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APRESENTAR OPÇÃO PARA IMPORTAR XML PARA O TIPO ENTRADA J

 

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Recebimento de Mercadoria

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1301

Receber Mercadoria

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

1307

Cancelar Nota Fiscal de Entrada

Chamado/Ticket:

1785.005381.2017 (HIS.00898.2017)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versões:

Rotina 1301 - 28.03

Rotina 1307 - 28.03

 

Objetivo

Apresentar opção para importar XML para o tipo entrada J.


Definição da Regra de Negócio

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1301 - Receber Mercadoria

AlteraçãoMenu do WinThor > 1301
1307 - Cancelar Nota Fiscal de EntradaAlteraçãoMenu do WinThor > 1307

 

1 - Ao clicar no botão Importação, na opção Tipo Entrada, deverá apresentar mais um tipo de entrada J - Conta e Ordem - Remessa;

2 - Quando a opção do número 1 for selecionada deverá apresentar uma nova opção para que o usuário selecione a NF H - Conta e Ordem - Compra. Esse processo já ocorre na entrada manual, deverá seguir a mesma regra;

3 - Deverá apresentar as mesmas opções para importar um XML e realizar as mesmas validações que já acontecem atualmente para importar o XML;

4 - Essa nova importação não deverá ser gravada como pre entrada e deverá ir diretamente para a tela de itens incluídos na rotina 1301;

5 - Deverá seguir a mesma regra atual para entrada manual tipo J, ou seja, não deverá alimentar o estoque e nem apresentar opção para o usuário digitar valores da entrada. 

6 - Os valores que poderão ser alterados nessa entrada são dados fora da nota fiscal e ICMS do produto;

7 - Deverá calcular o custo conforme já ocorre atualmente na entrada manual.


Procedimento para Configuração

- Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;

Rotina 1301 - 28.03

Rotina 1307 - 28.03

 

 

Procedimento para Utilização

Abaixo estão relacionadas as novidades da rotina.

 

1. Acesse a rotina;

2. Clique o botão Importação;

 

3. Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção 01 - nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;

 

4. No filtro Tipo Entrada, selecione a nova opção J - Conta e Ordem - Remessa;

 

5. No novo filtro NF Origem, pesquise a nota tipo H para realizar o vínculo;

 

6. Na tela Consultar NF de entrada, selecione a nota desejada e clique o botão Confirmar;

 

7. Verifique o número da transação no filtro NF Origem;

 

8. Na aba Pesquisar XML, informe o local do arquivo XML e clique o botão Carregar Arquivo;

 

9. Na aba Dados do arquivo a ser importado, verifique as informações e clique o botão Validar;

 

10. Clique o botão Gerar;

 

11. Na tela de Confirmação, clique o botão Sim;

 

12. Na tela de validação do lote do produto, informe os campos conforme necessidade;

Caso a data de validade seja menor que o prazo mínimo de validade é exibida a mensagem abaixo.

Observação: essa tela é exibida apenas para produtos que são controlados por lote.

 

13. Na tela de Informação, verifique as informações e clique o botão OK;

 

14. Realize os demais procedimentos na rotina conforme atualmente.

 

1. Acesse a rotina;

2. Informe os filtros necessários e clique o botão Pesquisar;

 

3. Na planilha, selecione a nota desejada e clique o botão Cancelar NF;

 

4. Na tela de Atenção, clique o botão OK.