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01. VISÃO GERAL

Disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido no Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).

Conforme disponibilizado pelo Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012), todo contribuinte que se enquadre nas regras desta legislação deve prestar informação à Unidade Federada de origem (se a UF instituir a obrigatoriedade desta apresentação) por meio de declaração em arquivo digital. A solução permite ao contribuinte gerar o Arquivo Magnético – de layout pré-estabelecido pelo Fisco – para transmissão ao órgão responsável e, posteriormente, importar as informações utilizadas na transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pelo sistema TSS (composição do arquivo XML e DANFE).

O processamento é feito apenas para as movimentações que envolvem a geração da FCI, ou seja, operações com bens ou mercadorias importadas que tenham sido submetidas a um processo de industrialização. No caso de mera revenda, devem se utilizar as funcionalidades disponíveis para informação do Valor de Importação.


Importante

  • A rotina Apuração do Conteúdo de Importação segue os procedimentos previstos na Legislação Federal e, caso sejam publicadas, Legislações Estaduais, que tratem situações específicas.
  • Rotina disponibilizada apenas para ambientes Top Connect.

A quem se destina

Obrigação destinada a empresas que possuem insumos importados na composição de seus produtos, inclusive optantes pelo Simples Nacional.

Objetivo

Registrar dados e informações referentes aos contribuintes, bens e mercadorias importados, analisar o que está sendo importado no país e arquivar dados.

Prazo de entrega

Mensal

Competência

Governo Federal

Aplicativo disponibilizado pelo Fisco

Validador FCI

Versão do aplicativo contemplada pelo Protheus

2.2.8

Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fisco

https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/fci/Downloads/ValidadorFCI_2_2_7.zip

Legislação contemplada

Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012)

02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO


  1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Arq Magnétivos/ FCI (FISA061) e preencha os parâmetros corretamente: 
  • Data De: Data inicial do processamento
  • Data Até: Data final do processamento
  • Produto De: Produto inicial do processamento
  • Produto Até: Produto final do processamento
  • Seleciona Filiais: Permite a seleção de filiais para o processamento
  • Versão: versão do layout da FCI que será impresso no registro 0000
  • Considera Produtos Bloqueados: informar se produtos bloqueados (B1_MSBLQL = '1') devem ou não ser considerados no processamento. Observação: Este filtro é válido apenas para os produtos finais (SD2). O processamento das matérias primas utilizadas na produção continua sendo feito normalmente.
  • Usar cod. FCI anterior para mesma faixa? Se em um momento futuro o bem ou mercadoria voltar a ter a mesma faixa de Conteúdo de Importação de uma FCI anteriormente transmitida  o contribuinte industrializador poderá utilizar o número de controle da mesma pois, a entrega de nova FCI para um mesmo produto não substitui a anteriormente apresentada.

      2. Selecionado a pergunta Seleciona Filiais = Sim, marque quais filiais deseja considerar no processamento da rotina.

      3. Após o preenchimento das informações acima, será apresentada uma tela com as opções disponibilizadas pela rotina. Selecione qual opção deseja processar.

02.1. Apuração do Período

Ao clicar em Apuração inicia-se o processamento das movimentações de determinado período. Este botão está localizado no rodapé da rotina, onde se vê Execução.


Importante

No caso de reprocessamento do período, se os produtos apresentam códigos da FCI importados, eles não são considerados para recálculo, apenas são reprocessados os registros que tenham o campo CFD_FCICOD em branco.


“A FCI será apresentada mensalmente, sendo dispensada nova apresentação nos períodos subsequentes enquanto não houver alteração do percentual do conteúdo de importação que implique modificação da alíquota interestadual”, conforme Convênio ICMS nº 38/2013.


Os códigos passíveis de classificação pela Apuração da FCI são:

  • 0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
  • 1 - Estr. (Importação Direta)
  • 3 - Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%
  • 5 - Nacional-Merc/bem com Cont de Import inf ou igual a 40%
  • 8 - Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%

Serão consideradas alterações do percentual alíquota os casos abaixo:

Calculado (0 ou 5) para histórico (1 ou 3 ou 8) ou oposto.


Em todos os processamentos de apuração, ainda que não exista variação do Conteúdo de Importação, é gerado um registro para cada produto na tabela Ficha de Conteúdo de Importação (CFD), com o intuito de controlar os períodos de utilização do Código da FCI.


As informações a seguir são separadas por método de apuração, conforme já informado nos detalhes do parâmetro MV_FCICALC:

 Método 1 - Média Ponderada (Campo D3_PERIMP)

Em processos nos quais não é possível realizar o rastreio de todos os componentes utilizados em uma produção, disponibilizamos a opção cálculo por média ponderada baseado no percentual informado no campo D3_PERIMP. O campo e o método só estão disponíveis quando o parâmetro tiver seu conteúdo informado com 1, MV_FCICALC = 1.

O campo está disponível nas rotinas (Desmontagem de Produtos) MATA242, (Produções) MATA250, (Transferência) MATA260 e (Transferência Mod.II) MATA261.

Nas rotinas de produção do PCP, (Produção PCP MOD I) MATA680 e (Produção PCP MOD II) MATA681  está disponível o campo H6_PERIMP que deve ser preenchido no apontamento da ultima operação que gera o movimento PR0 na tabela Movimentos Internos (SD3) já com o D3_PERIMP preenchido. Ao realizar a apuração utilizando este método, são considerados os movimentos do tipo PR0 (Produção), DE4 (Transferência) e DE7 (Desmontagem de Produtos) na composição da média ponderada.

Importante

O preenchimento do campo D3_PERIMP é feito manualmente, porém podemos recorrer à utilização dos Pontos de Entrada já existentes nas rotinas acima citadas para efetuar a gravação do campo de forma automatizada.

 Método 2 - Apuração pelo último apontamento de Produção


Importante

Em decorrência destas situações, a partir do dia 12/11/2013 deixam de ser atendidas, novas implementações neste método de cálculo. Este tipo de manutenção é feita apenas nos métodos 1 (um) e 3 (três).

Atenção:

Desenvolvido para atender uma legislação que não está em vigor: Ajuste Sinief 19/2012 - Substituído pelo Convênio 38/2013.

Considera Controle de Lote para Apuração: A partir do Convênio 38/2013 a apuração considera o penúltimo período de movimentações, baseando-se na média ponderada. A partir do momento que consideramos os lotes das movimentações, essa regra é ignorada.


Pontos de Atenção ao utilizar o Método de Cálculo 2:

1) Último Apontamento de Produção: No caso da indústria possuir mais de uma movimentação de produção no período, onde exista variação nas requisições, apenas a última é considerada.

2) Último Documento de Entrada: Se a indústria adquire determinada matéria prima no mesmo período com origens distintas (importação direta, produto nacionalizado ou produto nacional similar), apenas a última é considerada.

3) Limita os tipos de registro de Produção (PR0, PR1) e requisições.


A funcionalidade pode trabalhar de duas formas, dependendo da configuração do ambiente utilizada. A legislação vigente permite ao contribuinte apurar os valores considerando a Média Aritmética Ponderada do período anterior. Desta forma o ambiente não necessariamente precisa estar preparado para trabalhar com Rastreabilidade.


