VENDA CROSS DOCKING
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||
Módulo: | Farma | ||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 7775.027652.2018 ( HIS.00861.2018 ) MED-1096 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Realizar processo de venda cross docking | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão: | 29 |
Objetivo
Criar o processo de venda Cross docking.
Definição da Regra de Negócio
- Na rotina 2316:
- Deve crira um novo tipo de pedido Cross Docking;
- Deve apresentar campo de transação de entrada para importar itens da nota tipo 2;
- Deve carregar tabela de preço do cliente promocional referente ao pedido,
Importante : Não pode impactar no custo médio e não haverá cálculo de comissão.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2300 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor > 2300 |
2316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 2316 |
2336 - Alterar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor > 2336 |
Procedimento para Configuração
- Atualize as rotinas para as versões:
- 2300 para 29 ou superior;
- 2316 para 29 ou superior;
- 2336 para 29 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Acesse a rotina 2300 e marque as seguintes opções:
Aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba O marque a opção Tabela de Cabeçalho do Orçamento (PCORCAVENDAC);
Aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba P-Q marque a opção Tabela de Pedido (PCPEDC);
- Aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque as opções PRC_MED_RECALCULAR_STFONTE [52] , FATURAMENTO [18] e PRC_MED_VALIDA_PROMOCAO [10];
- Clique o botão Confirmar.
- É necessário ter uma entrada pela rotina 1301 do tipo de entrada 2 - Ent. Entrega Futura.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 2316, informe e selecione o cliente conforme necessidade;
- No campo Origem da Venda marque a opção Cross Docking;
Observação: Nessa origem a rotina irá utilizar o Tipo de Negociação Promoção. - Pressione a tecla Enter;
- Selecione a Promoção Principal conforme necessidade;
- No campo Transação de Entrada clique o botão ;
- Na tela Pesquisa Notas Fiscais de Entrada Cross Docking preencha os filtros conforme necessidade;
- Clique o botão Pesquisar;
Observação: Somente serão apresentadas nesta planilha as notas com o tipo de entrada 2 - Ent. Entrega Futura. - Selecione os produtos conforme necessidade;
Observação: A planilha permitirá multi-seleção de produtos. - Siga os demais procedimentos de venda conforme processo atual.
Informações Importantes
- Será possível incluir itens manualmente, desde que selecionada a Transação de Entrada e o Produto exista nessa Transação. Ao pesquisar os produtos somente serão listados os que estão contidos na Transação de Entrada;
- Se um Produto já tiver sido incluído ou não tiver saldo disponível, este não poderá ser selecionado para inclusão. Para alterar a quantidade deverá ser feita a edição do Produto no Pedido. Algumas validações serão feitas ao selecionar o produto;
Ao alterar a quantidade, caso seja informada quantidade superior à quantidade da Entrada, a rotina exibirá alerta e não permitirá a gravação do produto;
- O custo do item do pedido será o mesmo da transação de entrada, logo a composição do CMV Gerencial se baseará pelo custo da transação de entrada;
Pedidos de Cross Docking não serão salvos como Orçamento e também não poderão ser duplicados devido ao controle de saldo do item na Nota Fiscal de entrada;
Pedido de Cross Docking geram NÃO gera comissão;
Ao emitir a Nota Fiscal se estiver parametrizado para ratear o frete e outras despesas na Base do ST, o custo do pedido é recalculado, portanto o cálculo do CMV foi alterado no faturamento para que seja usado do CUSTOFIN do Item da Nota de Entrada quando o pedido for Cross Docking;
Na liberação do pedido existe a opção de recalcular o CMV dos itens do pedido, dessa forma foi alterada a liberação do pedido para que seja usado do CUSTOFIN do item da nota de entrada quando o pedido for Cross Docking;
Para recalcular o CMV, na rotina 2336, na aba Opções de Tela(F7) o campo Recalcular CMV ao liberar Pedido deverá estar marcado como Questionar usuário ou Sempre recalcular.