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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Supermercados

Linha de Produto:

Linha RMS

Segmento:

Varejo

Módulo:Proteção de Dados
Função:Adição de Campos
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :NEXUS-2554 / NEXUS-2555


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Adequação dos Meios de Pagamento Para NFE 7.0 - NT 2020.006.

03. PARAMETRIZAÇÃO

        Para que as adequações referentes aos grupos pag e card da NFE tenham efeito é necessário realizar as parametrizações abaixo:

        a. Cadastrar o parâmetro de código: 30, acesso: NFE7ATIPAG e conteúdo: S.

        b. Associar os códigos das finalizadoras dos pdvs aos códigos dos meio de pagamento e condição de pagamento da SEFAZ, disponibilizadas na NT 2020.006.

           O prefixo da tabela(DE-PARA) é o texto MEIPGTO, que deve ser seguido de 3 dígitos que representam a finalizadora no PDV. Deve ser realizado para cada finalizadora e irá refletir nos códigos dos meios de pagamento e as condições de pagamento das NFEs geradas.

           Por exemplo: Dado que o código da finalizadora para dinheiro é 03 no PDV, a condição de pagamento é a vista e o código do meio de pagamento dinheiro na SEFAZ é 01 e o código da condição de pagamento a vista é 0, iremos realizar o seguinte cadastro de tabelas:

           Código: 143

           Acesso: MEIPGTO003

           Primeiro conteúdo: 1

           Segundo conteúdo: 0

        c. Associar as bandeiras dos cartões integradas do pdv aos códigos disponibilizados pela SEFAZ para NT 2020.06

           O prefixo da tabela(DE-PARA) é o texto BANPGTO, que deve ser seguido de 3 dígitos referentes ao código da bandeira do cartão no PDV. Deve ser realizado para cada bandeira e irá refletir nos códigos das bandeiras nos grupos de pagamento das NFEs geradas.

           Por exemplo: Dado que o código referentes à bandeira seja 01 no PDV e o código da SEFAZ para a mesma bandeira seja o 03, teremos a seguintes  configuração no cadastro da tabela:

           Código: 143

           Acesso: BANPGTO001

           Primeiro conteúdo: 3

04. Emissão de Notas Fiscais (VATCAIXA/VATFINCX)

  • Na tela do VATCAIXA escolher o pedido e clicar no botão F4 - FINALIZAR.

  •  Será aberta a tela do VATFINCX.

  • Ao clicar em F8 - Pagamentos será aberto a tela de FINALIZADORA.

  • Ao digitar o valor em um meio de pagamento por cartão será solicitado a BANDEIRA do cartão e o NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO:

  • Na tela da FINALIZADORA ao apertar F4 - Confirmar

  • Será solicitado a confirmação da gravação para geração da nota.

  • Nota gerada.

05. RESULTADO

Após parametrização e emissão de uma nota com dados de pagamento, o grupo de dados de pagamento será adicionado na emissão da NFE pelo ConectorNFE como na estrutura abaixo.

Nota: O conector deve ser atualizado junto ao SP para que as mudanças tenham efeito.

<pag>
    <detPag>
         <indPag></indPag>
         <tPag></tPag> 
         <xPag></xPag> 
         <vPag></vPag>
         <card>
              <tpIntegra></tpIntegra>
              <CNPJ></CNPJ>
              <tBand></tBand>
              <cAut></cAut>
         </card>
    </detPag>
    <vTroco></vTroco>
</pag>