INTEGRAÇÃO JDE
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||
Módulo: | Integrações | ||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 1581.006616.2017 (HIS.00380.2017) | ||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão: | Rotina 2631 - 28.01 |
Objetivo
Criar uma rotina para realizar a integração com a JDE.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2631 - Integração JDE | Criação | Menu do WinThor > 2631 |
A nova rotina deve:
1. Apresentar filtros na tela:
a. Filial (Seleção múltipla)
b. Período do movimento (Data inicial e Data final)
c. Fornecedor (Seleção múltipla)
d. Arquivos para Exportação (Permitir a seleção dos arquivos a serem gerados)
i. Clientes
ii. Estoque
iii. Vendas (Prévia)
iv. Vendas (Fechamento) – Esta opção somente deve estar habilitada para seleção para o tipo de geração “Manual”
1. Opção para seleção do mês para geração do arquivo de fechamento.
e. Tipo de geração dos arquivos:
i. Manual
ii. Agendado
f. Diretório para exportação;
g. Barra de evolução
2. Quando a opção [Agendado] estiver selecionada, considerar a Data inicial como o primeiro dia do mês corrente e a Data final como o dia imediatamente anterior à data do processamento (a data final deve ser alterada a cada virada de data);
3. A opção “Fechamento” será considerada apenas para geração do arquivo de Vendas de forma manual e quando esta opção estiver marcada;
4. Os arquivos abaixo devem ser gerados conforme detalhes no layout anexo:
a. Clientes
b. Vendas
c. Estoque
5. Apresentar mensagem informando a conclusão do processamento dos arquivos.
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INFORMACOES ADICIONAIS:
1. Não enviar caracteres especiais (exceto para valores monetários que usam o (.) como separador de casas decimais);
2. Não enviar “;” (ponto e vírgula) no preenchimento dos campos (o mesmo é utilizado como delimitador dos campos);
3. No arquivo de Cadastro de Clientes, no campo RAMO_DISTRIBUIDOR, refere-se ao Ramo do Cliente do Distribuidor;
4. O arquivo de vendas deve conter todos os tipos de vendas realizadas para os produtos do fornecedor informado e será tratado pelo CFOP;
5. No arquivo de vendas, quando houver uma NF cancelada, o registro referente à venda não deverá constar no arquivo, mesmo que em uma data anterior o registro de venda tenha sido enviado;
6. O arquivo de Vendas – Fechamento deverá ser gerado manualmente, por não haver um período fixo de fechamento das vendas para todos os distribuidores.
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina abaixo para a versão citada ou superior;
Rotina 2631 - 28.01
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Procedimento para Utilização
Para saber como utilizar a rotina 2631 - Integração JDE, realize os procedimentos abaixo.