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TSYKU3_DT_Código retenção no título de IRRF

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Contas a Receber

FINA040

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Nota Fiscal de Saída

MATA460
GenéricosMATXATU
Compatibilizador

UPDFIN2

Cadastros Iniciais:

Cliente. Natureza, Produto

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SED, SE1

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Versões/Release:

11.80

Versão Corrigida:11.80
Versão Expedida:11.80

Descrição

Melhoria para que seja considerado o campo Código de Retenção (ED_CODRET) do cadastro de Natureza (FINA010) ao gerar um título no Contas a Receber (FINA040) com retenção IRRF.

Importante!

Essa melhoria aplica-se apenas para o sistema configurado para gerar o título de retenção do IRRF no Contas a Pagar (FINA050), a partir de um título do contas a receber, ou seja, o cliente tem que estar com o campo Rec. Imp. IRRF (A1_RECIRRF) como Não.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDFIN2 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite informe o U_UPDFIN2 no campo Programa Inicial.  Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 14/09/2015.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

 

Procedimento para Utilização

Requisitos:

 Ter cadastrado:

  • Uma natureza com o código de retenção (ED_CODRET) informado na rotina cadastro de Natureza (FINA010).
  • Um cliente configurado na emissão (A1_IRBAX = 2) e para não recolher imposto de renda (A1_RECIRRF = 2).
  • Produto e TES configurado para calcular imposto de renda.
  • Condição de pagamento

Exemplo:

       1.            No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410)

       2.            Inclua um pedido com os cadastros acima e com um produto que possua o valor superior ao mínimo, para que possa gerar o imposto de renda.

       3.            Prepare o documento de saída para que seja possível gerar a nota fiscal no contas a receber. Note que será o título de imposto de renda no contas a pagar.

       4.            Neste título será gravado o mesmo código de retenção informado no cadastro de natureza que foi utilizado.