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PTU A500/A550/A560 - Versão 7.0

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PLSEDIA500

Importação Layout A500
PLSUA500
Exportação Layout A500
PLSP550Importação Layout A550
PLSUA550Exportação Layout A550
PLSUA560Exportação Layout A560

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

PLSA470
Gerar Contas a Pagar

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionados

Tabelas Utilizadas:

B7Q - Guia Reemb.Anestesista Interc.

B7R - Guia Reemb.Anest.Interc - Itens

B44 - Cabeçalho Reembolso

BD5 - Contas Medicas                

BTF - Cabeçalho Eventual            

BTO - Itens Intercambio Eventual    

BRJ - Importações de Guias    

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:11.80.13

Descrição

Implementada melhoria com a adequação dos PTU´s A500/A550/A560 para a nova versão 7.0.

A principal mudança na versão foi a possibilidade de importar/pagar um arquivo Parcial 2. Assim, podemos gerar três títulos de contestação para o processo de negociação de uma fatura: Parcial 1, Parcial 2 e Complementar (quando houver negociação parcial) ou somente um título, através do Arquivo de Fechamento.

Importante: Para a versão 7.0 não foi implementado a importação da Parcial 2 para processo onde o Título de Contestação é gerado no momento do Lote de Pagamento (processo onde após a negociação, a geração do Arquivo A560 gerava um abatimento para título de contestação).

A importação foi implementada somente no processo onde os títulos de contestação são gerados no final do processo de negociação, no momento da geração do arquivo A560.

Por gentileza, caso estejam no processo antigo (geração do título de contestação no momento da geração do Lote de Pagamento), alterem o parâmetro MV_GERPTU para 0.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDPLSHB é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório  \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o U_UPDPLSHB no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 17/05/2016.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

Atualizações do Compatibilizador


1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
  • Tabela BRJ - Importação de Guias:

 

Campo

BRJ_ARQPAR

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp.Arq.Parc

Descrição

Tipo Arquivo Parcial

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Parcial 1;2=Parcial 2

Val. Sistema

Vazio() .Or. Pertence('12')

Help

Último arquivo parcial importado.

 

 

Campo

BRJ_FP2PRE

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pref. Titulo

Descrição

Prefixo Titulo

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Prefixo do título Parcial 2.


 

Campo

BRJ_FP2TIT

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num Titulo

Descrição

Numero Titulo

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número do título Parcial 2.



Campo

BRJ_FP2PAR

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Parc Titulo

Descrição

Parcela Titulo

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Parcela do título Parcial 2.



Campo

BRJ_FP2TIP

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Título

Descrição

Tipo do Título

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Tipo do título Parcial 2.



Campo

BRJ_NP2PRE

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pref. Título

Descrição

Prefixo Título

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Prefixo do título parcial 2.


 

Campo

BRJ_NP2TIT

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num Título

Descrição

Número Título

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número do título parcial 2.

 


Campo

BRJ_NP2PAR

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Parc Título

Descrição

Parcela Título

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Parcela do título parcial 2.


 

Campo

BRJ_NP2TIP

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Título

Descrição

Tipo do Título

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Tipo do título parcial 2.


 

  • Tabela BTO - Itens Intercâmbio Eventual:

Campo

BTO_ARQPAR

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp.Arq.Parc

Descrição

Tipo Arquivo Parcial

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

 1=Parcial 1;2=Parcial 2

Val. Sistema

 Vazio() .Or. Pertence('12')

Help

Último arquivo parcial importado.



Campo

BTO_SLDGP2

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Sld.Glo.Par2

Descrição

Saldo Glosa Parcial 2

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Saldo de Glosa Parcial 2.

 


Campo

BTO_GP2PRE

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pre.Tit.Par2

Descrição

Pref.Titulo Glosa Parcial 2

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Prefixo Título Glosa Parcial 2.



