01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
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Linha de Produto: | Linha RMS |
Segmento: | Varejo Supermercados |
Módulo: | RECEBIMENTO |
Função: | |
Ticket: | 16387738 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | ERM6-5733 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
XML proveniente de Fornecedor veio com diferença no valor total da nota, incoerente com o valor dos produtos e seus impostos, provocando Erro 10 (E10) na crítica da nota no ato do Recebimento.
03. SOLUÇÃO
Quando o XML vier com valor contábil errado e o rateio forçado ajustar este valor informado na capa da nota, deve-se também alterar esse mesmo valor no detalhe da agenda para que não apresente E10 na crítica da nota fiscal.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Parâmetros associados a essa situação:
1. Cadastro no Regime Especial para Fornecedor XML → ver TDN: LOJ0001_Painel_de_Controle_VGRMPAIN_Regime_Especial_Fornecedor_XML
2. Parâmetro DIFERNOTAF para execução do RATEIO FORÇADO e a tolerância permitida para alteração → ver TDN: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
3. Parâmetro DIFVALCONT que determina a diferença aceitável para o valor contábil → ver TDN: Manual de Recebimento Configurações
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica