Passo a passo: | O rateio ou distribuição do valor do frete entre os itens do pedido de venda é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP. Os valores de frete podem ser rateados por valor ou por peso. Visto que os itens do pedido de venda podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de frete pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída. O frete é uma despesa acessória e segue a regra de cálculo de impostos do item a qual corresponde. Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados no Documento de Saída, sendo:
Frete (C5_FRETE) - O campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Essa informação será exibida no total do documento de saída.
- Quanto aos impostos:
Seguirá a mesma regra de tributação do item. Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.
Seguro (C5_SEGURO) Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, o campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme a tributação do item. Despesa (C5_DESPESA) Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme a tributação do item correspondente.
Como já foi dito anteriormente, o rateio das despesas (Frete/Seguro/Despesa) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP que pode ser:
Valor = (FR=1;SEG=1;DESP=1)
Quando o cálculo for por VALOR: MV_RATDESP --> FR=1;SEG=1;DESP=1 Parâmetro MV_TPRTDSP (1- Liberação) --> (( C9_QTDLIB * C9_PRCVEN * Vlr. Frete ) / Total do Pedido Liberado ) Parâmetro MV_TPRTDSP(2- Pedido) --> (( C6_QTDVEN * C6_PRCVEN * Vlr. Frete ) / Total Pedido )
Peso = (FR=2;SEG=2;DESP=2)
Quando o cálculo for por PESO: MV_RATDESP --> FR=2;SEG=2;DESP=2 Parâmetro MV_TPRTDSP (1- Liberação) --> (( C9_QTDLIB * B1_PESO * Vlr. Frete ) / Total Pedido Liberado ) Parâmetro MV_TPRTDSP(2- Pedido) --> (( C6_QTDVEN * B1_PESO * Vlr. Frete ) / Total Pedido )
Caso seja por Peso, será proporcional.
O parâmetro MV_TPRTDSP define se o valor das despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesa) informado no pedido de venda será considerado na liberação do pedido, e se esse será calculado por item ou pelo total do pedido.
Pode ser configurado como:
- MV_TPRTDSP = 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à Liberação do Pedido de Venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
- MV_TPRTDSP = 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao Total do Pedido de Venda, independente da liberação do pedido.
Observe os exemplos, considerando a seguinte situação:
O pedido de venda (000023) é faturado em dois momentos distintos, sendo que:
- No tempo 1, o item 01 do pedido de venda 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000001.
- No tempo 2, o item 02 do pedido de venda 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000002.
Exemplo I: Parâmetro MV_TPRTDSP = 1
Nesse caso, observe que para os dois itens foi agregado como valor de despesas acessórias o valor total informado no cabeçalho do pedido (R$ 200,00 por item).
Exemplo II: Parâmetro MV_TPRTDSP = 2
Nesse caso, observe que o valor informado para as despesas acessórias foi rateado entre os dois itens do pedido de venda.
Veja abaixo algumas situações, conforme a configuração do parâmetro MV_TPRTDSP:
Irá ratear pelo número de liberações (número de registros na SC9), considerando:
Geração pela rotina Documento de Saída (MATA460A)
Os itens que já foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9); Os itens estão liberados (sem bloqueio na SC9). Na hora da Preparação da Nota seleciona todos estes itens
Sistema rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
- Situação 2 - Os itens que já foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) estão liberados (sem bloqueio na SC9). Na hora da Preparação da Nota seleciona apenas alguns destes itens.
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.
- Situação 3 - Nem todos os itens submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) estão liberados (alguns possuem bloqueio na SC9).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens disponíveis para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.
Geração pela rotina de Pedidos de Venda (MATA410) - Botão: "Ações relacionadas\Prep. Doc. Saída"
- Situação 1 - Seleciona a Preparação do Doc de Saída, à qual aciona a Liberação. Todos os itens são liberados (geram registro sem bloqueio na SC9).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
- Situação 2 - Seleciona a Preparação do Doc de Saída, à qual aciona a Liberação. Nem todos os itens submetidos à liberação estão liberados (alguns geram registro com bloqueio na SC9).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens disponíveis para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.
- Situação 3 - Os itens foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) pela MATA440 e foram liberados (geraram registro sem bloqueio na SC9). Seleciona a Preparação do Doc de Saída (não aciona a Liberação).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
- Situação 4 - Os itens foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) pela MATA440 e nem todos foram liberados (alguns geram registro com bloqueio na SC9). Seleciona a Preparação do Doc de Saída (não aciona a Liberação).
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens disponíveis para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.
- Situação 5 - Apenas 1 de 2 itens foi submetido à liberação (gravou registro na SC9) pelo campo Qtd. Liberada na MATA410 e foi liberado. Seleciona a Preparação do Doc de Saída pelo "Ações Relacionadas".
Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
Sem sair da rotina: Liberar e faturar o segundo item. Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, novamente o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
Sistema executa o rateio para cada nota fiscal gerada, por quantidade (registros na tabela SC6)
Exemplo:
Para Pedido de Venda com Liberação Parcial
Valor do Frete: $ 10.020,00
ITEM |
QUANT. |
PRC. UNIT. |
VLR. TOTAL |
01 |
800 |
18,60 |
14.880,00 |
02 |
800 |
22,50 |
18.000,00 |
TOTAL PEDIDO |
32.880,00 |
Veja como é feito o cálculo do rateio para o item 01, onde será liberado a quantidade de 500 pçs. ( (C6_QTDENT * C6_PRCVEN. * Vlr.Frete ) / Total Pedido ) ( ( 500 * 18,60 * 10.020,00 ) / 32.880,00 ) = R$ 2.834,12
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