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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus  -

Segmento:

Backoffice SP 

Módulo:FINANCEIRO SIGAFIN
Função:COMPENSACAO CR (FINA330)
Ticket:9256513
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFINR-26248


02. 
SITUAÇÃO/REQUISITO

1 - Erro ao Estornar compensação entre uma RA e NF vinculadas no pedido de vendas quando a tabela FIE está compartilhada.

2 - E5_SEQ gravado repedido na seguinte situação:

- NF na filial 01 com baixa Parcial (E5_SEQ = 01)

- NCC1 na filial 02 -> Compensar com a NF pela Filial 02 (E5_SEQ = 02)

- NCC2 na filial 02 -> Compensar com a NF pela Filial 02 (E5_SEQ correto - 03, porém grava E5_SEQ = 02)



03. SOLUÇÃO

1 - Ajustado erro de query para avalização de compensações originadas pelo Faturamento, vinculando RA ao pedido de vendas. Ajuste na avaliação se o movimento de compensação é originada do Faturamento. Caso o movimento for de origem do faturamento não poderá ser estornado.

2 - Ajuste na gravação do E5_SEQ para somar 1 independente de filial, no caso de exemplo ficaria E5_SEQ = 03.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica