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...

CONTENIDO

Índice
excludeCONTEÚDO

01. 

...

VISIÓN GENERAL

CONVENIO

...

CONVÊNIO ICMS 201/17, DE DEL 15 DE DEZEMBRO DICIEMBRE DE 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade da geração e entrega de arquivos eletrônicos de controle auxiliar para contribuintes prestadores de serviços de comunicação que emitem seus documentos fiscais nos termos do Convênio dispone sobre la obligatoriedad de la generación y entrega de archivos electrónicos de control auxiliar para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación que emiten sus documentos fiscales en los términos del Convenio ICMS 115/03, que dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica. dispone sobre la uniformización y disciplina en la emisión, registro, mantenimiento y prestación de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en copia única por sistema electrónico de procesamiento de datos para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación y proveedores de energía eléctrica.

El archivo se generará mensualmente, excepto si fuera dispensado por el Estado/Prov/Reg, por modelo y serie de documento fiscal, o por factura, si no hubiera lastre en documento fiscal de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones, y contendrá las informaciones de las facturas emitidas en el O arquivo será gerado mensalmente, exceto se dispensado pela Unidade Federada, por modelo e série de documento fiscal, ou por fatura, quando não houver lastro em documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações, e conterá as informações das faturas emitidas no período.


Aviso
titleImportante

Neste convênio constam dois En este convenio constan dos layouts:
Tipo PP - Pré Pago;Pre pago.

Tipo FC - fatura Factura comercial.

Considerando os dados contidos no Protheus, somente temos informações para geração do los datos contenidos en el Protheus, solamente tenemos informaciones para generación del layout tipo FC - Fatura ComercialFactura comercial.

Desenvolvida a rotina Se desarrolló la rutina Conv. 201 (CONV201) para a efetuar a geração do arquivo dos lançamentos de Faturas Comercias efectuar la generación del archivo de registros de Facturas comerciales (Modelo 21-22), as informações complementares são buscadas da rotina las informaciones complementares se buscan en la rutina (MATA926 - Complementos - Comunicação e TelecomunicaçãoComunicación y telecomunicación) de complemento de notas fiscais tabela facturas tabla SFX (Complemento de comun/telecom).


02. TIPOS DE REGISTROS/

...

ARCHIVOS GENERADOS

Identificación del archivo

El archivo se identificará en el formato:

Nombre del archivo


Extensión

Identificação do arquivo

O arquivo será identificado no formato:

ExtensãoMÊSSÉRIESITUAÇÃOVOLUME

Nome do Arquivo



U

U

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

M

M

M

M

S

S

S

F

C

S

V

.

TXT

UF

CNPJ

ANO



Estado/Prov/Reg.

RCPJ

AÑO

MES

MODELO

SERIE

TIPO

SITUACIÓN

VOLUMEN

.

EXTENSÃO

O nome do arquivo é formado da seguinte maneira:

EXTENSIÓN



El nombre del archivo está formado de la siguiente manera:

  • ESTADO/PROV/REG
  • UF
  • (UU) - sigla
  • da unidade federada do estabelecimento que está apresentando o arquivo;
  • del Estado/Prov/Reg del establecimiento que está presentando el archivo.
  • RCPJ CNPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - CNPJ do estabelecimento que está apresentando o arquivo;RCPJ del establecimiento que está presentando el archivo.
  • Año Ano (AA) - ano da emissão da fatura comercial;año de la emisión de la factura comercial.
  • Mes Mês (MM) - mês da emissão da fatura comercial;mes de la emisión de la factura comercial.
  • Modelo (MM) - modelo do del documento fiscal a al que se refere a fatura comercial. Preencher com zeros quando o arquivo se referir a faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicaçõesSérie (SSS) - série do documento fiscal a que se refere a fatura comercial. Preencher com zeros quando o arquivo se referir a faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações;refiere la factura comercial. Completar con ceros cuando el archivo se refiere a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones
  • Serie (SSS) - serie del documento fiscal al que se refiere la factura comercial. Completar con ceros cuando el archivo se refiere a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
  • Tipo (FC) - informação fixa información fija “FC”, significando fatura factura comercial;.
  • Situação Situación (S) - indica se o arquivo é si el archivo es normal (N) ou substituto o sustituto (S);.
  • Volume Volumen (V) - cada volume será composto por até um milhão de registros, devendo o volume ser indicado em ordem crescente volumen estará compuesto hasta por un millón de registros, debiendo indicarse el volumen en orden creciente a partir de 1. Respeitado o limite, a última fatura do volume deverá conter todos os seus itens;
  • Extensão - a extensão do arquivo deverá ser TXT.

Conteudo do arquivo

O arquivo deverá ser composto por registros que contenham as seguintes informações, classificadas pelo número do documento fiscal ou, quando se referir a faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações, pelo número da fatura, e pelo número de item, em ordem crescente:

  • Respetando el límite, la última factura del volumen debe contener todos sus ítems.
  • Extensión - la extensión del archivo debe ser TXT.

 

Contenido del archivo

El archivo debe estar compuesto por registros que contengan las siguientes informaciones, clasificadas por el número del documento fiscal o, cuando se refiera a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones, por el número da factura, y por el número de ítem, en orden creciente:

PosiçãoCPF/CNPJ DO USUÁRIOUFNOMERAZÃO DO USUÁRIODATA DE EMISSÃO DA FATURA OU CÓDIGO DA FATURA ORDEM DO ITEM DO ITEMDESCRIÇÃO DO ITEM DO ITEMORIGEM DO ITEMCNPJ DO RAZÃO DOCIAL DO DA FATURA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DA NOTA FISCALSÉRIE DA NOTA FISCAL DA NOTA FISCAL DA NOTA FISCAL

Contenido

Tam.