1) Ambientes com Rastreabilidade

A partir do momento que o sistema trabalha com os cadastros e movimentos amarrados a Lote ou Lote/Sublote, automaticamente os valores apurados são mais precisos, pois a origem das operações pode ser mapeada:


Rastreabilidade

O conceito de Rastreabilidade existe para garantir que um produto tenha todo seu caminho dentro da empresa mapeado, desde seu recebimento, ainda como Matéria Prima, até a sua venda já como produto acabado.


No Protheus existem duas possibilidades de controlar a Rastreabilidade:

  • Lote: Nos arquivos SB8 e SD5 o campo _NUMLOTE (referente à SubLote) é preenchido com uma numeração sequencial. No entanto esta numeração é transparente ao usuário e em todos os relatórios o Sistema aglutina estas informações por Lote. Nos demais arquivos SD1, SD2, SD3, etc., o sistema preenche somente o campo _LOTECTL (referente à Lote). Esta opção deixa o usuário livre da tarefa de controlar os SubLotes de Produtos. Com esta opção é permitido, por exemplo, cadastrar dois ou mais produtos com o mesmo Lote (internamente o Sistema preenche o campo de sublote com números diferentes - NUNCA existirão dois SubLotes iguais).

  • SubLote: Todos os arquivos de movimentação tem os campos _NUMLOTE (SubLote) e _LOTECTL (Lote) preenchidos com as informações cadastradas pelo usuário.


Os relatórios e consultas mostram informações de Lote e Sublote. Esta opção permite um Rastreamento mais detalhado das movimentações, mas exige informações do SubLote em diversos processos.


Para configurar o rastro é necessário o controle pelo Cadastro de Produto (MATA010), pelo campo:

  • Tabela SB1 - Cadastro de Produtos

Campo

B1_RASTRO

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

!

Título

Rastro

Descrição

Rastreabilidade Produto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Rastreabilidade no produto.

"S" -> Rastreabilidade SUBLOTE

"N" -> NÃO USA Rastreabilidade.

"L" -> Rastreabilidade LOTE


2) Média Aritmética Ponderada (baseado no último apontamento de Produção)

Quando o controle de rastreabilidade não é utilizado, o sistema realiza um cálculo interno para chegar a uma média ponderada das movimentações do período. Ou seja, ao invés de mapear a origem das operações, o cálculo se baseia em totais de valores pelas quantidades. Para efeito de cálculo, o sistema considera sempre a última industrialização de determinado produto antes da sua comercialização.


Importante

 É importante ressaltar que a apuração é feita com base na última venda efetuada anterior ao período que se está processando. A partir das vendas, são consultadas as movimentações de produção (industrialização) e as respectivas importações de matéria prima.


3) Fluxo das Consultas realizadas pela Apuração

A rotina basicamente segue um único fluxo para consultar os valores utilizados na apuração do Conteúdo de Importação, diferenciando apenas o método de pesquisa:


  1. Filtra produtos que contemplam os requisitos da Legislação (Classificação Fiscal / Alíquota).
  2. Procura a última venda feita de determinado produto (prioriza as vendas interestaduais e não encontrando, utiliza valores de vendas internas).
  3. Verifica os campos Classificação Fiscal (D2_CLASFIS) e Alíquota do ICMS (D2_PICM).
  4. Para efeito de cálculo, são considerados os campos Valor Bruto (D2_VALBRUT) – ICMS Retido (D2_ICMSRET) – ICMS (D2_VALICM) – IPI (D2_VALIPI).


3.1) Produção

Utilizando Rastreabilidade - Pesquisa pelo lote da Produção:

  • Pesquisa documento de entrada de cada matéria prima pelos lotes utilizados na produção do produto acabado.
  • Quando se trata de produto intermediário, faz a pesquisa acima, de forma recursiva procurando pelos lotes de cada produção intermediária.

 
Média Aritmética Ponderada - Pesquisa pela última Produção antes das vendas:

  • Pesquisa última entrada de cada matéria prima antes da produção do produto acabado.
  • Quando se trata de produto intermediário, faz a pesquisa acima de forma recursiva procurando pelas últimas entradas de cada produção intermediária.


3.2) Entradas

São considerados para apuração do conteúdo de importação os campos:

  • Valor da Mercadoria (D1_TOTAL).
  • Valor do Frete (D1_VALFRE).
  • Valor do Seguro (D1_SEGURO).
  • Valor de ICMS (D1_VALICM).
  • Quantidade (D1_QUANT): calcula a proporção da quantidade utilizada nas produções dos produtos acabados.

Também são considerados como importadas as matérias primas configuradas no parâmetro MV_FCICL, a partir do campo Classificação Fiscal (D1_CLASFIS).

 Método 3 - Pré Apuração (SA8) e Apuração (CFD)

Este método de apuração se baseia em todos os apontamentos de produção realizados para o produto acabado a se apurar no período informado.

Cada apontamento de produção tem seu Valor de Importação calculado conforme as requisições realizadas contra esta ordem de produção, de acordo com a matéria-prima utilizada em cada uma delas, sendo este valor gravado no campo D3_VLRVI de cada um dos apontamentos de produção realizados.

O valor de importação apurado para o produto acabado é obtido pela média ponderada do valor obtido para cada ordem de produção e armazenada na tabela SA8  Pré Apuração FCI para posterior confrontação com o valor de vendas do período (o campo A8_VLRVI será um espelho do CFD_VPARIM. Este valor é utilizado no cálculo junto ao campo CFD_VSAIIE para encontrar o CI e preencher o CFD_CONIMP).


Importante

Caso tenha produção com CI na apuração inferior a 40% (Origem 5) e no mês seguinte haver produção somente com insumos nacionais, será mantido as informações de CI do mês anterior (Origem 5) visto que não mudou a faixa de CI. Neste cenário os campos A8_VLRVI e CFD_VPARIM não serão um espelho.


O Valor de Importação das matérias primas é obtido previamente pela média ponderada conforme as Notas Fiscais de Compras e Complementos de Preço recebidos contendo o produto no período processado, de acordo com sua data de emissão. Caso não existam documentos fiscais para o produto no período apurado, a rotina busca o ultimo período para o qual foi realizada a entrada de documentos fiscais para este produto, calculando a média do valor de importação deste ultimo período para utilização na apuração.

Todos os valores de importação calculados para os produtos, tanto matérias-primas quanto produtos acabados, são armazenados na tabela SA8 (Pré-Apuração FCI).

Importante

Ao não localizar nenhum documento fiscal para o produto, nem no período atual nem em períodos anteriores podemos utilizar o Ponto de Entrada FCIINFVI para informar o Valor de Importação a ser atribuído para a matéria-prima em questão. Se este valor não for informado, a rotina assume que o valor de importação para a matéria prima em questão é zero.

02.2. Processamento em MultiThread

Em bases grandes, quando há uma grande quantidade de produtos, o processamento da apuração pode levar um tempo considerável para ser concluído. Para reduzir o tempo de processamento é possível configurar a rotina para a execução em MultiThread, ou seja, serão criadas threads auxiliares para que seja possível processar mais de um produto simultaneamente.


A ativação da execução em MultiThread é feita a partir da configuração do parâmetro MV_FCINTHD. Este parâmetro indica a quantidade de threads auxiliares a serem criadas.

Importante

Por questões de segurança e para evitar consumo excessivo de memória a rotina trabalha com, no máximo, 5 threads auxiliares. Sua utilização deve ser previamente analisada pois mesmo trabalhando dentro do limite o consumo de memória com este tipo de processamento é superior ao habitual. Desta forma, é necessário verificar se o servidor não será sobrecarregado com este processo.

Para acompanhamento do processamento em MultiThread serão emitidas mensagens no console conforme o progresso da rotina. Quando esta funcionalidade for ativada, será criado um diretório chamado "log_fci" dentro do diretório especificado na chave "StartPath" do appserver.INI. Dentro deste diretório serão criados os arquivos de LOG de execução, onde serão demonstrados os produtos processados por cada uma das threads e, caso venha a ocorrer algum erro durante o processamento, este erro será registrado nestes arquivos.


O nome dos arquivos de LOG é composto da seguinte forma: fisa061 + <número da thread> + _ + <código da empresa> + <código da filial> + _ + <data de processamento>.txt


03. Fórmulas de Cálculo


Fórmula aplicada nos documentos de saída:


D2_VALBRUT - (D2_ICMSRET + D2_VALICM + D2_VALIPI).


Para a fórmula dos documentos de entrada é considerada a configuração do campo F4_AGREG:

Importante

Quando há integração com o Easy Import Control (SIGAEIC) o valor do D1_II é substituído pelo valor do (WN_IIVAL + WN_DESPADU) “Valor Imposto Importação + Despesa Aduaneira” recuperado da tabela - Itens da NF de Importação SWN.

F4_AGREG = S - O valor da mercadoria é agregado ao total do documento:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_II )


F4_AGREG = I - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria é agregado ao total do documento:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - (D1_II )


F4_AGREG = A - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria é agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofre a incorporação do valor do ICMS:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO )


F4_AGREG = N - O valor da mercadoria não é agregado ao total do documento. Este valor pode ser escriturado, ou não, conforme a parametrização do sistema.


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO )


F4_AGREG = B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria são agregados ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_II )


F4_AGREG = C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria é agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofre a incorporação do valor. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, ou seja, mantém o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) – ( D1_II )


F4_AGREG = H - Somente o valor do ICMS Retido é agregado ao total do documento fiscal:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_IMCSRET )


F4_AGREG = R - Deduz o valor do ICMS do valor unitário da mercadoria nos casos de redução de base de cálculo:


( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO )


03.1. Memória de Cálculo


Importante

Os cálculos não estão totalmente vinculados à Estrutura de Produtos (SG1) e sim ao que representa a sua produção/industrialização.

Os valores utilizados não representam todas as situações envolvendo este tipo de operação. Existem diversos fatores que podem influenciar ocasionando diferença de valores monetários e de custo, por exemplo, o valor da mercadoria, do frete e do seguro da matéria prima.


Produtos utilizados no processo:

  • Matéria Prima 1 (MP1) (Origem 1 – importada)
  • Matéria Prima 2 (MP2) (Origem 0 – nacional)
  • Produto Intermediário 1 (PI1) (Origem 3 – Nacional com CI superior a 40%)
  • Produto Acabado 1 (PA1) (Origem 3 – Nacional com CI superior a 40%)

Valor Unitário de Matéria Prima:

  • Matéria Prima 1: R$10,00
  • Matéria Prima 2: R$10,00


Produção do Produto Intermediário:


Produto

Finalidade

Quantidade

Valor

Produto

Finalidade

Quantidade

Valor

PI1

Produto produzido

1

180

MP1

Utilizado na Produção

10

100

MP2

Utilizado na Produção

8

80


Produção do Produto Acabado: 


Produto

Finalidade

Quantidade

Valor

PA1

Produto produzido

1

360

PI1

Utilizado na Produção

1

    180

MP1

Utilizado na Produção

10

100

MP2

Utilizado na Produção

8

80


Venda do Produto Acabado 1:

Saída interestadual do Produto PA1 -> Quantidade: 1 / Valor: R$400,00


Apuração para FCI:

Cálculo da Parcela de Importação


Primeiro nível de Produção (matéria prima)

PA1 <- MP1 – Totalmente importado; representa R$100,00 da Parcela de Importação.

PA1 <- MP2 – Totalmente nacional; representa R$0,00 da Parcela de Importação.

Segundo nível de Produção (produto intermediário)

PI1 – Parcialmente importado; Consulta a parcela de importação deste produto.

PI1 <- MP1 – Totalmente importado; representa R$100,00 da Parcela de Importação.

PI1 <- MP2 – Totalmente nacional; representa R$0,00 da Parcela de Importação.

PA1 <- PI1 – Parcialmente importado; representa R$100,00 da Parcela de Importação.


  • Parcela de Importação = R$200,00
  • Valor total de saídas = R$400,00
  • Conteúdo de Importação (CI) = 50%


04. Transferência entre Filiais

Ao utilizar a rotina Transferência entre Filiais (MATA310), devem ser seguidos os processos abaixo:


a) Para o Método de Cálculo 2 (Último apontamento de produção do Período)

A apuração mapeia, pelos campos acima, os documentos de transferência entre filiais e os documentos de entrada da filial de origem, para efeito de cálculo da Parcela Importada.


Importante

Em decorrência destas situações, a partir do dia 12/11/2013 deixam de ser atendidas, novas implementações neste método de cálculo. Este tipo de manutenção é feita apenas nos métodos 1 (um) e 3 (três).


b) Para o Método de Cálculo 3 (Média Ponderada do Período)

Para efetuar a transferência do produto produzido é necessário que a Apuração da FCI já tenha sido feita na filial de origem deste produto, ou seja, onde de fato ele foi industrializado. Para isso é necessário (no caso de não ter efetuado venda do produto na filial de origem) incluir o CFOP de transferência no parâmetro MV_FCIVE.

Desta forma, ao realizar a transferência, o produto já possuirá origem e Código da FCI definidos. Quando estiver faturando na filial de destino, podem se utilizar os mesmos processos de revenda, considerando os campos D1_FCICOD e C6_FCICOD.


05. Produtos Novos

A apuração do CI para Produtos Novos depende da prévia publicação dos procedimentos a serem seguidos pela Secretaria da Fazenda de cada Estado. Abaixo detalhamos o tratamento padrão adotado pela apuração, independente do método de cálculo utilizado:


1) Campo utilizado para definição do preço estimado de venda: B1_PRV1

Campo

B1_PRV1

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Preço Venda

Descrição

Preço de Venda

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Preço de venda do produto. Existe mais 6 tabelas no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto).


2) Os processos para cálculo do Valor da Parcela Importada são seguidos conforme o método de cálculo selecionado pelo parâmetroMV_FCICALC.


3) O Conteúdo de Importação é calculado com base no Valor da Parcela Importada calculado e no valor de Preço de Venda informado no campo B1_PRV1:

CI = ( CFD_VPARIM / B1_PRV1 ) * 100


4) Na impossibilidade de utilizar o campo B1_PRV1 (este campo é utilizado em outras aplicações do sistema), pode ser utilizado o campoB5_FCIPRV, criado exclusivamente para informação do preço estimado de venda para efeito de cálculo do Conteúdo de Importação. Este campo é criado pelo Update U_UPDSIGAFIS.


Esta opção deve ser configurada pelo parâmetro MV_FCIPRV. Características do campo:

Campo

B5_FCIPRV

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Pr.Est.FCI

Descrição

Preço Estimado de Venda – FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Indica o preço estimado de venda que será considerado para Apurar o valor das saídas no cálculo da FCI, quando se tratar de produtos novos, ou seja, nunca vendidos.


