem Servico Trans. Online

    B0V - Itens Ordem Serv Tran Online

    Funções Envolvidas

    PLSA094A – Autorização SADT

    PLSA094B – Liberação

    PLSA092 – Internação

    PLSA790 – Auditoria Conta

    PLSA993 – Reenvio Trans. Online

    PLSA996 – Ordem de Serviço

    Observações
     

    • Sem rótulos