Campo

BTO_GP2TIT

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num.Tít.P2

Descrição

Num.Título Glosa Parcial 2

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Número Título Glosa Parcial 2


 

Campo

BTO_GP2PAR

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Par.Tít.Par2

Descrição

Parc.Título Glosa Parcial 2

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Parcela Título Glosa Parcial 2.


 

Campo

BTO_GP2TIP

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tip.Tít.Par2

Descrição

Tipo Título Glosa Parc/Fecham

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Tipo Título Glosa Parcial 2.


 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

Procedimento para Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure  o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_GERPTU

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

0

Descrição:

Gera o título de contestação no momento do pagamento do lote de intercâmbio. 0 = Não Gera / 1 = Gera

 

 

 

Procedimento para Utilização


Aplicando os layouts:

     Layout A500: 

  • No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Miscêlanea / E.d.i. / Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL). Copie os arquivos DBF´s que compõem o pacote em uma pasta no Rootpath da instalação Protheus.
  • Na pergunta Lay-Out? infome A500K e na pergunta Path?, indique a pasta indicada na etapa acima. Confirme, o Layout PTU é atualizado.


     Layout A550:  

  • No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Miscêlanea / E.d.i. / Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL). Copie os arquivos DBF´s que compõem o pacote em uma pasta no Rootpath da instalação Protheus.
  • Na pergunta Lay-Out? infome A550G e na pergunta Path?, indique a pasta indicada na etapa acima. Confirme, o Layout PTU é atualizado.


        Layout A560:  

  • No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Miscêlanea / E.d.i. / Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL). Copie os arquivos DBF´s que compõem o pacote em uma pasta no Rootpath da instalação Protheus.
  • Na pergunta Lay-Out? infome A560E e na pergunta Path?, indique a pasta indicada na etapa acima. Confirme, o Layout PTU é atualizado.

 

Processo AJIUS - Operadora Origem

  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500).
  2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500K. Confirme e realize a importação.
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
  4. Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
  5. Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
  6. Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
  7. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550). 
  8. Selecione o layout A550G, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
  9. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  10. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  11. Selecione o Layout A550G, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
  12. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  13. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
  14. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  16. Selecione o Layout A550G, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
  17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
  19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

 

Processo AJIUS - Operadora Executora

  1. Com guias de intercâmbio já digitadas, no Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio(PLSA628).
  2. Clique em Novo Lote, preencha os campos e confirme, o lote de intercâmbio é gerado.
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
  4. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500K e confirmar, o arquivo PTU é gerado.
  5. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  7. Selecione o Layout A550G, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
  8. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  9. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
  10. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  11. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  12. Selecione o Layout A550G, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
  13. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  14. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
  15. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

 

Reembolso Anestesista - Origem Beneficiário

  1.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001) 
  2.  Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
  3.  Informe o campo “Anestesista?”  B44_REEANE – deve colocar este campo como 1-Sim.
  4.  Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
  5.  Incluir um procedimento que deverá ter a composição de anestesista parametrizada no MV_PLSREAN.
  6.  Informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
  7.  Confirme o Reembolso.
  8.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)
  9.  Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Anestesista?” colocar como Sim.
  10.  Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
  11.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
  12.  Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500K e o Tipo de Lote preencher como Reembolso Anest.
  13.  Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar. 
  14.  Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso de Anestesista.
  15. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  16. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  17. Selecione o Layout A550G, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
  18. Confirme para realizar a importação do arquivo.
  19. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
  20. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  21. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  22. Selecione o Layout A550G, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
  23. Confirme para realizar a importação do arquivo.
  24. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
  25. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

 

Reembolso Anestesista - Origem Prestador

  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSP500) 
  2.  Informe parâmetros: Layout com A500K , caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você esta importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
  3.  Confirme a Importação.
  4.  Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
  5.  Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
  6.  No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
  7.  Selecione o menu “Novo Lote pagto”
  8.   Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
  9.   Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
  10.   Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
  11. Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS
  12. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550). 
  13. Selecione o layout A550G, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
  14. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  16. Selecione o Layout A550G, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550). 
  21. Selecione o Layout A550G, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  22. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  23. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  24. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.