Nesse caso, a fórmula seria a seguinte:

CI = ( CFD_VPARIM / B5_FCIPRV ) * 100


5) No caso de utilizar o Cadastro de Produto compartilhado, ainda poderá utilizar o campo BZ_FCIPRV para definir o preço de venda por filial (opção 3 do parâmetro MV_FCIPRV). Este campo também é criado pelo Update U_UPDSIGAFIS.


Importante

Para produtos novos o campo CFD_PERCAL será gravado com o período atual, pois para esta situação não deve ser considerado o período de 2 meses.


06. Revenda de Produto Importado

O sistema verifica se há informações nas tabelas:

  • SB1 - Cadastro do Produto
  • SD2 - Item Documento de Saída
  • SD1 - Item Documento de Entrada
  • SB8 - Saldo em Lote

Se houver informações nas tabelas o arquivo será gerado corretamente.

Forma de geração dos registros Tipo 5020

Campo:

  • VALOR_SAIDA_MERCADORIA_INTERESTADUAL

          É preenchido pelo sistema a partir do campo: D2_VALBRUT - O sistema valida o Código do Produto e Número de Lote, para isso valida informações da tabela SB8.

  • VALOR_PARCELA_IMPORTADA_EXTERIOR

          É calculado através da informação D1_BASEICM/D2_VALBRUT *100 - O Resultado desta conta deverá ser superior a 40.


07. Produção com Componentes Importados

Nesse caso será tratado quando se importa um produto e o produto será utilizado na composição do produto a ser vendido.

O sistema verifica se há informações nas tabelas:

    • SB1 - Cadastro do Produto
    • SD2 - Item Documento de Saída
    • SD1 - Item Documento de Entrada
    • SD5 - Requisições por Lote

Se houver informações nas tabelas o arquivo será gerado corretamente.

Forma de geração dos registros Tipo 5020

Campo:

  • VALOR_SAIDA_MERCADORIA_INTERESTADUAL

É preenchido pelo sistema a partir do campo: D2_VALBRUT - O sistema valida se o Código do produto e se número de lote, para isso valida informações das tabelas SB8.

  • VALOR_PARCELA_IMPORTADA_EXTERIOR

É calculado através da verificação dos componentes:
D5_QUANT * D1_BASEICM / D1_QUANT


Para a geração do arquivo magnético referente ao FCI é necessário que exista o Controle de rastreabilidade nos produtos, possibilitando assim que o sistema controle o produto importado desde a entrada até a saída, verificando onde e o percentual utilizado.

08. Gera TXT (Geração do Arquivo magnético FCI)

Esta opção gera o Arquivo Magnético da FCI, conforme layout estabelecido pelo fisco. Preencha as informações abaixo para continuidade do Processo:

  • Diretório do Arquivo Destino: Diretório onde é gerado o arquivo texto. Exemplo: C:\
  • Nome do Arquivo Destino: Nome do arquivo texto gerado. Exemplo: FCI000001.txt

Após geração do arquivo, o contribuinte fica responsável por validar e transmiti-lo para o fisco:

Após o download do site, faça a instalação do aplicativo, o download e instalação do programa TED (Transmissão Eletrônica de Documentos).

  • Completada a instalação do Validador/Transmissor e do TED, os arquivos digitais contendo a informação das FCI já podem ser transmitidas.
  • Para a transmissão é necessário o certificado e-CNPJ (A1 ou A3) no computador onde está instalado o Validador/Transmissor.
  • Após o envio do arquivo digital pelo Validador é necessário obter os Números de Controle da FCI por meio de consulta restrita. Para a aquisição dos números de controle da FCI informe o código do protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo.
  • O código retornado pelo fisco (campo 10 do registro 5020) é importado pelo Microsiga Protheus® (informações abaixo) para futura utilização na Nota Fiscal Eletrônica (NFe).


Importante

Informações mais detalhadas acerca desse processo podem ser encontradas no Manual do Sistema FCI (https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/fci/Paginas/Downloads.aspx ).


Exemplo de arquivo gerado pela aplicação

09. Importação

Esta opção importa os arquivos retornados pela Sefaz para o Microsiga Protheus®, a fim de utilizar os códigos de FCI dos produtos nas futuras operações. Preencha as informações abaixo:


  • Arquivo de retorno: Arquivo retornado pelo fisco contendo os códigos da FCI.

Os códigos são importados para o campo Código FCI (CFD_FCICOD), vinculado ao código do produto.


Utilização do código

O código é preenchido automaticamente (quando habilitado o parâmetro MV_FISAUCF) no campo C6_FCICOD na rotina MATA410 (Pedido de Venda).

10. Log de Processos

Uma das opções disponíveis na rotina é um log de processos executados.


Para esta funcionalidade, são gerados registros de Processos em três situações:

  • Apuração de Período
  • Geração de Arquivo texto
  • Importação

11. Relatório (apenas quando apurado pelo método 2)


Importante

Em decorrência destas situações, a partir do dia 12/11/2013 deixam de ser atendidas, novas implementações neste método de cálculo. Este tipo de manutenção é feita apenas nos métodos 1 (um) e 3 (três).


Opção disponível para conferência da origem dos dados gerados no Arquivo Magnético da FCI. Este relatório demonstra o Produto Acabado (Informações e Conteúdo de Importação) e as Matérias Primas (Informações e Quantidade/Valor) utilizadas na industrialização.


O relatório também é utilizado como espelho do Anexo Único publicado pela Legislação, portanto possui as seguintes informações:


Informações da Empresa:

  • Razão Social
  • Endereço
  • Município
  • UF
  • Inscrição Estadual
  • CNPJ

Informações do Bem ou Mercadoria

  • Descrição da Mercadoria
  • Código NCM
  • Código da Mercadoria
  • Unidade de Medida
  • Valor da Parcela Importada do exterior
  • Valor Total da saída interestadual
  • Número da FCI
  • Conteúdo de Importação (C.I.) %
  • GTIN

12. Pontos de Entrada

  • FCIPROC001

Este Ponto de Entrada tem o objetivo alterar os valores da parcela importada e o valor das saídas utilizadas no cálculo do Conteúdo de Importação

Ele é chamado para cada produto da apuração. 


Parâmetros:

Nome

Tipo

Descrição

(cAlsQryB1)->B1_COD

Caracter

Código do Produto

dDataDe

Data

Data Inicial

dDataAte

Data

Data Final

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Composição

_aRetPE001

Array

Array com informações que serão alteradas na Apuração da FCI.

[1] – Valor Médio da Parcela Importada

[2] – Valor Médio das Saídas


  • FCIINFVI

Este Ponto de Entrada permite ao usuário informar o valor da parcela importada do produto quando o processo de pré-apuração não conseguir localizar nenhum documento de entrada para o produto no período calculado e em períodos anteriores.


Parâmetros:

Nome

Tipo

Descrição

cProd

Caracter

Código do Produto

cMes

Caracter

Mês que está sendo processado

cAno

Caracter

Ano que está sendo processado

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Composição

nVi

Numérico

Valor da parcela importada a ser considerada para o produto.



