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  • DT Processo de Importação de Nota de Fornecedor para o ROYFM006


01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Moda
Linha de Produto:

Virtual Age

Segmento:

Varejo

Módulo:Comercial
Função:Processo de Importação de Nota de Fornecedor para o ROYFM006
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVACOM-7850


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitado o desenvolvimento de um componente para fazer a importação de Nota Fiscal para o componente ROYFM006.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvido o componente ROYFP006 para fazer a importação de Nota Fiscal.


Imagem 01 - O Arquivo para ser importado deverá ser no formato .CSV separado por ponto e vírgula conforme a imagem 01.


O arquivo deverá ser preenchido da seguinte forma:

Código da empresa; CNPJ do Licenciado; Data emissão da Nota Fiscal; Número da Nota Fiscal; Série da Nota Fiscal; Valor da Nota Fiscal; %Royalty; %Marketing; Tipo da Nota Fiscal


Como preencher o arquivo: 

  • CNPJ do Licenciado: Preencher sem pontuação.
  • Data emissão da Nota Fiscal: Deverá ser no formato DIA MÊS ANO.
  • Número da Nota Fiscal: Preencher sem pontuação.
  • Série da Nota Fiscal: Preencher com a série da Nota Fiscal.
  • Valor da Nota Fiscal: Para valores fracionados, separar com ponto "." Exemplo: 33.33
  • %Royalty: Não deverá ser igual ou menor que zero e nem maior ou igual a 100.
  • %Marketing: Não deverá ser igual ou menor que zero e nem maior ou igual a 100.
  • Tipo da NF: Deverá ser "E" para Nota Fiscal entrada e "S" para Nota Fiscal de saída.


Imagem 02 - Para a importação o usuário deverá buscar o arquivo a ser importado e depois simular. Caso todas as informações estejam corretas, deverá ser feito o processamento do arquivo. Nesse momento o sistema irá efetuar a gravação das informações.


Imagem 03 - Ao consultar o ROYFM006 nota-se que as Notas Fiscais foram importadas corretamente.


Imagem 04 - Em caso de inconsistências encontradas no arquivo após a simulação, as mesmas serão sinalizadas no frame "Rejeição" descriminando o motivo da rejeição..