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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus
Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado internacional
Módulo:SIGACOM- COMPRAS
Función:
Rutina involucradaNombre técnico 
LOCXNFDocumentos Fiscales.
Ticket:7957311
Issue:DMICNS-7817
Versión:12.1.27 | 12.1.25 | 12.1.23 | 12.1.17


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar cargar un Remito de Devolución de Compra vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito Devolucion) con base en un remito de entrada que ya generó factura de compra, el Sistema está presentando un mensaje que indica que la cantidad no es válida para devolución.

03. SOLUCIÓN

El proceso de devolución de materiales, una vez que se tiene registrada la factura de entrada de dicho material, es a través de una nota de crédito (NCP). Solo en el caso de que se haya registrado el remito de entrada sin llegar al registro de la factura de entrada, es posible hacer la devolución vía remito.

Configuraciones previas:

  • Tener al menos un producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
  • Tener al menos un proveedor vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
  • Tener una TES de entrada y salida con actualización de stock vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).


Flujo para cancelar un remito de entrada mediante remito de devolución que aun no  generó factura de compra: :

  • Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

  • Incluir un remito de entrada vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito).
    • Incluir el producto y grabar. 
  • Ir a Remito de devolución   vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito Devolucion ).
    • Agregar una linea e informar el producto usado en el remito de entrada sin indicar alguna cantidad.
    • Posteriormente en el menú otras acciones seleccionar Doc. Orig :


  • Seleccionar el documento origen: 


  • Revisar el que se hayan cargado los datos correctos del documento origen en este caso del remito de entrada.


  • Informar TES de salida en el remito de devolución. 
  • Grabar y verificar que se creo  el remito de devolución correctamente.
  • Volver a verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.


Flujo para cancelar un remito de entrada que ya generó factura de compra:


  • Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.
  • Incluir un remito de entrada vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito).
    • Incluir el producto y grabar. 
  • Incluir factura de entrada (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Factura de entrada).
  • Agregar una linea e informar producto utilizado en el remito de entrada sin agregar cantidad y TES.
  • En el menú otras acciones seleccionar remito:

  • Seleccionar por remito en el menú que aparece.


  • Seleccionar remito de entrada  a cargar en la factura de entrada en el menú que aparece.

  • Verificar que los datos del remito se cargaron correctamente.
  • Grabar la factura de entrada y verificar que se haya creado correctamente.
  • Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

  • Crear una NCP vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Nota Cred./debito)


  • Informar parámetros agregando la TES de salida por movimiento de stock :


  • Volver a informar la cantidad y valor unitario del producto así como el valor total:


  • Verificar el campo documento original de la línea de la NCP este debe contener la factura seleccionada para dar de baja.


  • Una vez verificado el paso anterior grabar NCP y revisar que se haya creado correctamente.
  • Verificar los saldos del stock del producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos) en la pantalla principal de productos presionar F4.

04. TABLAS

SA2 - Proveedores

SF1 - Encabezado de la factura de entrada

SD1 - Ítems de las facturas de entrada

SF4- Tipo de entradas y salidas


¡IMPORTANTE!

El proceso de devolución de materiales, una vez que se tiene registrada la factura de entrada de dicho material, es a través de una nota de crédito (NCP). Solo en el caso de que se haya registrado el remito de entrada sin llegar al registro de l a factura, es posible hacer la devolución vía remito.