13. Tipos de Registros do Arquivo Magnético

  • Bloco 0: Abertura do Arquivo

Registro 0000: Abertura de arquivo digital e identificação do Contribuinte

Informações retiradas dos parâmetros da rotina e identificação da empresa (SIGAMAT).

Registro 0001: Abertura do bloco 0

Informações retiradas de identificação da empresa (SIGAMAT).

Registro 0010: Dados cadastrais do contribuinte

Informações retiradas de identificação da empresa (SIGAMAT).

Registro 0990: Encerramento do bloco 0

Informações adquiridas no processamento da rotina.


  • Bloco 5: Dados da Mercadoria

Registro 5001: Abertura do bloco 5

Inicialização do Bloco 5.

Registro 5010: Omitido

Registro omitido pelo leiaute.

Registro 5020: Detalhamento das mercadorias

Informações dos produtos/Mercadorias processados pela rotina.

Registro 5990: Encerramento do bloco 5

Registro totalizador do bloco 5.


  • Bloco 9: Totalização de Registros

Registro 9001: Abertura do bloco 9

Inicialização do bloco 9.

Registro 9900: Totalizadores de registros anteriores

Totalizador de registros

Registro 9900: Encerramento do bloco 9

Totalizador do bloco 9.

Registro 9999: Encerramento do arquivo

Totalizador do Arquivo.


14. Atualizações do Compatibilizador


Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

  • Tabela CFD – Ficha de Conteúdo de Importação

Tabela

CFD

Descrição

Ficha de Conteúdo de Importação.

Módulo

Livros Fiscais

Chave Única

CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD+CFD_OP+CFD_FILOP



Importante

Devido ao novo conceito aplicado sobre a rotina Apuração da FCI, o compartilhamento da tabela CFD – Ficha de Conteúdo de Importação não é mais obrigatoriamente o mesmo da tabela SB1 – Cadastro de Produtos. Isso porque, o Conteúdo de Importação não necessariamente deve ser amarrado ao produto, estabelecendo uma relação 1 para 1 (1 – 1), pois, conforme as Entradas e Saídas de cada filial o percentual pode variar de acordo com as movimentações de cada uma, podendo até alterar o código da origem do produto e consequentemente a alíquota tributada nas vendas. Portanto, a tabela CFD – Ficha de Conteúdo de Importação é gerada de acordo com a configuração de compartilhamento feita pelo usuário, podendo ter todos os níveis (Empresa, Unidade de Negócio e Filial) compartilhados ou exclusivos, conforme a necessidade.


  • Tabela SA8 – Pré-Apuração FCI

Tabela

SA8

Descrição

Pré-Apuração FCI

Módulo

Estoque

Chave Única

A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIO

Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:


  • Tabela CFD – Ficha de Conteúdo de Importação

Índice

CFD

Ordem

1

Chave

CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD

Descrição

Per.Calc+Per.Venda+Código

Proprietário

S

Índice

CFD

Ordem

2

Chave

CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN

Descrição

Código+Per.Calc+Per.Venda

Proprietário

S

Índice

CFD

Ordem

3

Chave

CFD_FILIAL+CFD_FCICOD

Descrição

Código FCI

Proprietário

S


  • Tabela SA8 – Pré-Apuração FCI

Índice

SA8

Ordem

1

Chave

A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD

Descrição

Filial+Código+Per.Vend.

Proprietário

S

Índice

SA8

Ordem

2

Chave

A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD

Descrição

Filial+Per.Vend.+Código

Proprietário

S


Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela CFD – Ficha de Conteúdo de Importação

Campo

CFD_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

Campo

CFD_PERCAL

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 99/9999

Título

Per.Calc.

Descrição

Período Util. FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim


Este campo é utilizado para identificar o segundo período subsequente ao da apuração do Conteúdo de Importação, ou seja, este é o período em que o código da FCI obtido é utilizado no faturamento de determinado produto.

 

Campo

CFD_PERVEN

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 99/9999

Título

Per.Vend.

Descrição

Período de Apuração

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim


Este campo é utilizado para identificar o período em que foi realizada a Apuração do Conteúdo de Importação.


Campo

CFD_COD

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descrição

Código do Produto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

 

Campo

CFD_OP

Tipo

Caracter

Tamanho

13

Decimal

0

Formato

@9

Título

Ord Produção

Descrição

Ordem de Produção

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

CFD_VPARIM

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Par.Im

Descrição

Valor da Parcela Importada

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Campo

CFD_VSAIIE

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vlr.Sai.IE

Descrição

Valor Saída Interestadual

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

 

Campo

CFD_CONIMP

Tipo

Numérico

Tamanho

9

Decimal

4

Formato

@E 9999.9999

Título

Cont. Imp.

Descrição

Conteúdo de Importação

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Importante

Caso o conteúdo calculado no momento da apuração da FCI exceda o tamanho 9 decimal 4, o sistema irá apresentar um mensagem de alerta informando todos os valores que deveriam ser gravados na CFD, este determinado registro não será gravado na CFD, mas a apuração seguirá normalmente para o restante das movimentações.

Campo

CFD_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

Descrição

Código FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

 

Campo

CFD_FILOP

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial Op

Descrição

Filial Op

Nível

1

Usado

Não

Obrigatório

Não

 

Campo

CFD_ORIGEM

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Origem

Descrição

Origem

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Importante

Este campo é gerado de acordo com o percentual apurado no campo CFD_CONIMP, aplicando-se as regras definidas em cada código de Origem (Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço).

Os códigos passíveis de classificação pela Apuração da FCI são:

  • 0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
  • – Estr.(Importação Direta)
  •  Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%
  •  Nacional-Merc/bem com Cont de Import inf ou igual a 40%
  •  Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%


Os demais códigos devem ser indicados manualmente nos documentos.

  • Tabela SD1 – Item do Documento de Entrada

Campo

D1_CONIMP

Tipo

Numérico

Tamanho

9

Decimal

4

Formato

@E 9999.9999

Título

Cont. Imp.

Descrição

Conteúdo de Importação

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Conteúdo de Importação da mercadoria adquirida no mercado interno (nacional). Este percentual será utilizado na apuração da Ficha de Conteúdo de Importação – FCI.

Importante

Após a publicação do Ajuste Sinief 15, de 26 de Julho de 2013, com a implantação do código de origem 8 (Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) ) o campo D1_CONIMP tornou-se não essencial no processo de apuração do CI, pois é possível definir todas as classes para cálculo utilizando apenas os códigos de Origem (0 a 8). Contudo, o campo permanece sendo considerado no cálculo (se preenchido em outros registros de entrada – SD1) para histórico dos documentos e é essencial na utilização dos códigos 4, 5, 6 e 7 de origem (para o método de cálculo 2). Caso ele não esteja preenchido, são considerados os códigos de Origem conforme Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço.


Quando utilizado aplica-se esta regra:

  • Este campo deve ser preenchido sempre que o contribuinte adquire, em operação no mercado interno, uma mercadoria que possua conteúdo de importação.
  • O conteúdo de importação desta mercadoria (utilizada no processo produtivo) é utilizado no cálculo da Parcela Importada do produto acabado.

