01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||
Función: |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-5642/DMINA-8889 | ||||
Paquete: | Diccionario de Datos (005784). Menú (005713). |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Generar la impresión de la boleta de pago de acuerdo a la especificación requerida para Perú.
03. SOLUCIÓN
Procedimiento de Configuración
1.- Crear el grupo de preguntas (SX1) GPER030PER:
X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_F3 | X1_PYME | X1_GRPSXG | X1_HELP |
01 | ¿Proceso? | mv_ch1 | C | 5 | G | Gpr040Valid(mv_par01) | mv_par01 | RCJ | S | .GPER03001. | |||||
02 | ¿Procedimiento? | mv_ch2 | C | 3 | G | f030Roteiro() | mv_par02 | S | .GPER03002. | ||||||
03 | ¿Periodo? | mv_ch3 | C | 6 | G | Gpr040Valid(mv_par01 + mv_par02 + mv_par03) | mv_par03 | RCH | S | .GPER03003. | |||||
04 | ¿Número Pago? | mv_ch4 | C | 2 | G | Gpr040Valid(mv_par01 + mv_par02 + mv_par03 + mv_par04) | mv_par04 | S | .RHSEMAN. | ||||||
05 | ¿Impreso/e-Mail? | mv_ch5 | C | 1 | 2 | C | mv_par05 | Impreso | S | .RHTPREL. | |||||
06 | ¿De Sucursal? | mv_ch6 | C | 8 | G | mv_par06 | XM0 | S | 033 | .RHFILDE. | |||||
07 | ¿A Sucursal? | mv_ch7 | C | 8 | G | Naovazio | mv_par07 | XM0 | S | 033 | .RHFILAT. | ||||
08 | ¿De Centro de Costo? | mv_ch8 | C | 9 | G | mv_par08 | CTT | S | 004 | .RHCCDE. | |||||
09 | ¿A Centro de Costo? | mv_ch9 | C | 9 | G | Naovazio | mv_par09 | CTT | S | 004 | .RHCCAT. | ||||
10 | ¿De Matrícula? | mv_cha | C | 6 | G | mv_par10 | SRA | S | .RHMATD. | ||||||
11 | ¿A Matrícula? | mv_chb | C | 6 | G | NaoVazio() | mv_par11 | SRA | S | .RHMATA. | |||||
12 | ¿De Nombre? | mv_chc | C | 30 | G | mv_par12 | S | .RHNOMED. | |||||||
13 | ¿A Nombre? | mv_chd | C | 30 | G | Naovazio | mv_par13 | S | .RHNOMEA. | ||||||
14 | ¿De Placa? | mv_che | C | 5 | G | mv_par14 | S | .RHCHAPAD. | |||||||
15 | ¿A Placa? | mv_chf | C | 5 | G | mv_par15 | S | .RHCHAPAT. | |||||||
16 | ¿Mensaje 1? | mv_chg | C | 13 | G | mv_par16 | X06 | S | .GPER03016. | ||||||
17 | ¿Mensaje 2? | mv_chh | C | 13 | G | mv_par17 | X06 | S | .GPER03017. | ||||||
18 | ¿Mensaje 3? | mv_chi | C | 13 | G | mv_par18 | X06 | S | .GPER03018. | ||||||
19 | ¿Situaciones? | mv_chj | C | 5 | G | fSituacao | mv_par19 | S | .RHSITUA. | ||||||
20 | ¿Categorías? | mv_chk | C | 15 | G | fCategoria | mv_par20 | S | .RHCATEG. | ||||||
21 | ¿Imprimir Bases? | mv_chl | N | 1 | C | mv_par21 | Si | No | S | ||||||
22 | ¿De Departamento? | mv_chm | C | 9 | 1 | G | mv_par22 | SQB | S | . | |||||
23 | ¿A Departamento? | mvchn | C | 9 | 1 | G | mv_par23 | SQB | S |
2.- Campos obligatorios en Maestro de Empleados tabla SRA. Es importante contar con la información de los siguientes campos del maestro de empleados para generar el informe y presentar los valores acorde a la selección de procedimientos de calculo que puedan estar o no contenidos en la pregunta “23” del informe.
- RA_BCDEPSA
- RA_BCDPFGT
- A6_NREDUZ
- RA_BCOHAB
- RA_CODFGT
- RA_TIPOHAB
- RA_TIPOFGT
- RA_CTDEPSA
- RA_CTDPFGT
- RA_MOEDAPG
- RA_MOEFGT
- RA_RG
3.- En la carpeta Sytem, debe existir el archivo firmarec.bmp, el cual debe contener la imagen de la firma del Representante legal.
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe "Boleta de Pago" , conforme las instrucciones a continuación:
Menú | SIGAGPE |
Submenú | Informes -> Periódicos -> |
Nombre de la Rutina | BOLETA DE PAGO |
Programa | GPER030PER |
Módulo | GESTIÓN DE PERSONAL |
Tipo | INFORME |
PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
1. Ingresamos a la opción de menú “Archivos/Empleados/Empleados” validando que los campos siguientes tengan valores informados:
- RA_BCDEPSA
- RA_BCDPFGT
- A6_NREDUZ
- RA_BCOHAB
- RA_CODFGT
- RA_TIPOHAB
- RA_TIPOFGT
- RA_CTDEPSA
- RA_CTDPFGT
- RA_MOEDAPG
- RA_MOEFGT
- RA_RG
2. Validar que el/los empleados tengan información en las tablas de movimientos de nómina (SRC) o en la tabla Histórico de Movimientos (SRD).
3. Ingresar a la opción de menú del Módulo de Gestión de personal siguiente “Informes/Periódicos/Boleta de Pago”.
4. Editamos las preguntas del reporte de acuerdo a lo requerido.
5. Emitimos el reporte y validamos información presentada.