01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Moda |
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Linha de Produto: | Virtual Age |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Comercial |
Função: | Processo de Importação de Nota de Fornecedor para o ROYFM006 |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVACOM-7850 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Solicitado o desenvolvimento de um componente para fazer a importação de Nota Fiscal para o componente ROYFM006.
03. SOLUÇÃO
Desenvolvido o componente ROYFP006 para fazer a importação de Nota Fiscal.
Imagem 01 - O Arquivo para ser importado deverá ser no formato .CSV separado por ponto e vírgula conforme a imagem 01.
O arquivo deverá ser preenchido da seguinte forma:
Código da empresa; CNPJ do Licenciado; Data emissão da Nota Fiscal; Número da Nota Fiscal; Série da Nota Fiscal; Valor da Nota Fiscal; %Royalty; %Marketing; Tipo da Nota Fiscal
Como preencher o arquivo:
- CNPJ do Licenciado: Preencher sem pontuação.
- Data emissão da Nota Fiscal: Deverá ser no formato DIA MÊS ANO.
- Número da Nota Fiscal: Preencher sem pontuação.
- Série da Nota Fiscal: Preencher com a série da Nota Fiscal.
- Valor da Nota Fiscal: Para valores fracionados, separar com ponto "." Exemplo: 33.33
- %Royalty: Não deverá ser igual ou menor que zero e nem maior ou igual a 100.
- %Marketing: Não deverá ser igual ou menor que zero e nem maior ou igual a 100.
- Tipo da NF: Deverá ser "E" para Nota Fiscal entrada e "S" para Nota Fiscal de saída.
Imagem 02 - Para a importação o usuário deverá buscar o arquivo a ser importado e depois simular. Caso todas as informações estejam corretas, deverá ser feito o processamento do arquivo. Nesse momento o sistema irá efetuar a gravação das informações.
Imagem 03 - Ao consultar o ROYFM006 nota-se que as Notas Fiscais foram importadas corretamente.
Imagem 04 - Em caso de inconsistências encontradas no arquivo após a simulação, as mesmas serão sinalizadas no frame "Rejeição" descriminando o motivo da rejeição..