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  • DT Venda Manifesto com Produtos Controlados por Número de Série.

 

DT VENDA MANIFESTO COM PRODUTOS CONTROLADOS POR NÚMERO DE SÉRIE 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas 

Segmento Executor:D&L

Módulo:

3 - Venda / 13 - Recebimento Mercadoria

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

316

Digitar Pedido de Venda

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

336

Alterar Pedido de Venda

1332

Devolução Pronta Entrega (Manifesto)

Chamado/Ticket:

5618.075825.2016 (HIS.02043.2016)

Tabela:

Rotina 300, aba Força de Venda

111 - Package IMPORTARPRONTAENREGA

 

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.02

Rotina 1100 - V. 28.02

Rotina 316 - V. 28.02

Rotina 336 - V. 28.02

Rotina 1332 - V. 28.02

Objetivo

 

Permitir a venda Tipo 13 - Manifesto, de produtos controlados por número de série, a fim de otimizar as políticas comerciais das empresas.

Definição da Regra de Negócio

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

316 - Digitar Pedido de Venda

Alteração

Menu do WinThor -> 316

- Permitir inserir no pedido de venda produtos que tenha controle de número de série para o pedido de venda TV13.

336 - Alterar Pedido de Venda

Envolvida

Menu do WinThor -> 336

- Permiti alterar no pedido de venda produtos que tenha controle de número de série para o pedido de venda TV13.

1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto)

Envolvida

Menu do WinThor -> 1332

- Ao realizar a devolução de mercadoria caso o produto tenha número de serie informado o sistema deverá exibir nova janela para o usuário informar qual o número de série que está sendo devolvido

 

** Rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda

 1.Permitir inserir no pedido de venda produtos que tenha controle de número de série para o pedido de venda TV13;

   

** O Sistema de importação de pedidos de venda deverá (Package ImportarProntaEntrega):

 1. Criar uma novo tabela relacionada a venda manifesto (TV14) para que o Força de Vendas grave o número de série do produto vendido;

 1.1 A nova tabela criada deverá conter os seguintes campos: NUMPEDRCA, CODUSUR, CODFILIAL, NUMPED, CODPROD, NUMSEQ e NUMSERIE;

 1.2 No ato da importação do pedido de venda (TV14) o sistema deverá validar se no pedido de venda (TV13) tenha número de serie informado para o item vendido;

 1.3 Caso no pedido de venda principal (TV13) não tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema deverá realizar as demais validações já existente, e caso não encontre nenhuma divergência deverá importar o pedido    normalmente;

 1.4 Caso no pedido de venda principal (TV13) tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema deverá validar se o número de série enviado pelo força de venda na nova tabela criada (Critério: 1.1) e o mesmo que foi    enviado no pedido principal (TV13);

 1.5 Caso o número de série seja diferente o sistema de importação deverá rejeitar o pedido de venda, e gravar no campo observacao_pc o motivo da rejeição.

 

** Rotina 1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto)

 1. Quando realizado a devolução de mercadoria caso o produto tenha número de serie informado o sistema deverá exibir nova janela para o usuário informar qual o número de série que está sendo devolvido (rotina 1364 já existe a tela para o usuário informar o número de série);

 1.1 Quando realizado a devolução pela rotina 1332 caso o produto tenha controle de número de série, deverá ser carregado automaticamente o número de série informado no ato da saída da mercadoria; (Rotinas do módulo de expedição);

 1.2 O sistema deverá permitir efetuar a devolução apenas dos números de séries que não estão em pedidos de venda (TV14) na posição "F";

 1.3 O sistema deverá ter o mesmo comportamento das demais rotinas de devolução quando informado o número de série.

Procedimento para Utilização

 

** Parametrizações

 

 1. Acesse a rotina 300 na versão indicada acima ou superior e marque a opção 111 - Package IMPORTARPRONTAENREGA e clique o botão Confirmar;

     

     

       

 

2. Acesse a rotina 1100 - Atualizar Procedure na verão indicada acima ou superior, sub-aba Procedures, marque a opção Pacote de geração de cancel. de mov. saída de nº de série (CONTROLANUMEROSERIER) e clique o botão Confirmar;

    

     

 

3 - Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e marque a Tabela de Números de Série Enviados pelo FV (PCNUMEROSERIEFV) , aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N.

     

     

 

 

** Rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda

 1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;

 2. Informe o Código do cliente desejado, a Origem da Venda (neste exemplo Telemarketing) e tecle o botão F10 - Iniciar Pedido de Venda;
 3. Selecione a Filial desejada, informe Tipo Venda 13 - Manifesto, informe o código do produto (controlado por número de série) e clique o botão 

 4. Realizados os registros necessário clique o botão F2 - Gravar;

   


 Observações: em caso de alteração no pedido acesse a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda na versão indicada acima ou superior;

** Package Importar Pronta Entrega

Observações: 

  •  No ato da importação do pedido de venda (TV14) o sistema valida se no pedido de venda (TV13) tem  número de serie informado para o item vendido;
  • Caso no pedido de venda principal (TV13) não tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema realiza as demais validações já existente, e caso não encontre nenhuma divergência, importa o pedido normalmente;
  • Caso no pedido de venda principal (TV13) tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema valida se o número de série enviado pelo força de venda na  Tabela de Números de Série Enviados pelo FV (PCNUMEROSERIEFV), é o mesmo que foi enviado no pedido principal (TV13);
  • Caso o número de série seja diferente, o sistema de importação Rejeita Todo pedido de venda, e grava no campo observacao_pc o motivo da rejeição.


 ** Rotina 1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto)


 1. Acesse a rotina 1332 na versão indicada acima ou superior e clique o botão Novo;

 2. Informe o Tipo Entrada, Filial Venda, Motivo Devolução, Transportadora e Cliente conforme necessidade;

 3. Acesse a aba Notas Fiscais de Venda informe o campo Num. Carreg. e clique o botão Pesquisar;

 4. Na tela Item informe o Q. Devolução e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

 
 5. Na tela Informar Número(s) Série clique o botão ;
 6. Informe o campo Qtde. Números de Série Informados e clique o botão Confirmar;
    
     


  Observação: o WinThor permite efetuar a devolução apenas dos números de séries que Não estão em pedidos de venda (TV14) na posição (F).

 7. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação; 
 8. Clique o botão Gravar.