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Parâmetros Grãos Estabelecimento

Visão Geral do Programa

Efetuar a configuração dos parâmetros grãos por estabelecimento.


Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento

Objetivo da tela:

 Efetuar a parametrização por estabelecimento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento para o qual será efetuada a parametrização por estabelecimento.


Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Originação

Objetivo da tela:

Efetuar a parametrização por estabelecimento para as operações do Originação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tab Preço Pauta

Inserir a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da originação.

Espécie

Inserir a espécie da diferença de complemento que será utilizada para as operações da originação.

Nota:

Estas informações referente a diferença de complemento são opcionais por estabelecimento. Caso não sejam informadas por estabelecimento, serão utilizadas as informações dos Parâmetros Grãos (GG1005).

Série

Inserir a série da diferença de complemento que será utilizada para as operações da originação.

Conta

Inserir a conta da diferença de complemento que será utilizada para as operações da originação.

Centro de Custo

Inserir o centro de custo da diferença de complemento que será utilizada para as operações da originação.

Valor Mínimo Compl

Inserir o valor mínimo da diferença de complemento que será utilizado para as operações da originação.

Nota:

Somente para diferenças de preço com valor igual ou acima deste valor mínimo, será exigida a emissão de nota fiscal de complemento de preço. Para diferenças menores será opcional, sendo que quando não emitir nota fiscal, será gerado um título em substituição do valor da pendência fiscal.

Série Abaixo Min

Inserir a série abaixo do mínimo da diferença de complemento que será utilizado para as operações da originação.

Conta Abaixo Min

Inserir a conta abaixo do mínimo da diferença de complemento que será utilizado para as operações da originação.

Centro Custo Abaixo Min

Inserir o centro de custo abaixo do mínimo da diferença de complemento que será utilizado para as operações da originação.

Vencimento Duplicata

Define qual data será sugerida como vencimento das duplicatas dos documentos de compra gerados no Originação:

  • Data Final Entrega - considera data final de entrega do contrato.
  • Condição Pagamento Fornecedor - a data de vencimento é calculada considerando a condição de pagamento do Fornecedor. Caso a condição padrão do fornecedor tenha mais de uma parcela, será considerada a primeira parcela.


Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Vendas

Objetivo da tela:

Efetuar a parametrização por estabelecimento para as operações de Vendas.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tab Preço Pauta

Inserir a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações de venda.

Gera Pedido Moeda Contrato

Quando habilitado, indica que os pedidos serão realizados com a moeda selecionada no adiantamento de produto ou contrato de vendas.

Considera Comis. Repres.

Quando habilitado, parametriza se o usuário deseja considerar a comissão do cadastro de representantes, na geração do pedido de venda no adiantamento em produto.

Nota:

Para que a comissão do cadastro de representantes CD0708 seja considerada nos pedidos de adiantamento de produto GG1001B, pasta Prev., é necessário que este campo esteja assinalado.


Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Armazenagem

Objetivo da tela:

Efetuar a parametrização por estabelecimento para Armazenagem.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tab Preço Pauta

Inserir a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Armazenagem com o estabelecimento acima citado, sendo que deverá ter sido cadastrada no CD1508.

Tabela de Tarifas

Inserir a tabela de tarifas será utilizada quando da inclusão de um contrato novo, como padrão. Caso a cobrança de prestação de serviços seja baseada em tempo de armazenagem.

 A tabela é cadastrada no programa Tabela de Tarifas Armazenagem (GG1017).

Gera Nota Fiscal Serviço Armazenagem?

Quando assinalado, indica que será gerada automaticamente nota de serviço de armazenagem.

Série Fiscal Padrão Prestação Serviço

Inserir a série padrão que será utilizada para a geração da nota de serviço de armazenagem.


Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Geral

Objetivo da tela:

 Efetuar a parametrização geral por estabelecimento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Estab. Adm

Inserir o estabelecimento administrador.

Nota:

Este campo deverá ser informado quando no GG1005 (Função Manutenção Parâmetros Grãos), aba Geral I, no campo Estabelecimento Administrador, estiver assinalada a opção Estabelecimento. Caso, estiver assinalado Informar ou Emitente, não será necessário informar.

Porto Base

Inserir o porto base que será utilizado como padrão para o estabelecimento informado.

Nota:

Este porto será utilizado como padrão para Contrato de Compra Balcão, e como padrão ao registrar novos negócios por meio de Trade Slip de Compra e Venda.

Finalidade

Inserir a finalidade que será utilizada como padrão para o estabelecimento informado.

Nota:

Esta finalidade será utilizada como padrão para Contrato de Compra Balcão, caso a mesma ainda não tenha sido informada.

Região

Inserir a finalidade padrão que será utilizada ao criar um contrato balcão.

UN para Adiantamento em Produto

Exibe se a unidade de negócio utilizada no adiantamento em produto será do Contrato ou Item.

Destino E-mail TS Pendente

Define o destino de e-mails quando um Trade Slip tem sua situação como "Pendente"

  • Nenhum (não enviará e-mails quando a situação do Trade Slip for "Pendente")
  • Aprovadores (os e-mails serão direcionados para usuários parametrizados na rotina Limites de Aprovação - GG1094)
  • E-mail Negócios (indica que os destinatários serão aqueles parametrizados na rotina E-mail Negócios - GG5015)


Janela Parâmetros Grãos Estabelecimento - Pasta Romaneio

Objetivo da tela:

 Efetuar a parametrização por estabelecimento para Romaneio.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Calcula desconto class. Pesagem Avulsa

Quando assinalado, determina que será calculado o desconto de classificação em romaneios de pesagem avulsa.

Permite Romaneio Sem 1ª Pesagem

Quando assinalado, permite a criação do romaneio sem a obrigatoriedade da  primeira pesagem.

Tab Preço Prod

Inserir a tabela de preço que será utilizada na entrada de romaneio de produção para valorizar as entradas.

Gera Movto Difer Pesagem NF Transferência

Quando assinalado, determina que será gerado o movimento de estoque de diferença de pesagem na nota fiscal de transferência de entrada.

Gera Movto Difer Pesagem NF Devolução

Quando assinalado, determina que será gerado o movimento de estoque de diferença de pesagem na nota fiscal de devolução de cliente.

Gera Movto Difer Pesagem NF Retorno Terceiros

Quando assinalado, determina que será gerado o movimento de estoque de diferença de pesagem na nota fiscal de retorno de terceiros.

Conta Difer Pesagem

Inserir a conta que será utilizada no movimento de diferença de pesagem da nota fiscal de transferência, devolução ou retorno.

Nota:

Este campo somente será habilitado se um dos campos "Gera Movto Difer Pesagem NF Transferência", "Gera Movto Difer Pesagem NF Devolução", ou "Gera Movto Difer Pesagem NF Devolução" estiver assinalado.

Centro Custo Difer Pesagem

Inserir o centro que custo que será utilizado que será utilizado no movimento de diferença de pesagem da nota fiscal de transferência, devolução ou retorno.

Nota:

Este campo somente será habilitado se se a conta estiver habilitada e também se a conta tiver centro de custo.

Gerar Romaneio Automático via Chave NFQuando assinalado, permite que por meio dos Romaneio (GG2000) seja acionado o botão de acesso à janela para informar o número da chave NFE.
Gerar Romaneio via Monitor NF-eQuando assinalado, permite que por meio do  o  Monitor NF (RE0708), pasta Documentos, ao acionar a opção "Gera Fiscal", seja verificado se o documento selecionado possui característica de documento de originação, e o romaneio será gerado automaticamente.
Gerar ClassificaçãoQuando assinalado, criará as classificações para que os resultados possam ser informados no romaneio.
Sit. Geração Romaneio

Indica em qual situação o romaneio será gerado. As opções disponíveis são:

  • Pendente: É necessário realizar as pesagens, classificações, vínculo do contrato e geração da nota.

  • 2ª Pesagem: É necessário apenas vincular contrato e gerar nota

Declaração Aptidão ao Produtor (DAP)Quando assinalado,indica que o estabelecimento trabalha com DAP. Será utilizado na rotina de romaneio para exibir novo campo que, quando assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que estiverem definidos como DAP. E quando o campo do romaneio não estiver marcado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que não forem DAP.
% TolerânciaInserir o percentual de tolerância aceito para diferença de peso origem x armazem. Caso a diferença esteja dentro do percentual tolerado, será considerada a quantidade origem.
Retenção Royal MonsantoQuando assinalado indica que o Estabelecimento é participante do Programa Monsanto.