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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085a.prwOrden de pago.
País:Paraguay
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14637


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una OP con 1 NF y 3 NCP  con decimales por el mismo valor de la factura, todos los documentos en moneda 3 y la OP en pesos el sistema muestra un peso de diferencia.


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste para mostrar correctamente los valores cuando los documentos a pagar tiene decimales en una moneda diferente de moneda 1.


Parámetro 

Descripción 

Valor

MV_SIMB1Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.$
MV_SIMB2Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.U$S

MV_MOEDA1

Titulo de la moneda 1Guaraní

MV_MOEDA 2

Titulo de la moneda 2Dólar
  • Incluir un proveedor (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ).
  • Registrar TES  (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ).
  • Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos)
  • Registrar una Factura de Entrada (SIGACOM |Actualizaciones | Movimientos)
    • Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 2.
    • Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
    • Informar condición de pago.
    • Grabar.
  • Añadir varias Nota de crédito (SIGACOM |Actualizaciones | Movimientos) que al sumar den como total el monto de la factura de entrada.
    • Llenar campos necesarios y generar la NCP en moneda 2.
    • Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
    • Informar condición de pago.
    • Grabar.
  • A través de la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago
    • Verificar que al presentar la compensación de los documentos en moneda uno se compensen, y no se muestren diferencias.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

N/A.