Implementada a rotina Livro de Entradas e Gastos (FINR111), que atende a legislação do Peru sobre as retenções de impostos de renda de quarta categoria (Artigo 33º da Lei de Imposto de Renda – Decreto Supremo 179-2004-EF).Este relatório contem as retenções de imposto de renda e demais retenções dos títulos de fornecedores cadastrados como quarta categoria, conforme layout estabelecido pela SUNAT.
- SIGAFIN
- nenhum
- Peru
- Todos DB-Access
Antes de executar o compatibilizador UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 08/11/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores:
Campo | A2_INCISO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Inciso Aplicável |
Descrição | Inciso Aplicável |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=A;2=B |
Val. Sistema | Vazio() ou Pertence(‘12’) |
Help | O help deste campo informa sobre as categorias de inciso aplicável, sendo possíveis as categorias A ou B de inciso, conforme artigo 33º da Lei de Imposto de Renda. |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:
Menu | Relatórios |
Submenu | Contas a Pagar |
Nome da Rotina | Liv. de Ent. e Gastos |
Programa | FINR111 |
Módulo | SIGAFIN – Financeiro |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | SFE,SA2 |
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Cadastros/Fornecedores (MATA020)
2. Clique em Incluir.
3. Em Adm/Fin preencha o campo Renda 4ª Cat como Sim e o campo Inciso Aplic. como A ou B.
4. Ainda no Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA050)
5. Incluir um título a pagar utilizando o fornecedor cadastrado.
6. Em seguida, acesse Atualizações/Contas a Pagar/Ordem de Pago (FINA085A).
7. Efetue um Pagamento automático e selecione o título incluído.
8. Acesse Relatórios/Contas a Pagar/Liv Ent. e Gasto (FINR111)
9. Configure o período (mês e ano) e gere o relatório em que as retenções de IR são da Quarta categoria.
Tabelas Utilizadas | SFE – Retenções de impostos; SA2 – Fornecedores |