CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite gerar os arquivos nos layouts CONEMB, DOCCOB e OCORREN para os clientes, utilizando a VAN PROCEDA.
O layout CONEMB possui as informações dos Conhecimentos transportados por uma determinada transportadora. O arquivo gerado será enviado ao cliente desta transportadora, para que ele possa efetuar a conferência dos fretes.
O layout OCORREN possui as informações dos acontecimentos que ocorreram durante o transporte das Notas Fiscais, para que o cliente da transportadora possa efetuar o acompanhamento do transporte de cada Nota Fiscal e repassar aos seus clientes.
O layout DOCCOB possui as informações referentes a cobrança dos Conhecimentos transportados. Informações como valor a pagar, desconto, banco, agência e conta para pagamento, entre outras informações, fazem parte deste layout.
A emissão dos arquivos respeita o cadastro OMC0072 (Referências Saída), para cada VAN e layout.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Exportar as Informações
Na tela Exportação Informações, clique em Informar.
- Selecione o número da VAN.
Selecione também o cliente para o qual o arquivo será gerado
- Clique em OK.
Clique em Processar, para iniciar a exportação das informações.
03. TELA EXPORTAÇÃO INFORMAÇÕES
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Ação | Descrição |
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Reprocessar | Permite efetuar o reprocessamento de um arquivo. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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VAN | Número do Value-added Networks (VAN), que é um canal exclusivo de comunicação entre as empresas. Importante! Deve ser previamente cadastrado na rotina VDP0501 (VAN). |
Cliente | Usuário para o qual o arquivo será gerado. Importante! De acordo com as parametrizações do usuário será emitido um único layout ou todos os citados no tópico 01. Visão Geral. |
04. TELA REPROCESSA EXPORTAÇÃO INFORMAÇÕES
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Emp. doc. | Código da empresa dos documentos que serão selecionados para reprocessamento do arquivo. |
Data período | Período que deverá ser utilizado para seleção dos Conhecimentos: 1 – Emissão Fatura |
Período | Datas inicial e final, que estabelecerão o período para filtro de Conhecimentos ou Faturas, utilizando sua data de emissão. Importante!
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Centro custo | Código de centro de custo, para que sejam selecionados somente os Conhecimentos que possuem este centro de custo informado. Depois do campo Centro de custo, a rotina emite a pergunta “Deseja informar algum dos documentos abaixo para geração do arquivo, ou utilizar o período informado em tela?”, permitindo a seleção das opções abaixo:
Importante! Os campos Faturas, Conhecimento, Série, Nota Fiscal, Série, Remetente, Cliente, Envia e-mail?, E-mail, Assunto e Corpo serão habilitados de acordo com a opção selecionada acima. |
Faturas | Código das Faturas. |
Conhecimento | Código dos Conhecimentos. |
Série | Série de cada número de Conhecimento informado. |
Nota Fiscal | Códigos das Notas Fiscais. |
Série | Série de cada número da Nota Fiscal informada. |
Remetente | Remetente de cada número da Nota Fiscal informada. |
Cliente | Código do usuário para o qual os arquivos serão gerados. Importante! De acordo com o usuário informado serão selecionados todos os layouts cadastrados para ele e gerados os arquivos. |
Envia e-mail? | Quando assinalado, indica que deve ser enviado e-mail após o processamento, com os arquivos para o cliente. |
Endereço para o qual deve ser efetuado o envio do e-mail. | |
Assunto | Assunto do e-mail a ser enviado. |
Corpo | Corpo do e-mail a ser enviado. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não se aplica.