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Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

El proceso de Pre-factura, permite al usuario subir Comprobantes Fiscales (XML) expedidos por los proveedores para la generación mediante la opción "+ Subir XML". También permite la Modificación, Visualización y Borrado de los registros correspondientes a la carga de los Comprobantes Fiscales.

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Informações
titleNOTA:

Las Validaciones en XML y Validaciones de tablas; generarán un log de errores en caso de no superarse las validaciones, el cual será visualizado al finalizar el proceso de carga de XML.


Mantenimiento:



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Procedimiento

Subir XML:

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Pre-factura, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Prefactura".
  3. Dar clic en Subir XML.
  4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
    • Ruta y nombre del archivo XML.
    • Código de la configuración de la Adenda.
    • RFC del Proveedor.
  5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
  6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

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  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
  3. Dar clic en Subir XML.

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Tablas utilizadas

  • SA2 - Clientes.
  • SB1 - Productos.
  • CPP - Pre-factura.
  • CPQ - Detalles de Pre-factura.
  • SE4 - Condición de Pago.
  • SF4 - Tipo de Entrada/Salida.
  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
  • SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.

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Véase también

DT Pre-factura - México - Gestão de Compras - P12

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