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  • DDFISCAL-12396 / DDFISCAL-11841 / DDFISCAL-6175 - DT Implementação para Gerar e Enviar as Informações De Comprovante De Pagamento MDF-e de acordo com Nota_Tecnica_2020_001


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:14 - Faturamento
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-12396 / DDFISCAL-11841 / DDFISCAL-6175


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

MDF-e (Rotina 1455)

1 - Deverá criar na tela da Inicial a opção "Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte" para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.

Obs: o evento deve ser gerado apenas para MDF-e com Situação Autorizado.

1.1 O evento é por MDF-e, para realizar o usuário deverá informar os dados operação de transporte da seguinte forma:

  • O usuário realizará duplo click no MDF-e que deseja realizar o evento e deverá abrir um tela para ele informar os dados da operação de transporte:

a) Quantidade de Viagens Realizadas.
b) Número de Referência da Viagem.
c) Nome do Contratante.
c1 CPF.
c2 CNPJ.
c3 Estrangeiro.
d) Tipo de Componente:

01 - Vale Pedágio
02 - Impostos, taxas e contribuições
03 - Despesas (bancárias, meios de pagamento, outras)
99 – Outros

e) Valor do Componente.
f) Descrição do Componente.
g) Valor Total do Contrato.
h) Indicador de Pagamento:

0-Pagamento à Vista;
1-Pagamento à Prazo;

i) Número da Parcela, se Indicador a Prazo, do contrário, não deixa informar.
j) Data de Vencimento, se Indicador a Prazo, do contrário, não deixa informar.
k) Valor da Parcela.
l) Número do Banco.
m) Número da Agência.
n) CNPJ IPEF.

1.2 Esta tela deverá ter opção de Avançar e Retroceder sobre os números do MDF-e passíveis do Evento

2 - Deverá gerar tamanho dos campos e obrigatoriedade de preenchimentos conforme regra de negócio da NT.

3 - Deverá popular as tags e gerar o Evento de Pagamento da Operação de Transporte baseado nas informações da tela e nas especificações da NT:

a) Quantidade de Viagens Realizadas - gerar na tag qtdViagens
b) Número de Referência da Viagem - gerar na tag nroViagem
c) Nome do Contratante - gerar na tag xNome
c1 CPF - gera na tag CPF
c2 CNPJ - gerar na tag CNPJ
c3 Estrangeiro - gera na tag idEstrangeiro
d) Tipo de Componente - gerar na tag tpComp
e) Valor do Componente - gerar na tag vComp
f) Descrição do Componente - gerar na tag xComp
g) Valor Total do Contrato - gerar na tag vContrato
h) Indicador de Pagamento - gerar na tag indPag
i) Número da Parcela - gerar na tag nParcela
j) Data de Vencimento - gerar na tag dVenc
k) Valor da Parcela - gerar na tag vParcela
l) Número do Banco - gerar na tag codBanco
m) Número da Agência - gerar na tag codAgencia
n) CNPJ IPEF - gerar na tag CNPJIPEF

03. SOLUÇÃO

1460:
-Criada nova tela na rotina 1455 para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.

1455:
-Criada nova tela na rotina 1455 para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.

Docfiscal:
-Merge do pacote com a implementação do Comprovante de entrega;
-Versao 183 do Docfiscal com as dependências atualizadas tabela PCDOCELETRONICO;
-Atualizado as dependências para as tabelas PCMANIFESTOELETRONICOCOMPPGTO, PCMANIFESTOELETRONICOPGTOPRAZO da 560.


Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1460:

  • 30.0.20.4
  • 30.1.4.5

PCSIS1455:

  • 30.0.8.19
  • 30.1.4.25

CÓDIGO: DocFiscal - Servidor de documentos eletrônicos

  • 1.3.183


1- Executar as dependências solicitadas conforme imagem abaixo pela 1455:



Acessar abaixo a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a seguinte versão (ou mais recente):

  • 30.0.75.4
  • 30.1.6.7

- Atualize a opção de Dicionário de Dados e tabelas PCMANIFESTOELETRONICOC,  PCMANIFESTOELETRONICOCOMPPGTO, PCMANIFESTOELETRONICOPGTO e a PCMANIFESTOELETRONICOPGTOPRAZO conforme imagem abaixo:



Acessar abaixo a rotina '1460 - Pré-Cadastro de NF-e' e atualize a opção 'Tabela de Mensagens' conforme imagem abaixo:




1. Acesse a rotina 1455 - Manifesto Eletrônico de Documentos e na opção 'Evento de Pagamento MDF-e' e avance para a tela a seguir conforme exemplificado abaixo;


2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e autorizada e preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e 'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;


2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e autorizada e preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e 'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;



3. Na tela 'Novo Pagamento do MDFe' preencha as informações dos 'Dados do Contratante' de acordo com campos em tela abaixo;



Obs: Se caso o usuário escolher o Ind. Pagamento: '1- Pagamento a Prazo' será aberto a tela abaixo para preencher as informações caso seja '0 - Pagamento à Vista' pular a tela de exemplo abaixo.



4. Ao retornar a tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' terá as informações preenchidas conforme tela logo abaixo;



5. Na mesma tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' clique no botão 'Concluir' e visualizar o processo do Docfiscal (Servidor) com mensagem: '135 - Evento vinculado a MDF-e' conforme tela logo abaixo;



6- Exemplo de XML gerado pelo Comprovante de Pagamento de um MDF-e dentro da pasta MDFe criada uma pasta com o nome de pagamento onde serão salvos os XML gerados nesse processo conforme imagem abaixo:



Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


A versão DocFiscal estará disponível para download nos links.

http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfe_v40/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!


05. ASSUNTOS RELACIONADOS