CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Integração
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Integração
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Este documento tem como objetivo, apontar as inconsistências encontradas na aplicação de Integração, assim como a correção das mesmas. Não se refere a um documento para descrever o passo a passo para o uso da aplicação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

    A inconsistência 38  Verifica se o valor total do Item da nota de saída deve ser igual Valor do item + Valor do frete (Caso a nota some o frete) + Valor do IPI (Caso seja Bi-tributado ou Bi-Tributado com S.T) - Valor de Desconto - Valor de Abatimento + Valor de Despesa não tributada do Item + Caso somar o Frete: Valor de despesa tributada - valor do frete, senão apenas o valor de despesa tributada - Valor de ICMS desonerado (caso o item esteja para subtrair o mesmo) - Base de ICMS próprio + Valor de Outras + Valor de Isento - (Valor de ICMS Antecipado Caso o tipo do cálculo fisical for: 0,6,7,11,12 ou 24). Essa inconsistência pode ocorrer devido à diferença de arredondamento, alteração de valores na manutenção de notas ou parametrização na tributação por UF.


    Imagem 1 - Consulta de Notas Fiscais

    A inconsistência visualizada no Painel de Inconsistências.

    Imagem 2 - Painel de Inconsistências

    Ao clicar sobre o item na tela de painel de inconsistências serão exibidos os valores dos impostos, assim como a diferença referente ao valor total do item.

    Imagem 3 - Item da nota fiscal

    Nota

    Para empresas que estão configuradas como Indústria, as notas emitidas pertencentes ao regime especial - Valor Presumido de Entrada (VPE) não passarão por essa inconsistência.

    Neste regime, na emissão de notas para clientes que apropriam o Valor Presumido de Entrada, haverá o recolhimento do ICMS ST, a nota fiscal será emitida com o CFOP de ST, porém sem lançamentos de Substituição Tributária (Base, alíquota e valor) e o ICMS será escriturado nos campos Tributados.

    Por esse motivo, para essa situação em específico, os documentos não passarão por essa validação para não ficarem inconsistentes.


    Configuração: Módulo Cadastro, menu Cliente > Cliente > Aba: Geral > Checkbox: Cliente é detentor do regime especial VPE (MG)'.


    Confira os valores junto a nota emitida, e valide as informações na aplicação de tributação por UF.

    Imagem 4 - Tributação por UF


    Realize a manutenção do documento, ou cancele e gere novamente, após a conferência da tributação por UF. 

    É possível realizar o recebimento da nota marcado o campo NF Incorreta.

    03. TELA INTEGRAÇÃO

    Outras Ações / Ações relacionadas

    Ação

    Descrição

    IntegraçãoIntegrar Notas Fiscais
    Painel de InconsistênciaConsultar inconsistências
    Notas FiscaisManutenção, integração e inconsistência de notas fiscais.
    Tributação por UFCadastro de Tributação

    04. TELA INTEGRAÇÃO

    Principais Campos e Parâmetros

    CampoDescrição
    Não se aplicaNão se aplica

    05. TABELAS UTILIZADAS

    • Não há.