Procedimiento

Cómo incluir um documento de salida de devolución a terceros:

  1. En la ventana de mantenimiento de Devolución a Terceros, el sistema muestra la pantalla de parámetros para seleccionar el tipo de establecimento que se considerará en el procesamiento (Cliente o Proveedor).
  2. Selecciónelo y confírmelo.
    Se mostrarán todos los documentos de salida, conforme el parámetro informado.
  3. A continuación, seleccione la opción preparar documento.
  4. Después, el sistema muestra una pantalla para definir la Serie y el Número en la factura.
  5. Si hay necesidad de modificación, haga clic sobre el número deseado e informe nuevo número.
  6. Compruébelo y confírmelo.
    Se mostrará la pantalla descriptiva de la rutina. Lea con atención y confirme.
  7. En este momento se generan los documentos de salida.


Help_button Nota:

El sistema genera solamente una devolución por documento de salida.