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Preparação de Pagamento - APB708AA

Visão Geral do Programa

Este programa permite tornar os Títulos, Pagamentos Extra Fornecedor e Antecipações Pendentes como preparados para o seu pagamento.

Preparação de Pagamentos - Base

Objetivo da tela:

Permitir tornar os Títulos, Pagamentos Extra Fornecedor e Antecipações Pendentes como preparados para o seu pagamento.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Insere Título

Quando acionado, permite determinar parâmetros para a seleção dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes a serem Preparados para Pagamento.

Ver mais informações na descrição da tela Parâmetros Processo de Pagamento.

Retira Título

Quando acionado, é possível retirar da tela Preparação de Pagamentos, títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações selecionados como preparado para pagamento.

Nota:

Quando o título, antecipação, pagamento extra fornecedor é retirado da tela Preparação de Pagamentos, esse retorna ao “status” de título não preparado para pagamento.

FiltroQuando acionado, é possível definir se devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamentos títulos ou Antecipações/PEF ou ambos.
TotaisQuando acionado, é possível visualizar a quantidade e o valor total dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes preparados para pagamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Classificação

Determinar a forma de classificação dos títulos na tela Preparação de Pagamentos. As opções de classificação disponíveis são:

1 – Por Estabelecimento;

2 – Por Fornecedor;

3 – Por Espécie Documento;

4 – Por Indicador Econômico;

5 – Por Data Vencimento;

6 – Por Data Previsão Pagto;

7 – Por Data Desconto;

8 – Por Data Preparação.

Parâmetros Processo de Pagamento

Objetivo da tela:

Permitir determinar parâmetros para a seleção dos títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações pendentes a serem Preparados para Pagamento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tipo

Conjunto – Quando assinalado, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento para seleção.

Nota:

Os títulos, pagamentos extrafornecedor/antecipações são apresentados conforme parametrização.

Individual - quando assinalado esse campo, determina que os títulos ou os pagamentos extrafornecedor/antecipações devem ser informados individualmente.

Espécie

Título – Quando assinalado, determina que a preparação de pagamento é de títulos.

Antecipação/PEF – Quando assinalado, determina que a preparação de pagamento é de antecipações/pef.

Geração Automática

Quando assinalado, determina que todos os títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização são incluídos diretamente na lista de preparados para pagamento, não permitindo que estes passem por uma nova seleção.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de seleção de títulos selecionado for “conjunto”.

Data Preparação

Inserir a data de preparação para pagamento dos Títulos, Pagamentos Extra Fornecedor ou Antecipações Pendentes.

Conjunto

Previs Pagto – Quando assinalado, determina que a seleção será pela data prevista para pagamento.

Desconto – Quando assinalado, determina que a seleção será pela data do desconto.

Data – Inserir a data inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Importante:

A data inicial e final a ser informada é de acordo com a opção assinalada, pode ser a data de previsão de pagamento ou a data de desconto.

Estabelecimento – Inserir o código do estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Fornecedor - Inserir o código do fornecedor inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Espécie - Inserir o código de espécie de documento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Moeda - Inserir o código de Moeda inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Portador - Inserir o código do Portador inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de títulos ou antecipações/PEF, que devem ser apresentados na tela Preparação de Pagamento.

Nota:

Esses campos somente são habilitados quando o tipo de seleção for “conjunto”.

Individual

Estab – Inserir o código do estabelecimento do título ou antecipação/PEF.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de seleção for “individual”.

Título

Fornecedor - Inserir o código do fornecedor do titulo ou antecipação/PEF. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF), ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País – Inserir o código do País do fornecedor do título.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a seleção do fornecedor for pelo CNPJ/CPF.

Espécie – Inserir a espécie de documento do título.

Série – Inserir a série do documento do título.

Título – Inserir o número do título.

Parc – Inserir a parcela de pagamento do título.

Nota:

Esses campos somente são habilitados quando o tipo de seleção for “Individual” e a espécie for “Título”.

Antecipação/PEF

Refer - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de seleção for “Individual” e a espécie for “Antecipação/PEF”.

Preparação de Pagamento

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Conjunto e pressionar o botão OK na tela Parâmetros Processo de Pagamento.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

TABELA SUPERIOR
ClassificaçãoQuando acionado, é possível classificar os títulos, pagamentos extrafornecedor e antecipações exibidas na tabela.
As opções disponíveis são:
1 – Por Fornecedor;
2 – Por Nome Abreviado;
3 – Por Data Prevista;
4 – Por Vencimento;
5 – Por Título;
6 – Por Estabelecimento;
7 – Por Forma Pagamento;
8 – Por Valor.
DetalhesQuando acionado, é possível consultar em detalhes os títulos, pagamentos extrafornecedor e antecipações apresentadas na tabela superior.
Seleciona TodosQuando acionado, é possível selecionar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações da lista de uma única vez.
Nenhum

Quando acionado, é possível desmarcar todos os títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor da lista marcados.

FaixaQuando acionado, é possível limitar a quantidade de títulos a serem apresentados na tabela.
TABELA INFERIOR
Seleciona TodosQuando acionado, é possível selecionar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações da lista de uma única vez.
NenhumQuando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações marcados.
DetalhesQuando acionado, é possível consultar em detalhes os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações apresentadas na tabela inferior.
TotaisQuando acionado, é exibida a quantidade total de processos preparados para pagamento, totalizando estes por Moeda.

A tela Preparação de Pagamento é dividida em duas tabelas:

Tabela Superior – Apresenta os títulos, antecipações/PEF conforme parametrização definida na tela Parâmetros Processo de Pagamento.

Tabela Inferior - Apresenta os títulos, pagamentos extrafornecedor ou antecipações selecionadas como preparados para pagamento.

Para determinar quais os títulos ou antecipações/PEF que devem passar para o status Preparado para Pagamento, esses devem ser selecionados e transferidos para a tabela inferior com o auxilio do botão Desce.


Conteúdos Relacionados:

Preparar Pagamento

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros, são pré-requisitos para a execução deste programa:

Registrar Títulos (APB704AA)

Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA)

Registrar Antecipações (APB701AA)