ÍNDICE

  1. Visión general.
  2. Ejemplo de utilización.
    1. Configuraciones previas.
    2. Plantilla txt.
    3. Flujo de prueba.
  3. Regla de negocio.
  4. Tablas.
  5. Versiones.

01. VISIÓN GENERAL 

Se modifico la rutina  FISA067.PRW  para la opción "RES 364-16 Padrón de Regímenes Generales".

El patch contiene la rutina:

  • FISA067.PRW – "Exencion de Per. Y Ret. lib".
  • FISA818.PRW – Clase de lectura.

 

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


Configuraciones previas


  1. El archivo que se importará debe tener el formato de separador por punto y coma, únicamente se aceptan archivos con este formato.

    1. El archivo no se procesará si no coinciden las fechas del txt con las fechas informadas en el parámetro. (mismo mes y mismo año).
  2. Contar con registros de proveedores.
  3. Contar con registros de clientes.
  4. De acuerdo al caso a verificar(siempre y cuando sea necesario) si existen registros en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  para el impuesto de retención IBR o el impuesto de percepción IBP.


Plantilla txt

A continuación se describe la estructura que debe tener cada registro del archivo txt a importar. 

CAMPO 

LONGITUD 

TIPO 

DESDE 

HASTA 

FORMATO 

DESCRIPCIÓN / CONTENIDO 

 Fecha de Publicación 

8 

N 

1 

8 

DDMMAAAA 

21092016 

 Separador 

1 

A 

9 

9 

  

  

 Fecha Vigencia Desde 

8 

N 

10 

17 

DDMMAAAA 

01102016 

 Separador 

1 

A 

18 

18 

  

  

 Fecha Vigencia Hasta 

8 

N 

19 

26 

DDMMAAAA 

31102016 

 Separador 

1 

A 

27 

27 

  

  

 Número de Cuit 

11 

N 

28 

38 

  

Cuit del Contribuyente 

 Separador 

1 

A 

39 

39 

  

  

 Tipo-Contr_Insc 

1 

A 

40 

40 

 'C' o 'D' 

 'D'  (Directo C.A.B.A.) 

 Separador 

1 

A 

41 

41 

  

  

 Marca-alta-sujeto 

1 

A 

42 

42 

S ó N ó B 

 'S' (el sujeto se incorporo al Padrón) 

 Separador 

1 

A 

43 

43 

  

  

Marca-alicuota 

1 

A 

44 

44 

S ó N ó B 

 'N' 

 Separador 

1 

A 

45 

45 

  

  

Alicuota- Percepción 

4 

A 

46 

49 

9,99 

Alícuotas Vigentes 

 Separador 

1 

A 

50 

50 

  

  

Alicuota- Retención 

4 

A 

51 

54 

9,99 

Alícuotas Vigentes 

 Separador 

1 

A 

55 

55 

  

  

Nro-Grupo-Percepción 

2 

N 

56 

57 

  

Deberá estar en ceros (por el momento) 

 Separador 

1 

A 

58 

58 

  

  

Nro-Grupo-Retención 

2 

N 

59 

60 

  

Deberá estar en ceros (por el momento) 

 Separador 

1 

A 

61 

61 

  

  

 Razón Social 

60 

A 

62 

121 

  

Razón Social del Contribuyente  


Flujo de Prueba:

  1. Por medio de la rutina "RES 364-16 Padrón de Regímenes Generales"  (FISA067.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
  2. Inf. Preliminar: 1- Proveedor o 2- Cliente.
  3. Periodo: mes del cual se harán las percepciones o retenciones .
  4. Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
  5. Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo. 
  6. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
  7. En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  verificar la actualización de Clientes y Proveedores de acuerdo a la normativa  RES 364-16 Padrón de Regímenes Generales  , para los impuestos: IBP e IBR.

