01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-12396 / DDFISCAL-11841 / DDFISCAL-6175 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
MDF-e (Rotina 1455)
1 - Deverá criar na tela da Inicial a opção "Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte" para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.
Obs: o evento deve ser gerado apenas para MDF-e com Situação Autorizado.
1.1 O evento é por MDF-e, para realizar o usuário deverá informar os dados operação de transporte da seguinte forma:
- O usuário realizará duplo click no MDF-e que deseja realizar o evento e deverá abrir um tela para ele informar os dados da operação de transporte:
a) Quantidade de Viagens Realizadas.
b) Número de Referência da Viagem.
c) Nome do Contratante.
c1 CPF.
c2 CNPJ.
c3 Estrangeiro.
d) Tipo de Componente:
01 - Vale Pedágio
02 - Impostos, taxas e contribuições
03 - Despesas (bancárias, meios de pagamento, outras)
99 – Outros
e) Valor do Componente.
f) Descrição do Componente.
g) Valor Total do Contrato.
h) Indicador de Pagamento:
0-Pagamento à Vista;
1-Pagamento à Prazo;
i) Número da Parcela, se Indicador a Prazo, do contrário, não deixa informar.
j) Data de Vencimento, se Indicador a Prazo, do contrário, não deixa informar.
k) Valor da Parcela.
l) Número do Banco.
m) Número da Agência.
n) CNPJ IPEF.
1.2 Esta tela deverá ter opção de Avançar e Retroceder sobre os números do MDF-e passíveis do Evento
2 - Deverá gerar tamanho dos campos e obrigatoriedade de preenchimentos conforme regra de negócio da NT.
3 - Deverá popular as tags e gerar o Evento de Pagamento da Operação de Transporte baseado nas informações da tela e nas especificações da NT:
a) Quantidade de Viagens Realizadas - gerar na tag qtdViagens
b) Número de Referência da Viagem - gerar na tag nroViagem
c) Nome do Contratante - gerar na tag xNome
c1 CPF - gera na tag CPF
c2 CNPJ - gerar na tag CNPJ
c3 Estrangeiro - gera na tag idEstrangeiro
d) Tipo de Componente - gerar na tag tpComp
e) Valor do Componente - gerar na tag vComp
f) Descrição do Componente - gerar na tag xComp
g) Valor Total do Contrato - gerar na tag vContrato
h) Indicador de Pagamento - gerar na tag indPag
i) Número da Parcela - gerar na tag nParcela
j) Data de Vencimento - gerar na tag dVenc
k) Valor da Parcela - gerar na tag vParcela
l) Número do Banco - gerar na tag codBanco
m) Número da Agência - gerar na tag codAgencia
n) CNPJ IPEF - gerar na tag CNPJIPEF
03. SOLUÇÃO
1460:
-Criada nova tela na rotina 1455 para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.
1455:
-Criada nova tela na rotina 1455 para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.
Docfiscal:
-Merge do pacote com a implementação do Comprovante de entrega;
-Versao 183 do Docfiscal com as dependências atualizadas tabela PCDOCELETRONICO;
-Atualizado as dependências para as tabelas PCMANIFESTOELETRONICOCOMPPGTO, PCMANIFESTOELETRONICOPGTOPRAZO da 560.
Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):
PCSIS1460:
- 30.0.20.4
- 30.1.4.5
PCSIS1455:
- 30.0.8.19
- 30.1.4.25
CÓDIGO: DocFiscal - Servidor de documentos eletrônicos
- 1.3.183
1- Executar as dependências solicitadas conforme imagem abaixo pela 1455:
Acessar abaixo a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a seguinte versão (ou mais recente):
- 30.0.75.4
- 30.1.6.7
- Atualize a opção de Dicionário de Dados e tabelas PCMANIFESTOELETRONICOC, PCMANIFESTOELETRONICOCOMPPGTO, PCMANIFESTOELETRONICOPGTO e a PCMANIFESTOELETRONICOPGTOPRAZO conforme imagem abaixo:
Acessar abaixo a rotina '1460 - Pré-Cadastro de NF-e' e atualize a opção 'Tabela de Mensagens' conforme imagem abaixo:
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
A versão DocFiscal estará disponível para download nos links.
http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfe_v40/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS