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Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

12

Ocorrência:

ATFA060 → Processo para gerar nota fiscal a partir da transferência do bem.

Passo a passo:

Premissas:

  • Para transferência do bem com emissão de nota fiscal é necessário, além do preenchimento padrão, preencher as seguintes informações:
    • Fornecedor;
    • Número da Nota Fiscal;
    • Série;
    • Produto vinculado.

Observação: O bem pode ser incluso a partir do cadastrado de Documentos de Entrada (MATA103) ou manualmente pela rotina de Ativos (ATFA012).

  • Cadastro de Produto (MATA010)
    Importante: Se a tabela de Produtos (SB1) estiver exclusiva, deve-se cadastrar os dados em ambas as filiais.


  • Cadastro de TES (MATA080)
     No TES de Entrada/Saída utilizado para transferência, além dos campos padrões, também é necessário preencher os campos abaixo:
    • Gera Dupl. (F4_DUPLIC) = NÃO
    • Atual.Ativo (F4_ATUATF) = NÃO
    • Atu.Estoque (F4_ESTOQUE) = NÃO ( Sugerido ) 

Observação: O campo (F4_ESTOQUE) deve ser configurado de acordo com a necessidade de cada modelo de negócio.

Importante: Se a tabela Tipos de Entrada e Saída (SF4) estiver exclusiva, deve-se cadastrar os dados em ambas as filiais.



Parâmetro: A transferência somente será efetuada com data superior à data contida no parâmetro MV_ULTDEPR.
Importante:
Verificar o parâmetro nas filiais de ORIGEM e DESTINO.


Atenção: Caso o cadastro de Cliente/Fornecedor não esteja correto, o sistema apresentará mensagens de alerta conforme abaixo:

  • A filial de DESTINO não está cadastrada como cliente na filial de ORIGEM. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da filial de DESTINO;
  • A filial de ORIGEM não está cadastrada como fornecedor na filial de DESTINO. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da filial de ORIGEM.

Neste caso, corrija o cadastro indicado na mensagem conforme a solução apresentada.

  • Para verificação do CNPJ das filiais de ORIGEM e DESTINO, acesse o módulo Configurador (SIGACFG):
    Ambiente → Empresas → Filial

    D MG 01 - Filial Belo Horizonte (filial de ORIGEM)


    D MG 02 - Filial Uberaba (filial de DESTINO)


  • A filial de DESTINO não está cadastrada como cliente na filial de ORIGEM. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da filial de DESTINO.
    Acessar a rotina Clientes (MATA030) na filial de ORIGEM e efetuar o cadastrado com CNPJ da filial de DESTINO:


  • A filial de ORIGEM não está cadastrada como fornecedor na filial de DESTINO. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da filial de ORIGEM.
    Acessar a rotina Fornecedores (MATA020) e efetue o cadastrado com o CNPJ da filial de ORIGEM:


LEMBRE-SE :

  • Os campos informados abaixo devem estar, obrigatoriamente, preenchidos no bem que será transferido.
  • A inclusão do Bem pode ser realizada a partir da rotina de Documentos de Entrada (MATA103) ou por inclusão manual via rotina de Ativos (ATFA012).

    Na aba Dados do Bem , preencher os campos:
    • Nota Fiscal (N1_NFISCAL);
    • Serie N.F. (N1_SERIE);
    • Cod. Fornec. (N1_FORNEC);
    • Loja (N1_LOJA).

    Na aba Dados Complementares, preencher o campo:
    • Cód Produto (N1_PRODUTO)


  • Transferências (ATFA060)

Botão Transferir→ Preencher os parâmetros:



Informar a filial DESTINO no campo Filial Dest. (FN9_FILDES).
Neste exemplo será preenchido com a filial D MG 02.



Informar a quantidade a ser transferida no campo Quant. Dest. (FN9_QTDDES). Este campo permite informar a quantidade total ou parcial.
Neste exemplo será transferida a quantidade total (quantidade = 1).



  • Na aba Nota Fiscal preencher os campos abaixo:
    • Gera NF (FN9_GERNF) = SIM;
    • Serie (FN9_SERIE) = Informar a Série;
    • Class NF (FN9_CLSNF) = Informar 1- A Classificar ou 2- Classificada (A classificar deve posteriormente classificar a nota);
    • TES Saída (FN9_TESSAI) = Informar o TES de saída;
    • TES Entrada (FN9_TESENT) = Informar o TES de entrada;
    • Valor da NF (FN9_VALNF) = Informar o valor da nota.


Importante : O processo de transferência atualiza as seguintes tabelas do Ativo Fixo:

  • FNR - Ativos Transferidos;
  • FNS - Tipos de Saldo Transferidos;
  • SN1 - Ativo Imobilizado;
  • SN3 - Saldos e Valores;
  • SN4 - Movimentações do Ativo Fixo.


  • Filial de ORIGEM (D MG 01 ): Alimenta as tabelas de Notas Fiscais de Saída: 
    • SF2 - Cabeçalho das NF de Saída;
    • SD2 - Itens de Venda da NF.


Acessar o módulo Faturamento → Consulta → Cadastro → Consulta de Notas Fiscais de Saída (MATC090).


  • Filial de DESTINO (D MG 02 ): Alimenta as tabelas Notas Fiscais de Entrada:
    • SF1 - Tabelas Cabeçalho das NF de Entrada;
    • SD1 - Itens das NF de Entrada.


Acessar o módulo Compras → Atualizações → Movimentos → Nota Fiscal → Documento de Entrada (MATA103).