03. REGLA DE NEGOCIO


SFH CAMPOS:

Nombre

Campo

AgenteFH_AGENTE
Cliente FH_CLIENTE
TipoFH_TIPO
Sucursal FH_LOJA
Paga IBFH_APERIB
Paga imp.FH_PERCIBI
Zona FiscalFH_ZONAFIS
ImpuestoFH_IMPOSTO
Alícuota FH_ALIQ
Ini. VigenciaFH_INIVIGE
Fin Vigencia 

FH_FIMVIGE

% ExcenciónFH_PERCENT
Exento FH_ISENTO

 -cib_origen= CUIT padrón
- cib_desde= Fecha vigencia desde padrón
- cib_hasta=  Fecha vigencia hasta padrón
- cib_tipcon=Si Tipo-contr.-insc.="D" o "I"

                                                sino à “V”
- cib_aliper= Alícuota-percepción (*)
- cib=aliret=Alícuota-retención
- cib_marca=Si existe en padrón


ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN=”0”

PERCEPCIÓN A CLIENTES 

Para determinar la actualización de la tabla SFH, se debe buscar si el CUIT existe en el “Padrón”(Archivo a cargar)

Si es cliente y existe en el padrón, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde impuesto (FH_IMPOSTO) igual a IBP, seleccionando el registro de mayor fin de vigencia( FH_FIMVIGE) o dicha fecha no posea información:

  • Si encuentra el registro y

a)SI (FH_SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = 5 o FH_ISENTO = “S”) y está vigente:
NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, Monotributista con Magnitudes Superadas “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.


b)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 


Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)


c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” 

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 


FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 

FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” 

FH_INVIGE=cib_desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta 
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“1” 


d)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta

actualiza: 

FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 

FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” 

FH_ISENTO=”N”

       FH_SITUACA=“1” 

  • Si cib_marca=“S” y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””) 

Genera registro SFH, donde: 


FH_AGENTE = “N”

FH_CLIENTE = Según SA1

FH_LOJA =   Según SA1

FH_IMPOSTO = IBP”

FH_PERCIBI = “N”

FH_ISENTO = “N”

FH_APERIB = ”N”

FH_ZONAFIS = ”CF”
FH_SITUACA = ”1”
FH_ALIQ = cib_aliper

FH_TIPO = cib_tipcon

FH_PERCENT = “100”

FH_INIVIGE = ”cib_desde”

FH_FIMVIGE = ”cib_hasta”


 

  • Si cib_marca=”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta


PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:


  • Si encuentra el registro y 


a)SI (FH_SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente:


NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.


b)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)


c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: FH_ALIQ = cib_aliper


FH_PERCENT = ”100”
FH_PERCIBI = ”N”
FH_APERIB = ”N”
FH_INVIGE = cib_desde
FH_FIMVIGE = cib_hasta
FH_SITUACA = “1”” 


d)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 

FH_ALIQ = cib_aliper
FH_PERCENT = ”100”
FH_PERCIBI = ”N”
FH_APERIB = ”N”
FH_SITUACA = “1”
 


  • Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP”


Continúa sin actualizar ni generar registro alguno.


  • Si cib_marca=”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100" donde FH_FIMVIGE=”) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta


  • Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib_desde):

Continúa sin actualizar ni generar registro alguno


ALÍCUOTA DE RETENCIÓN=”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información 

  • Si encuentra el registro y

a) SI (FH_SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente:


NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.


b)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)


c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 


FH_ALIQ = cib_aliper
FH_PERCENT = ”100”
FH_PERCIBI = ”N”
FH_APERIB = ”N”
FH_INVIGE = cib_desde
FH_FIMVIGE = cib_hasta
FH_SITUACA = “1”


d)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta


actualiza: 


FH_ALIQ = cib_aliper
FH_PERCENT = ”100”
FH_PERCIBI = ”N”
FH_APERIB = ”N”
FH_SITUACA = “1”


  • Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR”  FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=”) 

Genera registro SFH, donde: 

FH_AGENTE = ”N”
FH_FORNECE = Según SA2
FH_LOJA = Según SA2
FH_IMPOSTO = IBR”
FH_PERCIBI = “N”
FH_ISENTO = “N”
FH_SITUACA =”1”
FH_ALIQ = cib_aliper
FH_APERIB = ”N”
FH_ZONAFIS = ”CF”
FH_TIPO = cib_tipcon
FH_PERCENT = ”100”
FH_INIVIGE = ”cib_desde”
FH_FIMVIGE = ”cib_hasta”



  • Si cib_marca=”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR”, FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta 


ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN <>”0”

PERCEPCIÓN A CLIENTES 

Para determinar la actualización de la tabla SFH, se debe buscar si el CUIT existe en el “Padrón”(Archivo a cargar)

