AJUSTE PARA DEDUZIR O VALOR DESCONTO FINANCEIRO
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC SISTEMAS | ||||
Segmento: | D & L | ||||
Módulo: | Financeiro | ||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | |||||
Requisito (ISSUE): | Ajuste para deduzir o valor desconto financeiro | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||
Versão Release: | Rotina 1249 - V. 26.11.10 |
Descrição
Agora, na rotina 1249 - Rel. Comissão por Venda é possível deduzir o valor total da nota fiscal, concedido como desconto financeiro, permitindo demonstrar o valor da base utilizada para calcular a comissão. Otimizando a usabilidade da rotina.
Observações:
- Anteriormente, até a versão 23, na caixa Valor Recebido eram exibidas apenas as opções Valor Original e Valor Origi.-Desconto;
- Agora a mesma caixa Valor Recebido, após alteração a partir da versão 26, exibe as opções Vl. Original, Vl. Orig. - Desc.Comer, Vl. Orig. - Desc.Financ. e Vl. Orig. - Ambos Desc., conforme descrições abaixo:
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1249 - Rel. Comissão por Venda na versão indicada acima ou superior;
2. Na caixa campo Valor Recebido, marque uma das opções conforme necessidade;
- Vl. Original: é o valor bruto ou total das notas fiscais;
- Vl. Orig. - Desc.Comer: é o valor bruto da nota - o valor do desconto comercial gravado no faturamento;
- Vl. Orig. - Desc.Financ: é o valor bruto da nota - o desconto financeiro;
- Vl. Orig. - Ambos Desc: é o valor bruto da nota - o desconto comercial - o desconto financeiro.
A partir da versão 26 a forma do cálculo da coluna Valor Fat. passou de VLDESCONTO para VLDESCFIN.