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  • DT Venda Cross Docking.


VENDA CROSS DOCKING

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Farma

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2316

Digitar Pedido de Venda



Rotinas envolvidas

Nome Técnico

2300

Atualizar Banco de Dados
2336Alterar Pedido de Venda



Chamado/Ticket:

7775.027652.2018 ( HIS.00861.2018 ) MED-1096

Requisito/Story/Issue:Realizar processo de venda cross docking

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:

29

Objetivo

 

Criar o processo de venda Cross docking.

Definição da Regra de Negócio


  • Na rotina 2316: 
    • Deve crira um novo tipo de pedido Cross Docking;
    • Deve apresentar campo de transação de entrada para importar itens da nota tipo 2;
    • Deve carregar tabela de preço do cliente promocional referente ao pedido,
      Importante : Não pode impactar no custo médio e não haverá cálculo de comissão.


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2300 - Atualizar Banco de Dados

Envolvida

Menu do WinThor > 2300

2316 - Digitar Pedido de Venda

Alteração

Menu do WinThor > 2316

2336 - Alterar Pedido de Venda

Alteração

Menu do WinThor > 2336

 

Procedimento para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

    -  2300 para 29 ou superior;
    -  2316 para 29 ou superior;
    -  2336 para 29 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Acesse a rotina 2300 e marque as seguintes opções:

    • Aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba O marque a opção Tabela de Cabeçalho do Orçamento (PCORCAVENDAC);


    • Aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba P-Q marque a opção Tabela de Pedido (PCPEDC);



    • Aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque as opções PRC_MED_RECALCULAR_STFONTE [52] , FATURAMENTO [18]PRC_MED_VALIDA_PROMOCAO [10];
    • Clique o botão Confirmar.



  • É necessário ter uma entrada pela rotina 1301 do tipo de entrada 2 - Ent. Entrega Futura.


Procedimento para Utilização


  1. Acesse a rotina 2316, informe e selecione o cliente conforme necessidade;
  2. No campo Origem da Venda marque a opção Cross Docking;
    Observação: Nessa origem a rotina irá utilizar o Tipo de Negociação Promoção.

  3. Pressione a tecla Enter;



  4. Selecione a Promoção Principal conforme necessidade;
  5. No campo Transação de Entrada  clique o botão ;



  6. Na tela Pesquisa Notas Fiscais de Entrada Cross Docking preencha os filtros conforme necessidade;
  7. Clique o botão Pesquisar;
    Observação: Somente serão apresentadas nesta planilha as notas com o tipo de entrada 2 - Ent. Entrega Futura.



  8. Selecione os produtos conforme necessidade;
    Observação: A planilha permitirá multi-seleção de produtos.



  9. Siga os demais procedimentos de venda conforme processo atual.


Informações Importantes

  • Será possível incluir itens manualmente, desde que selecionada a Transação de Entrada e o Produto exista nessa Transação. Ao pesquisar os produtos somente serão listados os que estão contidos na Transação de Entrada;
  • Se um Produto já tiver sido incluído ou não tiver saldo disponível, este não poderá ser selecionado para inclusão. Para alterar a quantidade deverá ser feita a edição do Produto no Pedido. Algumas validações serão feitas ao selecionar o produto;

      

  • Ao alterar a quantidade, caso seja informada quantidade superior à quantidade da Entrada, a rotina exibirá  alerta e não permitirá a gravação do produto;

  • O custo do item do pedido será o mesmo da transação de entrada, logo a composição do CMV Gerencial se baseará pelo custo da transação de entrada;
  • Pedidos de Cross Docking não serão salvos como Orçamento e também não poderão ser duplicados devido ao controle de saldo do item na Nota Fiscal de entrada;

  • Pedido de Cross Docking geram NÃO gera comissão;

  • Ao emitir a Nota Fiscal se estiver parametrizado para ratear o frete e outras despesas na Base do ST, o custo do pedido é recalculado, portanto o cálculo do CMV foi alterado no faturamento para que seja usado do CUSTOFIN do Item da Nota de Entrada quando o pedido for Cross Docking;

  • Na liberação do pedido existe a opção de recalcular o CMV dos itens do pedido, dessa forma foi alterada a liberação do pedido para que seja usado do CUSTOFIN do item da nota de entrada quando o pedido for Cross Docking;

  • Para recalcular o CMV, na rotina 2336, na aba Opções de Tela(F7) o campo Recalcular CMV ao liberar Pedido deverá estar marcado como Questionar usuário ou Sempre recalcular.