Si es cliente y existe en el padrón, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde impuesto (FH_IMPOSTO) igual a IBP, seleccionando el registro de mayor fin de vigencia( FH_FIMVIGE) o dicha fecha no posea información:

  • Si encuentra el registro y


a) SI (FH_SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente:


NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.


b)Si coincide la alícuota


Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)


c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 


FH_ALIQ = cib_aliper
FH_PERCENT = ”0”
FH_INVIGE = cib_desde
FH_FIMVIGE = cib_hasta
FH_SITUACA = “1”


d)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta

Actualiza: 
FH_ALIQ = cib_aliper
FH_PERCENT = ”0”
FH_PERCIBI = ”S”
FH_APERIB = ”S”
FH_SITUACA = “1”


  • Si NO posee registro SFH

Genera registro SFH, donde: 

FH_CLIENTE = cib_clipro
FH_TIPO = cib_tipcon
FH_LOJA = Según SA2
FH_PERCIBI = “S”
FH_ZONAFIS = ”CF”
FH_IMPOSTO = ”IBP”
FH_ALIQ = cib_aliper,
FH_PERCENT = ”0”
FH_PERCIBI = ”S”
FH_APERIB = ”S”
FH_INVIGE = cib_desde
FH_FIMVIGE = cib_hasta
FH_ISENTO = ”N”
FH_SITUACA = “1”


  • Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información 

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente (FH_FIMVIGE => cib_desde): 

FH_FIMVIGE=clb_hasta 


b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib_desde): 
continúa sin actualizar ni generar registro alguno

PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:


  • Si encuentra el registro y:

a)SI (FH_SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente
NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.


b)Si coincide la alícuota 


Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)

c)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 


FH_ALIQ = cib_aliper
FH_PERCENT = ”0”
FH_PERCIBI = ”S”
FH_APERIB = ”S”
FH_INVIGE = cib_desde
FH_FIMVIGE = cib_hasta
FH_SITUACA = “1”

 d)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 

FH_ALIQ=cib_aliper
FH_PERCENT=”0”
FH_PERCIBI=”S”
FH_APERIB=”S”
FH_ISENTO=”N”
FH_SITUACA = “1”

  • Si NO encuentra el registro 
    Continúa sin actualizar ni generar registro alguno


  • Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información 

Si encuentra el registro y:

a)Si el mismo está vigente, actualiza: 

FH_FIMVIGE=cib_desde 

 

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib_desde): 
continúa sin actualizar ni generar registro alguno 


ALÍCUOTA DE RETENCIÓN <>”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información 

Si encuentra el registro y:

a) SI (FH_SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente
NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.


b)Si coincide la alícuota 
Actualiza FH_FIMVIGE=cib_hasta 


c)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado,

actualizando: 


FH_ALIQ = cib_aliret
FH_PERCENT = ”0”
FH_PERCIBI = ”N”
FH_APERIB = ”N”
FH_INVIGE = cib_desde
FH_FIMVIGE = cib_hasta
FH_SITUACA = “1”

d)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 

FH_ALIQ = cib_aliret
FH_PERCENT = ”0”
FH_PERCIBI = ”N”
FH_APERIB = ”N”
FH_ISENTO = ”N”
FH_SITUACA = “1”

 

  • Si NO encuentra el registro 


Genera un registro “SFH” por sucursal (SA2), actualizando: 
FH_FORNECE = cib_clipro
FH_TIPO = cib_tipcon
FH_LOJA = Según SA2
FH_PERCIBI = “N”
FH_APERIB = ”N”
FH_ZONAFIS = ”CF”
FH_IMPOSTO = ”IBR”
FH_ALIQ = cib_aliret,
FH_INVIGE = cib_desde
FH_FIMVIGE = cib_hasta
FH_ISENTO =”N”
FH_SITUACA = “1”


  • Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información 

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente, actualiza: 

FH_FIMVIGE=clb_hasta 

 b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib_desde): 
OK à continúa sin actualizar ni generar registro alguno

04. TABLAS UTILIZADAS


SA1Clientes
SA2Proveedores
SFHEmpresa Vs Zona fiscal


05. Versiones

  • 12.1.17 
  • 12.1.23
  • 12.1.25