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  • DES - Declaração Eletrônica de Serviços (Bento Gonçalves - RS)

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Conteúdo

Índice
maxLevel2
excludeConteúdo

01. Introdução

O objetivo deste documento é oferecer uma visão geral a respeito da Declaração Eletrônica de Serviços – DES e os processos necessários no sistema de Gestão Fiscal para geração do arquivo para posterior importação no programa da Prefeitura e apuração do ISSQN

Glossário de termos técnicos e siglas:

  • DES - Declaração Eletrônica de Serviços.
  • ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
  • NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

02. Regras Gerais

A Prefeitura de Bento Gonçalves sancionou a lei complementar Nº 183, de 27 de dezembro de 2013, Art. 125.

Para cumprir com as obrigações acessórias perante o fisco municipal, as empresas precisam efetuar a declaração de serviços, onde a mesma deve declarar seus documentos fiscais para fins de apuração do ISSQN. 

Devem ser informadas na DES as seguintes operações:

a) Todos os serviços tomados e acobertados por documentos fiscais e sujeitos à incidência do ISSQN, devido ou não ao Município de Bento Gonçalves;
b) Os documentos fiscais Autorizados e Cancelados.

03. Geração do arquivo

A geração da DES deve ser executada a partir de Obrigações Acessórias | Gerador de Saídas. Sendo necessário obter o layout mais recente pelo TOTVS Compartilhamento.

O arquivo é gravado no diretório selecionado na tela de geração.

Para a geração do arquivo, devem ser informados:

  • Filial;
  • Período: Data inicial e final dos lançamentos a serem considerados. Lembrando que se trata de uma rotina mensal;
  • Classificações que serão utilizadas para codificação do Município e para o País;
  • Gerar Centralizada: Ao marcar este parâmetro, o sistema irá considerar lançamentos de entrada das filiais que possuem a mesma Inscrição Municipal e o mesmo município da filial selecionada. Desmarcado, será gerado apenas informações da filial informada.

As guias de recolhimento do ISSQN deverão ser geradas e obtidas pelos contribuintes e responsáveis tributários por meio do software da DES.

04. Seleção de Lançamentos

A seleção dos Lançamentos Fiscais de Entrada serão feitos conforme os parâmetros informados no TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02 - "Apuração de Tributos" → 03.02.03 - "ISS" → "Apur. por Filial"  Datas Apuração do ISS). As opções são:

  • Data de Emissão;
  • Data de Entrada/Saída;
  • Data de Pagamento/Vencimento.

Utilizando a opção "Data de Pagamento/Vencimento", o sistema se comportará da seguinte forma:

  • Se existir integração com sistema de Gestão Financeira, serão selecionados os Lançamentos Fiscais cujo Lançamento Financeiro associado esteja baixado no período informado na tela da rotina (Data de Baixa);
  • Se não existir integração com sistema de Gestão Financeira, serão selecionados os Lançamentos Fiscais cuja Data de Vencimento (aba "Dados Financeiros") esteja no período informado na tela da rotina.

Essa parametrização deve ser feita para operação de Entrada.

Importante! Se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item, as informações de Alíquota, Tipo de Recolhimento, Base de Cálculo e Valor do Imposto serão preenchidos conforme os dados informados na aba "Outros Tributos" dos Itens do Lançamento Fiscal. Se a Filial for parametrizada para não usar o município por item, esses campos serão preenchidos conforme os dados informados na aba "Outros Tributos" do Lançamento Fiscal.

05. Registros

Observação: A geração do arquivo da DES pelo Módulo Fiscal da linha RM não inclui o registro 40 (Exclusivo para Instituição Financeira)

A geração dos demais Registros da DES será realizada conforme as regras seguintes:

Deck of Cards
idregistros
Card
idregistro-10
labelRegistro 10
Painel
borderWidth2

Registro 10 - Identificação do Documento

Posição

Campo

Origem dos Dados

01

Tipo do Registro

Identificação do registro. Caractere fixo "10".

02

Tipo do serviço

Preencher com valor fixo = "2 - Serviço Tomado"

03

Tipo do Documento

Preencher com valor fixo = "07 - NFS-e"

04

Número do Documento

Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. Se o documento for uma NFS-e o número do documento deve ser preenchido com o número da nota.

05

Competência

Data de Execução do Serviço, no formato MM/AAAA.

06

Tipo da Pessoa

Se a Categoria do Cliente/Fornecedor for  for Pessoa Física, preencher com "F - Física", senão se for Pessoa Jurídica, preencher com = "J - Jurídica"

07

CPF/CNPJ  Prestador

Documento do prestador do serviço.

08

Tipo da Pessoa

Física  = Se documento do tomador for CPF preencher com "F" / Jurídica = , se documento for CNPJ preenche com "J"

09

CPF/CNPJ Tomador

Documento do tomador do serviço

10

Data Emissão

Data de emissão informada no Lançamento Fiscal, no formato DD/MM/AAAA.

11

Valor Contábil

Busca do valor contábil do lançamento.

12

Situação do Documento

Se o Status do Lançamento Fiscal for "Cancelado", então preencher com "C - Cancelado", senão preencher com "E – Emitido".

13

Observações

Descrição do Documento - O campo será gerado vazio.

14

Optante pelo Simples

Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado, no menu Tributos do Cadastro do Cliente/Fornecedor, receberá valor "S - Sim", senão recebe "N - Não".

Card
idregistro-20
labelRegistro 20
Painel
borderWidth2

Registro 20 - Serviços Tomados

Posição

Campo

Origem dos Dados

01

Tipo do Registro

Identificação do registro. Caractere fixo "20".

Card
idregistro-30
labelRegistro 30
Painel
borderWidth2

Registro 30 - Identificação do Tomador

Posição

Campo

Origem dos Dados

01

Tipo do Registro

Identificação do registro. Caractere fixo "30".

Informações

Disponível a partir do Release 12.1.2402

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