Objetivo

Facilitar a configuração para vários fornecedores por meio do cadastro centralizado de CGO/CFOP a serem utilizados no recebimento automatizado de NF-e.

Primeiramente, é verificado no cadastro do Fornecedor, que será exceção à regra geral, depois será verificado no cadastro de CGO/CFOP para Fornecedores, que será o padrão.

Caminho

Módulo Cadastro > Menu Cadastro > Aplicação Cadastro de CGO/CFOP para Fornecedores – MAF00200

Pré-Requisitos e Restrições

Ter configurado o parâmetro dinâmico PD ASSOC_PED_NF_XML. 

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Entre na aplicação, e clique sobre a Divisão desejada.

Clique no botão Criar nova linha – <Ins>.

Imagem 1 – Incluir CGO

No campo CGO, informe o código do CGO desejado.

Pressione a tecla Tab e clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 2 – Incluir CGO

Clique sobre o CGO cadastrado anteriormente.

Clique sobre o campo CFOP e clique no botão Criar nova linha – <Ins>.

Imagem 3 – Incluir CFOP

No campo CFOP, informe o código do CFOP desejado e clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 4 – Incluir CFOP

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

Aula Interativa: Tempo estimado de 5 min.

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