01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | Fiscal |
Função: | Livros Fiscais |
Ticket/Requisito/Story/Issue: | 7541226 / DDFISCAL-4987 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Deverá criar na opção ajustes Doc. Fiscais, na aba Nacional o Tipo Ajuste: Entrada Devolução de Venda FCP/ST, similar aos demais ajustes, filtrar operações de devolução.
Deverá gerar um Registro 0460, C195 e C197 para cada nota fiscal que tenha valores do FCP/ST (PCNFBASEENT.VLFECP)
Deverá gerar o Registro C197 conforme abaixo:
Campo 01 - Texto Fixo "C197"
Campo 02 - O código de Ajuste Informado pelo usuário para o ajuste;
Campo 03 - A descrição complemantar informado pelo usuário para o ajuste;
Campo 04 - Gerar Nulo;
Campo 05 - Gerar Nulo;
Campo 06 - Gerar Nulo;
Campo 07 - Gera com o Valor do FCP/ST (PCNFBASEENT.VLFECP) do livro fiscal. Na hipótese de mais de uma linha de valor deverá somá-lo.
Critérios da qualidade (Testes):
Utilizar código de ajuste DF21000520
Validar informação valor de ajuste a crédito de ST no Registro E210
03. SOLUÇÃO
Atualizar as rotinas para uma das seguintes versões, ou mais recente:
PCSIS1097:
- 29.0.152.20
- 29.5.22.24
1.0 Abrir na opção de sped icms/ipi
1.1 Informar o período desejado.
1.2 Na opção ajustes "Doc. Fiscais" na aba Nacional o Tipo Ajuste: Entrada Devolução de Venda FCP/ST
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!