Abaixo um breve resumo de como são aplicadas as regras referente a este tipo de operação:


a) Produto de importação direta (Mercadoria importada diretamente do exterior e utilizada no processo produtivo): Considero como 100% importada, ou seja, o valor do Documento de Entrada desta mercadoria é totalmente utilizado na composição da Parcela Importada do Produto Acabado. Neste caso, o conteúdo do campo D1_CONIMP é desconsiderado.


b) Produto adquirido no mercado interno (Mercadoria adquirida no mercado interno, mas que foi importada anteriormente, possui conteúdo de importação):

  1. Conteúdo de Importação inferior a  40% -> Considerar nacional, ou seja, o valor na entrada é totalmente desconsiderado na composição da Parcela Importada.
  2. Conteúdo de Importação superior a  40% e inferior ou igual a 70% -> Considerar 50% importado, ou seja, apenas metade do valor da mercadoria no Documento de Entrada é considerado na composição da Parcela Importada.
  3. Conteúdo de Importação superior a 70% -> Considerar 100% importada e desta forma segue a mesma regra de um produto importado diretamente para composição da Parcela Importada.

Campo

D1_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

Descrição

Código FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente. Em caso de revenda este código será utilizado no Documento de Saída deste produto. Esta funcionalidade está disponível para os produtos que controlam a rastreabilidade (controle de lote). Caso não utilize este controle poderá informar este código pelo pedido de venda no campo C6_FCICOD.


  • Tabela SD2 – Item do Documento de Saída

Campo

D2_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

Descrição

Código FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Código da FCI

Importante

Este campo é preenchido de acordo com o conteúdo do campo C6_FCICOD, ou, nos casos de revenda utilizando rastreabilidade (verifique informações do parâmetro MV_FISFRAS) este campo é preenchido com o conteúdo do campo D1_FCICOD no momento de faturar o Pedido de Venda.

Nas operações de revenda o Valor de Importação poderá ser informado manualmente utilizando-se os campos abaixo.


Para os ambientes que estão configurados com Rastreabilidade, o valor será gravado automaticamente, no faturamento da Nota Fiscal.


Campo

D2_VLIMPOR

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Import

Descrição

Valor da Importação

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.


  • Tabela SCK – Itens do Orçamento.

Campo

CK_VLIMPOR

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Import

Descrição

Valor da Importação

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.


Este campo deve ser preenchido manualmente quando não possui controle de rastreabilidade.


Campo

CK_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

Descrição

Código FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento.

Importante

Estes campos são preenchidos manualmente, onde após a efetivação da venda, ou seja gerado o Pedido de Venda, os valores dos campos CK_VLIMPOR e CK_FCICOD do Orçamento, serão transportados para os campos C6_VLIMPOR e C6_FCICOD do Pedido de Venda.

  • Tabela SC6 – Itens do Pedido de Venda

Campo

C6_VLIMPOR

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Vl. Import

Descrição

Valor da Importação

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.

Campo

C6_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código FCI

Descrição

Código FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento.


Estes campos são preenchidos de acordo com o conteúdo do campo CK_FCICOD, CK_VLIMPOR, caso o pedido de venda seja gerado a partir da efetivação de um Orçamento, ou, nos casos de revenda utilizando rastreabilidade (verifique informações do parâmetro MV_FISFRAS) este campo é preenchido com o conteúdo do campo D1_FCICOD no momento de faturar o Pedido de Venda.


O Pedido de Venda também poderá ser gerado através de um atendimento Televendas, atualizando os campos  C6_VLIMPOR e C6_FCICOD, conforme o Link do boletim técnico abaixo:

http://tdn.totvs.com/download/attachments/110431293/TMK_BT_FCI_Nota_Fiscal_Eletronica_BRA_THXWMX.pdf

Este campo é preenchido automaticamente com o código da FCI nestas condições:

  1. Quando o produto é industrializado é preenchido com o conteúdo do campo CFD_FCICOD. Para mapear este código, verifique o período da venda e o produto que está sendo vendido e estas informações devem estar de acordo com o conteúdo dos campos CFD_PERCAL e CFD_COD, respectivamente.
  2. Quando a alteração de Pedido de Venda, com produto industrializado, na barra de Ações Relacionadas está disponível um botão Ajusta FCI que conforme a resposta da pergunta (Serão gatilhados a origem que compõem a Sit.Tribut. e o código da FCI de todos os itens, conforme a DataBase sistema e possua apuração da FCI. Deseja prosseguir?), é preenchido com o conteúdo do campo CFD_FCICOD, o campo C6_CLASFIS é preenchido no primeiro caractere com o conteúdo do campo CFD_ORIGEM. Para mapear estes códigos, verifique o período da database do sistema na alteração e o produto que está sendo vendido e essas informações devem estar de acordo com o conteúdo dos campos CFD_PERCAL e CFD_COD, respectivamente
  3. Nos casos de revenda, quando possui controle de rastreabilidade não é necessário o preenchimento deste campo, pois o código da FCI será automaticamente transferido do campo D1_FCICOD para D2_FCICOD ao faturar o Pedido de Venda.
  4. Caso não se enquadre nas situações acima, pode ser preenchido manualmente.
  5. É possível atualizar o código de FCI no momento do faturamento. Para que isso ocorra, será necessário ativar os parâmetros MV_FCIATUC e MV_FISAUCF. Dessa forma o sistema irá atualizar o código de FCI e a classificação fiscal da nota, com o código e a origem da apuração de FCI referente a data de emissão do pedido de venda.


Importante

A configuração do item 5 deve ocorrer somente nos casos onde o mês de emissão e liberação do pedido de venda não for o mesmo da geração da nota fiscal e não seja necessária nenhuma alteração do pedido de venda no momento do faturamento.

Exemplo: Um pedido que foi liberado no mês abril, porém seu faturamento ocorrerá no mês de junho. Nesse caso, o código de FCI da apuração do mês de abril pode ser diferente do código do mês de junho, caso tenha ocorrido uma nova apuração de FCI com necessidade de transmissão ao fisco.

OBS: Com os parâmetros MV_FCIATUC e o MV_FISAUCF ativos, podem ocorrer diferenças nas alíquotas e valores de ICMS do pedido de venda com os que constam na nota fiscal.


  • Tabela SAH – Cadastro de Unidade de Medida

Campo

AH_UMFCI

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@S15

Título

Cod. UM FCI

Descrição

Código da UM para FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Preencha este campo com o código da unidade de medida que deve ser utilizado no arquivo da FCI quando há esta UM padrão. Deve-se utilizar um dos códigos listados pela tabela de Unidades de Medida disponível no Manual da FCI.


Este campo é utilizado para realizar um de/para dos códigos de Unidade de Medida no momento da geração do arquivo magnético.

Esta comparação deve ser feita para contemplar os códigos relacionados pela Tabela 6 – Abreviaturas e Símbolos [UNIDADE_MERCADORIA] disponibilizada pelo Manual da FCI.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

  • Tabela SA8 – Pré-Apuração FCI

Campo

A8_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Armazena a filial do registro.

Campo

A8_COD

Tipo

Caracter

Tamanho

<definido pelo cliente>

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descrição

Código do Produto

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Help

Armazena o código de produto.

Campo

A8_PERIOD

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@R 99/9999

Título

Per.Vend.

Descrição

Período de Apuração

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Help

Armazena o período apurado (mês/ano)

Campo

A8_VLRVI

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Valor VI

Descrição

Valor da Parcela Importada

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Help

Armazena o valor da parcela importada (VI) apurada para o produto e período.

Importante

Este campo indica se o produto teve sua apuração da parcela importada (VI) pelos Documentos de Entrada (Produto comprado – C) ou de Apontamentos de Produção (Produto produzido – P)

Campo

A8_PROCOM

Tipo

Caractere

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Produzido?

Descrição

Produto Produzido?

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Help

Indica se o produto foi produzido (P) ou comprado (C)


  • Tabela SD3 – Movimentos Internos


Campo

D3_PERIMP

Tipo

Numérico

Tamanho

8

Decimal

4

Formato

@E 999.9999

Título

Per. Imp.

Descrição

Percentual Importação FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Percentual de componentes importados presentes no produto.

Importante

Ao utilizar o método de cálculo 3, cada apontamento de produção tem o seu valor de parcela importada apurado e gravado no campo abaixo.

Campo

D3_VLRVI

Tipo

Numérico

Tamanho

14

Decimal

2

Formato

@E 99,999,999,999.99

Título

Valor VI

Descrição

Valor da Parcela Importada

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Help

Armazena valor da parcela importada (VI) apurado para o apontamento de produção.


  • Tabela SH6 – Apontamento de Produção


Campo

H6_PERIMP

Tipo

Numérico

Tamanho

8

Decimal

4

Formato

@E 999.9999

Título

Per. Imp.

Descrição

Percentual Importação FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não


  • Tabela SB5 – Complemento de Produto


Campo

B5_FCIPRV

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Pr.Est.FCI

Descrição

Preço Estimado de Venda – FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Indica o preço estimado de venda que será considerado para apurar o valor das saídas no cálculo da FCI, quando se tratar de produtos novos, ou seja, nunca vendidos.


  • Tabela SBZ – Indicar de Produto

Campo

BZ_FCIPRV

Tipo

Numérico

Tamanho

12

Decimal

2

Formato

@E 999,999,999.99

Título

Pr.Est.FCI

Descrição

Preço Estimado de Venda – FCI

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Indica o preço estimado de venda que será considerado para apurar o valor das saídas no cálculo da FCI, quando se tratar de produtos novos, ou seja, nunca vendidos.


Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_FCITR

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Parâmetro que define quais CFOPs serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência (para mapeamento das movimentações de transferência entre filiais)

Default

1151,1152,1408,1409,2151,2152,2408,2409

Nome da Variável

MV_FCICL

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Parâmetro utilizado para indicar quais os códigos de classificação fiscal que serão considerados no processamento da FCI.

Default

100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,370,390,800,810,820,870,890


A Classificação Fiscal é composta por: Origem + Situação Tributária

Este parâmetro é aplicado de formas diferentes, dependendo do método de cálculo da Parcela Importada utilizado (informações detalhadas sobre cada método estão nos Procedimentos para Utilização).


a)       Quando utilizar método 2 – Último apontamento de Produção:

  • O conteúdo do parâmetro é considerado no filtro das saídas, com os 3 caracteres (Origem e Situação Tributária). Filtro aplicado: D2_CLASFIS → MV_FCICL
  • O conteúdo do parâmetro é considerado no filtro das entradas, com os 3 caracteres (Origem e Situação Tributária). Filtro aplicado: D1_CLASFIS → MV_FCICL

b)       Quando utilizar método 3 – Pré-Apuração FCI:

  • O conteúdo do parâmetro será considerado no filtro das saídas, com os 3 caracteres (Origem e Situação Tributária). Filtro aplicado: D2_CLASFIS → MV_FCICL
  • Para as entradas é considerada apenas a origem do item, pois se baseia na média aritmética ponderada. O parâmetro MV_FCICL não é usado neste caso. 
    Filtro aplicado: D1_CLASFIS → Primeiro caracter contém código de origem com CI acima de 40%.

Nome da Variável

MV_FCIALIQ

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Parâmetro utilizado para indicar quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da FCI.

Default

4, 17, 18

Importante

Preencha as alíquotas separadas por vírgula. Exemplo: 4, 7, 12

Para as novas regras do Convênio 38/2013, foram disponibilizadas duas novas alíquotas no conteúdo default do parâmetro. São elas: 17 e 18, utilizadas nas operações internas.

No caso do contribuinte utilizar outra alíquota nas operações internas, esta deve ser incluída neste parâmetro.

Nome da Variável

MV_FCIVE

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Parâmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que serão considerados no processamento da FCI.

Default

6107,6101,6103,6105,6109,6111,6113,6116,6118,6122,6124,6125,6401,6402,6403,6404

Nome da Variável

MV_FCIVI

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Parâmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda interna que serão considerados no processamento da FCI.

Default

5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,5125,5401,5402,5403,5404

Nome da Variável

MV_FCIMI

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Parâmetro utilizado para indicar os códigos de movimentos de requisição que serão considerados no processamento da FCI.

Exemplo: RE1, RE0, RE2

Default

RE1

Importante

Para os parâmetros MV_FCIVEMV_FCIVI, MV_FCITR, MV_FCICL e MV_FCIMI podem ser adicionados outros códigos a fim de consideração para o cálculo do Conteúdo de Importação.

Caso não caibam todos os códigos num só parâmetro, podem se utilizar sequenciais de parâmetros. Exemplo: MV_FCIVE1, MV_FCIVE2; MV_FCIVI1, MV_FCIVI2; MV_FCITR1, MV_FCITR2...

Os demais códigos podem ser preenchidos nos parâmetros sequenciais criados, seguindo o mesmo padrão de preenchimento conforme informado acima.

Nome da Variável

MV_FCIMOD

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Parâmetro Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais.

Exemplo: SPED, NF.

Default

<vazio>

Importante

Verifica-se no momento de faturamento dos documentos de saída do período subsequente ao da Apuração.

O campo Código FCI (D2_FCICOD) só é preenchido se a espécie do documento está presente no parâmetro. Se branco, todas as espécies são consideradas.

Nome da Variável

MV_FISFRAS

Tipo

Lógico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Indica se utilizará a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.

Default

.T.

Importante

Ao desabilitar este parâmetro o código de FCI relacionado na tabela CFD não é levado para o campo D2_FCICOD automaticamente quando estiver faturando (MATA461). Além disso não é rastreado o valor de importação do Documento de Entrada para preenchimento automático do campo D2_VLIMPOR. Neste caso, os campos D2_FCICOD e D2_VLIMPOR apenas são preenchidos se foram informados manualmente pela tabela SC6 (C6_FCICOD e C6_VLIMPOR) no Pedido de Venda (MATA410).

Nome da Variável

MV_FCIGTIN

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Indique qual campo da tabela SB1 será utilizado para preenchimento do Código GTIN para o arquivo da FCI.

Default

B1_CODBAR

Importante

Se necessite preencher o código GTIN com conteúdo de outro campo da tabela SB1, utilize o mesmo padrão de preenchimento: B1_CAMPO.

O código GTIN é uma informação não obrigatória do Arquivo Magnético, portanto caso queira deixar este campo em branco mantenha o conteúdo do parâmetro vazio (branco).

Nome da Variável

MV_FCICALC

Tipo

Numérico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Indique o método para cálculo e Apuração do Conteúdo de Importação.

Default

2

 

Nome da Variável

MV_FCIATUC

Tipo

Lógico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Atualiza o código de FCI na nota de saída no momento do faturamento (MATA461.prw).

Default

.F.


