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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:

   

RutinaNombre TécnicoFecha
FINA371Contabilización Off-line Orden de Pago/Recibo
 

   

Ticket:9104864
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9484 | DMINA-10259


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el recibo de cobro de un cliente, cobrando un documento de otro cliente que tiene diferente código y mismo RFC desde la rutina de Cobros diversos (FINA087A); y generar la póliza desde la  rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/Recibo (FINA371) e informar la pregunta ¿Separado por? = Documento (MV_PAR14 = 2), se genera una póliza para cada cliente, y no una única póliza por cada documento generado en la compensación.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/Recibo (FINA371), dentro de la función OrdPagProc(), se valida si el valor de la pregunta ¿Separa por? = Documento (MV_PAR14 = 2) para considerar el número del recibo para realizar el filtrado de los documentos que se agregarán a la póliza.


  • Contar con los asientos contables configurados para la inclusión de recibos de cobro.
  • Contar con una NF timbrada.
  • Contar con un recibo de cobro, cobrando la NF usando clientes diferentes con mismo RFC y que este no haya generado Asientos Contables.
  1. Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
  2. Dentro de los parámetros indicar la pregunta ¿Separa por? la opción Documento (MV_PAR14 = 2).
  3. Cuando se visualice la póliza, verificar que cuente con todos los documentos que corresponden a un solo recibo.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

El cambio aplica para versiones 12.1.17 o posteriores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica