Páginas filhas
  • Como proceder ao se deparar com lançamentos de juros ou descontos duplicados na regra de pagamentos?

Fique atento!

Esta documentação não é mais atualizada neste canal.

Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui. 

Lançamentos de juros ou descontos duplicados na regra de pagamentos

Produto:

2129 - Cadastro de Regras de Contabilização

Passo a passo:

#dica: Na rotina 750, veja qual conta gerencial dos juros ou desconto que está sendi utilizada. Na rotina 2129, informe o cod da regra de pagamento e clique Editar e em seguida, Filtros da regra. Selecione o CODCONTA, marque Não contido e marque a conta gerencial correspondente ao juros ou descontos que está sendo duplicado. Clique Incluir e confirme.

Ao se deparar com lançamentos de juros ou descontos duplicados na regra de pagamentos na rotina 2129, realize os seguintes procedimentos:

1) Na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar, verifique a conta gerencial dos juros ou descontos que está sendo utilizada no campo Cod.Conta;

2) Na rotina 2129, informe o Cód. da Regra de pagamento e clique Editar;

3) Clique o botão Filtros da regra;

4) Selecione CODCONTA, marque a opção Não Contido, e marque a conta gerencial correspondente ao juros ou descontos que está sendo duplicado (verificada na rotina 750);

5) Clique o botão Incluir;

6) Clique Sim ao ser apresentada a mensagem Confirmar o lançamento do Filtro?,

7) Clique o botão Confirmar para salvar as alterações.

Observação:

A integração dos lançamentos que foram duplicados deve ser excluída e esses lançamentos devem ser integrados novamente após os ajustes realizados na regra.