Este parâmetro define o método de cálculo a ser aplicado na apuração do Conteúdo de Importação. As opções disponíveis são:


1 - Média ponderada pelo campo D3_PERIMP:

  • Campo preenchido no apontamento da produção com o CI da movimentação que está sendo incluída.
  • No cálculo do CI do produto vendido é considerada a média dos percentuais preenchidos no campo D3_PERIMP no período de apuração.
  • Nesta situação o controle de lote não influencia no cálculo.

2 - Apuração pelo último apontamento de Produção:

  • A rotina pesquisa pelo último apontamento de produção (PR0 e PR1) na tabela SD3 do Produto Acabado e apura apenas com base nas requisições desta Ordem de Produção.
  • Esta opção pode ser usada para os contribuintes que não possuem variação nos movimentos de produção e não necessitam apurar com a média destes apontamentos e dos Documentos de Entrada, pois, a rotina apura com base em apenas uma movimentação.
  • Para cada requisição do apontamento de produção, a pesquisa é feita pelos documentos de entrada da matéria prima (SD1).
  • Quando utilizado controle de lote, a tabela CFD é gerada por Produto e OP e faz uma média dos registros gravados, fornecendo assim um único CI para cada produto. Existe a quebra por OP para que o percentual seja apurado com maior precisão e para consistência do relatório de conferência. Nesta hipótese, a rotina se baseia no último apontamento de cada lote vendido, diferente de quando não utiliza o controle de lote onde a rotina se baseia em apenas um apontamento por produto acabado.
  • O relatório de conferência está disponível apenas para este método.


3 - Execução da Pré-Apuração e Apuração:

  • A pré-apuração é utilizada para apurar a média ponderada de todos os apontamentos e todas as entradas de matéria prima do período. Ela registra a média do valor importado para cada produto.
  • Essa opção grava uma tabela secundária (SA8 – Pré Apuração FCI) consultada pela Apuração principal para calcular o conteúdo de importação.
  • O CI será baseado no valor da parcela importada calculado pela pré-apuração e valor da saída calculado posteriormente.
  • Nessa situação o controle de lote não influencia no cálculo.


Nome da Variável

MV_FISAUCF

Tipo

Lógico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Habilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos.

Default

.F.


Este parâmetro é utilizado no Pedido de Venda para classificar ou não a origem do produto automaticamente. Quando habilitado, a rotina de Pedido de Venda consulta a tabela CFD – Ficha de Conteúdo de Importação e utiliza o conteúdo do campo CFD_ORIGEM para preenchimento da origem no campo C6_CLASFIS

Importante

Nas operações de Revenda, a origem é obtida da nota fiscal de entrada da respectiva mercadoria.

Para utilizar esta funcionalidade o produto deverá, obrigatoriamente, possuir rastreabilidade.

Para que a prévia dos impostos (planilha financeira) seja calculada considerando a origem do documento de entrada o lote/sublote deverá ser obrigatoriamente informado no pedido de venda. Caso seja utilizada numeração automática de lote na saída a origem do documento será atualizada apenas no faturamento do documento, pois no momento da digitação do PV o lote a ser faturado ainda não foi definido e, portanto, a rastreabilidade não será aplicada.

Observação: Não é obrigatório o preenchimento do código FCI (D1_FCICOD) para que seja utilizada a origem do documento de entrada.

Nome da Variável

MV_FCINWPR

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Indique as Unidades da Federação que devem realizar os cálculos de Parcela Importada para Produtos Novos.

Default

SP

Importante

Este parâmetro tem o objetivo de definir quais Unidades da Federação possuem procedimento definido para apuração de Produtos Novos.

Nome da Variável

MV_FCIPRV

Tipo

Numérico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Indique como será apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV.

Default

1

Nome da Variável

MV_FCICPY

Tipo

Numérico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Indique na cópia do pedido de venda, o conteúdo do campo C6_FCICOD deve ser copiado .T. = Sim; .F. = Não.

Default

.F.

Nome da Variável

MV_FCICF

Tipo

Caracter

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informados, quando utilizado método 3 de apuração do FCI. 

Exemplo de conteúdo: '1101','1102'               

Default

Vazio

Importante

Este parâmetro tem como objetivo definir quais os CFOPs são desconsiderados na apuração das entradas de Notas Fiscais, quando utilizado o Método 3 de apuração (MV_FCICALC=3). No parâmetro deve se informar os CFOPs a desconsiderar entre aspas e separados por vírgula: ‘8888’,’9999’

Por ser um parâmetro utilizado apenas quando o cliente possui operações especificas, que não são consideradas na Apuração do FCI, o mesmo deve ser criado manualmente no ambiente.

Nome da Variável

MV_FCICOMP

Tipo

Lógico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Considera NFs de Complemento de Preço na Apuração do FCI, quando utilizado o Método 3 de Cálculo.

Default

.F.

Importante

Ativando o parâmetro é possível considerar as Notas Fiscais de Complemento de Preço na Apuração do FCI, quando utilizado o Método 3 (MV_FCICALC=3).

Somente as Notas Fiscais de Complemento de Preço (D1_TIPO = C) serão consideradas. Notas Fiscais originadas das rotinas de Conhecimento de Frete (MATA116) e Despesas de Importação (MATA119) não serão consideradas.

Devido as Notas Fiscais de Complemento de Preço compartilharem o mesmo tipo que as Notas Fiscais de Complemento de Frete, o cliente deverá utilizar o parâmetro MV_FCICF para indicar os CFOPs utilizados para estas Notas Fiscais, para que elas sejam desconsideradas na Apuração do FCI.

Por ser um parâmetro utilizado apenas quando o cliente possui Notas Fiscais de Complemento de Preço, o mesmo deve ser criado manualmente no ambiente.

Nome da Variável

MV_FCINTHD

Tipo

Numérico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Quantidade de threads que serão utilizadas no processamento da FCI.

Default

0

Importante

Por questões de segurança e para evitar consumo excessivo de memória a quantidade máxima de threads é limitada em 5.

Caso seja informado um número superior a este no parâmetro, a rotina irá desconsiderá-lo e operar com a quantidade máxima permitida.

Nome da Variável

MV_FCITOUT

Tipo

Numérico

Conteúdo

<definido pelo cliente>

Descrição

Define timeout de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default: 190000000ms=52Hr.

Default

190000000

Importante

Os campos da FCI e algumas informações fiscais, referente ao pedido de venda SC6, não são alimentados quando utilizado lote buscando da origem para não onerar a performance do pedido de vendas, apenas quando for uma operação de revenda.

Porém o cálculo da planilha financeira é considerado as informações da origem do item no caso a nota de entrada, ao gerar a nota fiscal de saída as informações que não são retornadas da entrada para alimentar o pedido é considerada na geração da nota fiscal de saída.

Os campos são alimentados normalmente quando feito por ordem de produção.


15. Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

CFD – Ficha de Conteúdo de Importação

SB1 – Cadastro de Produtos

SC6 – Item do Pedido de Venda

SD1 – Item do Documento de Entrada

SD2 – Item do Documento de Saída

SD3 – Movimentos Internos

SD5 – Requisições por lote

SF1 – Cabeçalho do Documento de Entrada

SF2 – Cabeçalho do Documento de Saída

SA8 – Pré-Apuração FCI

SCK – Itens Orçamento

Rotinas Envolvidas

FISA061 – Arquivo FCI

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®