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Solicitação AD Fatura - FIN30041 

Visão Geral do Programa

Gerar uma AD fatura relacionada a uma ou várias ADs normais.

A AD fatura é uma AD que não é contabilizada, pois o seu único propósito é ligar várias ADs normais (de mesmo fornecedor e moeda) a uma ou várias APs, por isso possui como valor a soma do valor líquido das ADs normais relacionadas a ela. Sendo assim, as ADs normais têm seu saldo zerado por estar ligada a AD fatura e o saldo da AD fatura será zerado com a solicitação de uma ou mais APs em que a soma do valor seja igual ao valor de saldo da AD fatura.

Abaixo, segue esquema dos relacionamentos possíveis entre ADs e APs:

1 AD      X     1 AP

1 AD      X     N APs

N ADs   X     1 AP    (Com ou sem AD fatura)

N ADs  X     N APs ( AD fatura obrigatória)

Somente por meio deste programa em conjunto com o FIN30035 (Geração de Títulos a Pagar) é possível relacionar várias ADs a várias APs (relacionamento entre ADs e APs - Várias ADs para várias APs agrupamento de compromissos com pagamento parcelado. Representam a menor parte dos compromissos lançados no sistema, principalmente fretes com entregas regulares). Inicialmente é gerada a AD fatura relacionando uma ou várias ADs normais, e em seguida é solicitada uma ou várias APs para a AD fatura gerada no FIN30035.

As ADs faturas não são contabilizadas, são utilizadas apenas para interligar várias ADs normais a várias APs. 

Solicitação AD Fatura - FIN30041 

Objetivo da tela:

Permite gerar uma AD fatura relacionada a uma ou várias ADs normais.


Funções Específicas

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Consultar Título

Permite consultar a autorização de pagamento gerada.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Fornecedor

Número do CNPJ/CPF ou código do fornecedor, responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa.

Nota:

- Em alguns casos especiais o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, onde o fornecedor representa um organismo governamental ou um adiantamento referente a viagem, onde o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante).

- O código do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor).

ADs

Número da apropriação de despesa a ser utilizado no processo de geração da AD fatura.

Nota:

A AD deverá estar previamente cadastrada no FIN30057 (Autorização de Pagamento (AP).

Nota fiscal

Número da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa fatura.

Nota:

Em alguns casos esse número não representa uma nota fiscal, mas um documento que deu origem a apropriação de despesa fatura.

ObservaçõesDescrição de informações referentes a apropriação de despesa fatura.
Depósito em conta

Indica se a AP gerada será ou não encaminhada ao banco para pagamento tipo depósito.

Nota:

Se for selecionada a opção "Sim" (marcado), o portador da AP será o banco no qual o fornecedor possui conta.

 AP automática?

Indica se a autorização de pagamento (AP) será ou não gerada automaticamente.

Nota:

As APs são geradas a partir da data de vencimento/condição de pagamento, zerando o saldo da apropriação de despesa fatura.

Incluir AP na proposta?Indica se será ou não incluída a AP na proposta.
Banco portadorCódigo do banco/agência onde será efetuado o pagamento da apropriação de despesa fatura.
Lote de pagamento

Código do lote de pagamento atribuído a apropriação de despesa fatura.

Nota:

- O lote deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).
- Os lotes de pagamento tem como função principal agrupar os compromissos de acordo com sua forma de pagamento, portanto, definem a forma de pagamento utilizada para o pagamento da apropriação de despesa fatura.

Data de vencimento

Data de vencimento da AD fatura.

Nota:

Essa data deverá ser informada quando a liquidação da despesa for efetuada por meio de pagamento único.

Condição de pagamento

Código da condição de pagamento utilizada para liquidação da despesa.

Nota:

A condição de pagamento define o número de parcelas utilizadas para liquidar a despesa, bem como o percentual do valor destinado a cada parcela.