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Manual Operacional - Integração com SIG


Projeto: FS008145 (A23716) - Integração com SIG

Nome do cliente: FIEPE

Objetivo

O manual a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as implementações realizadas para sua empresa. Todas as funcionalidades descritas neste manual se baseiam no que está descrito no documento "Especificação - Detalhamento Funcional - Integração com SIG".


Pré-requisitos


Não se aplica.


Descrição do processo


Este requisito detalha os parâmetros necessários para a Integração de dados entre o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e o Sistema SIG.


Detalhamento do processo


No TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Customização | Integração SIG | Parâmetros, o usuário administrador deverá indicar as parametrizações referentes a Integração.



Para correto funcionamento da Integração, deverão ser parametrizadas as seguintes informações:

CampoDescrição
Endereço WebService SIG

Caminho do WebService SIG que será utilizado na Integração.

Usuário

Usuário para autenticação no WebService da Integração SIG.

SenhaSenha para autenticação no WebService da Integração SIG.
Token Autenticação WebService SIGToken para autenticação no WebService da Integração SIG.
Numero máximo de ReenvioEspecifica o numero máximo de reenvios que a customização fará.


Obs: Estas informações são armazenadas por coligada.

Pré-requisitos


Necessário realizar a Parametrização da Integração SIG.


Descrição do processo:


A integração de dotação orçamentária acontece do SIG para o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento via WebService.


Detalhamento do processo


O processo é acionado assim que o usuário cria um orçamento pelo SIG, então chama o WebService disponibilizado pela customização que  alimenta as tabelas que são utilizadas pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.


As tabelas nativas do SGE alimentadas neste processo são:  TORCAMENTO e TITMORCAMENTO.


Obs: Não há DE/PARA entre os sistemas, desta forma é necessário que os códigos sejam idênticos, exemplo: centro de custo, natureza orçamentária e demais cadastros que são compartilhados pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e SIG.


Dados que são recebidos para a propriedade  TORCAMENTO (Dados do Orçamento):


Campo WSDescriçãoDestinoObservação
CODCUSTOCódigo do centro de custoTORCAMENTO.CODCUSTO
CODCOLIGADAColigadaTORCAMENTO.CODCOLIGADA
CODCOLTBORCAMENTOColigada da Nat. Orçamentária/FinanceiraTORCAMENTO.CODCOLTBORCAMENTOObrigatório
CODSISTEMACódigo do sistemaTORCAMENTO.CODSISTEMANão é necessário enviar. Tratado pela customização, padrão 'T'.
CODTBGRUPOORCCódigo do grupo orçamentárioTORCAMENTO.CODTBGRUPOORC
CODTBORCAMENTOCód. da Tabela da natureza do orçamentoTORCAMENTO.CODTBORCAMENTO
IDORCAMENTOId. do centro orçamentárioTORCAMENTO.IDORCAMENTOCódigo gerado pela rotina nativa. Não é necessário enviar.
IDPERIODOId. do período do orçamentoTORCAMENTO.IDPERIODOCódigo gerado pela rotina nativa. Não é necessário enviar.


Dados que são recebidos para a propriedade  TITMORCAMENTO (Dados do itens do  Orçamento):


Campos WSDescriçãoDestinoObservação
CODCOLIGADAColigadaTITMORCAMENTO.CODCOLIGADAObrigatório
IDITMPERIODOId. do item do período do orçamentoTITMORCAMENTO.IDITMPERIODOGeração nativa SGE. Não é necessário enviar.
IDORCAMENTOId. do controle orçamentárioTITMORCAMENTO.IDORCAMENTOGeração nativa SGE.. Não é necessário enviar.
IDPERIODOId. período do orçamentoTITMORCAMENTO.IDPERIODOGeração nativa SGE.. Não é necessário enviar.
VALORCEDIDOValor cedidoTITMORCAMENTO.VALOREXCEDIDO
VALOREXCEDENTEValor excedenteTITMORCAMENTO.VALOREXCEDENTE
VALOROPCIONAL1Valor opcional 1TITMORCAMENTO.VALOROPCIONAL1
VALOROPCIONAL2Valor opcional 2TITMORCAMENTO.VALOROPCIONAL2
VALORORCADOValor orçadoTITMORCAMENTO.VALORORCADO
VALORREALValor realizadoTITMORCAMENTO.VALORREAL
VALORRECEBIDOValor recebidoTITMORCAMENTO.VALORRECEBIDO


Retorno do WS:


Campo WSDescriçãoObservação
IDORCAMENTOId. do controle orçamentário
IDPERIODOId. do período do orçamento
IDITMPERIODOId. do item do período de orçamento
STATUSStatus do retorno

0= Erro

1= Sucesso

MENSAGEMMensagemMensagem de rotina nativa SGE



Pré-requisitos


Necessário realizar a Parametrização da Integração SIG.


Descrição do processo


O objetivo deste requisito é detalhar a integração movimentações que afetem orçamento (comprometimento, reserva e realização de orçamento) para o SIG via WebService.


Detalhamento do processo


Os dados do SIG serão atualizados com os dados da movimentação realizada no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento para que tenha condições de atualizar o orçamento no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento se for no caso de uma movimentação que gera bloqueio através da rotina de exportação.



Propriedade TMOVORCAMENTO (Dados da movimentação do orçamento):


Campos WSDescrição
BLOQUEADOMovimentação bloqueada no TOTVS Gestão de estoque, Compras e Faturamento

0= Não bloqueada

1 = Bloqueada.

CODCUSTOCódigo do centro de custo
CODCOLIGADAColigada
CODCOLTBORCAMENTOColigada da Nat. Orçamentária/Financeira
CODTBGRUPOORCCódigo do grupo orçamentário
CODTBORCAMENTOCód. da tabela de natureza do orçamento
IDMOVORCAMENTOId. da movimentação de orçamento
IDORCAMENTOId. do controle orçamentário
IDPERIODOId. do período do orçamento
VALORORCADOValor orçado
VALORREALValor real
VALOROPCIONAL1Valor opcional 1
VALOROPCIONAL2Valor opcional 2
VALORRECEBIDOValor recebido
VALORCEDIDOValor cedido

Pré-requisitos


Não se aplica.


Descrição do processo


O objetivo deste é detalhar  a última requisição recebida no web servisse do Transparência de Valor, ou seja, quando todos os Itens do movimento estiverem com o campo "Reprovado SORS" preenchido,


Detalhamento do processo


 A customização executa a seguinte ação, de acordo com as condições abaixo:


1) Pelo menos um Item do Movimento com o campo complementar "Reprovado SORS" com valor igual a "Não":

  •   O movimento será liberado pela customização para que o usuário possa prosseguir com a movimentação dos itens que foram aprovados.

2) Todos os Itens do Movimento com o campo complementar "Reprovado SORS" com valor igual a "Sim":

  •    O movimento terá seu status alterado para "Cancelado".

Pré-requisitos


Não se aplica.


Descrição do processo


Foi  implementada uma validação para que não seja permitida a alteração do campo complementar "Reprovado SORS". Esse campo somente é alterado pela rotina de integração.


Ex:




Pré-requisitos


Não se aplica.


Descrição do processo


Tela para registro de rateio de centro de custo do movimento 


Detalhamento do processo


Ao acessar um tipo de movimento que esteja parametrizado para lançar rateio de centro de custo por item de movimento (Etapa Rateio de centro de custo e departamento dos parâmetros) um anexo com as informações de Rateio por centro de custo do item será disponibilizada.

Pré-requisitos


Não se aplica.


Descrição do processo


Criação do menu TOTVS Educacional | Customização | Log da Integração. Neste processo o usuário consegue consultar o LOG das operações de importação e exportação executadas pela integração e executar o reenvio dos registros do tipo exportação.


Detalhamento do processo


Na tela "Log da Integração" é possível efetuar apenas a consulta das informações, não sendo possível editar os dados. Os campos abaixo são exibidos na visão:


Campos

Descrição

ID

ID do Processo

CODCOLIGADA

Código da Coligada

PROCESSO

Nome do Processo

STATUS

Status do registro – Erro ou Sucesso

CHAVE

Chave do Registro

DATA

Data do registro

DESCRIÇÃO DO ERRO

Descrição do Erro

ARQUIVO XML

Arquivo XML recebido ou Enviado

REPROCESSADO

Indica se o registro já foi reenviado – Exibe Sim ou Não

TIPO

Exportação ou Importação