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Realizar devolução de venda com item bonificado
Produto: | Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina e 1303 - Devolução de cliente |
Passo a passo: | Para realizar devolução de venda com item bonificado, efetue os seguintes procedimentos: 1) Acesse a rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir; 2) No campo de pesquisa, digite a rotina 1303, pressione Enter e marque a permissão 17 - Permitir devolver NF de venda TV1 com Item Bonificado; 3) Clique o botão Confirmar; 4) Em seguida, acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo; 5) Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada, o Motivo da Devolução e o Cliente; Importante! Somente serão aceitas devoluções de pedido de venda (TV1) com item bonificado quando o Tipo Entrada for 6 - Dev. Normal. 6) Clique o botão Localizar; 7) Na aba Notas Fiscais de Venda, selecione a nota fiscal para devolução; Observação: note na planilha que o(s) item(ns) bonificado(s) serão apresentados na cor azul. 8) Informe na tela Item, na opção Qt. Devolução, a quantidade de item ou itens que serrão devolvidos. Em seguida, clique o botão Confirmar; 9) Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação, 10) Clique o botão Gravar e, em seguida, clique OK. |
Observações: | Ao realizar devolução não será gerado crédito para o item ou os itens bonificado(s). Esses serão sempre estornados para o contas a receber. |