Posición

Conteúdo

Tam.

Formato

Inicial

Final

1

RCPF/RCPJ DEL USUARIO

14

1

14

N

2

Estado/Prov/Reg.

2

15

16

X

3

NOMBRE/

RAZÓN SOCIAL

DEL USUARIO

35

17

51

X

4

FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA COMERCIAL

8

52

59

N

5

O CÓDIGO DE LA FACTURA COMERCIAL

20

60

79

X

6

N° DE

ORDEN DEL ÍTEM

3

80

82

N

7

CÓDIGO

DEL ÍTEM

10

83

92

X

8

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

40

93

132

X

9

VALOR

DEL ÍTEM

11

133

143

N

10

ORIGEN DEL ÍTEM

1

144

144

N

11

RCPJ DEL PARTICIPANTE

14

145

158

N

12

RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE

35

159

193

X

13

VALOR TOTAL

DE LA FACTURA COMERCIAL

11

194

204

N

14

FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA

8

205

212

N

15

MODELO

DE LA FACTURA

2

213

214

N

16

SERIE DE LA FACTURA

3

215

217

X

17

DE LA FACTURA

10

218

227

N

18

VALOR TOTAL

DE LA FACTURA

11

228

238

N

TOTAL

238




ObservaçõesObservaciones

  • Campo 01 - Informar
  • o CPF ou CNPJ do destinatário da nota fiscal informada nos
  • el RCPF o RCPJ del destinatario de la factura informada en los campos 14 a 18
  • ;
  • .
  • Campo 02 - Informar
  • a sigla da UF de localização do usuário;
  • la sigla del Estado/Prov/Reg de ubicación del usuario.
  • Campo 03 - Informar
  • o nome ou a razão social do usuário;
  • el nombre o la razón social del usuario.
  • Campo 04 - Informar
  • a data de emissão da fatura comercial no formato DDMMAAAA;
  • la fecha de emisión de la factura comercial en el formato DDMMAAAA.
  • Campo 05 - Informar el número o
  • número ou código da fatura comercial, atribuído pelo sistema de faturamento do emitente;
  • código de la factura comercial, atribuido por el sistema de facturación del emitente.
  • Campo 06 - Informar
  • o
  • el número
  • de ordem do item da fatura comercial, devendo ser iniciado em 001;
  • de orden del ítem de la factura comercial, debiendo comenzar en 001.
  • Campo 07 - Informar
  • o código do item da fatura comercial atribuído pela empresa, sendo que cada código só poderá ter uma descrição;
  • el código del ítem de la factura comercial atribuido por la empresa, siendo que cada código solamente podrá tener una descripción.
  • Campo 08 - Informar
  • a descrição do item da fatura
  • la descripción del ítem de la factura comercial de
  • modo
  • manera que permita
  • sua perfeita identificação. Tratando-se de item de desconto, a descrição deverá informar a que item de faturamento se refere;
  • su perfecta identificación. Tratándose de ítem de descuento, la descripción debe informar a qué ítem de facturación se refiere.
  • Campo 09 - Informar
  • o valor do item com 2 decimais. Item de desconto deverá ter sinal negativo na primeira posição do campo;
  • el valor del ítem con 2 decimales. Ítem de descuento debe tener signo negativo en la primera posición del campo.
  • Campo 10 -
  • No
  • En el caso de
  • emissão
  • emisión de documento fiscal
  • e fatura dentro da mesma unidade federada
  • y factura dentro del mismo estado/prov/reg, informar “1” para
  • receita
  • ingreso/
  • desconto próprio
  • descuento propio,
  • e
  • y “2” para
  • receita
  • ingreso/
  • desconto
  • descuento de
  • terceiros
  • terceros.
  • No
  • En el caso de
  • faturamento centralizado em outra Unidade Federada, informar “1” em relação aos itens cujo documento fiscal e fatura foram emitidos pelo mesmo CNPJ, e informar “2” quando o CNPJ emitente da fatura for diferente do emitente do documento fiscal;”
  • Campo 11 - Preencher somente se o campo 10 for preenchido com “2”. Nos demais casos, preencher com zeros. No caso de emissão de documento fiscal e fatura dentro da mesma unidade federada, informar o CNPJ do terceiro. No caso de faturamento centralizado em outra Unidade Federada, informar o CNPJ do terceiro, assim considerado em relação à UF que recebe o arquivo, conforme exemplo do campo 10;
  • Campo 12 - Preencher somente se o campo 10 for preenchido com “2”. Nos demais casos, preencher com zeros. No caso de emissão de documento fiscal e fatura dentro da mesma unidade federada, informar a razão social do terceiro. No caso de faturamento centralizado em outra Unidade Federada, informar a razão social do terceiro, assim considerado em relação à UF que recebe o arquivo, conforme exemplo do campo 10;
  • Campo 13 - Informar o valor total da fatura comercial com 2 decimais;
  • Campo 14 - Informar a data de emissão do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05, no formato DDMMAAAA. Preencher com zeros caso seja arquivo de faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações;
  • Campo 15 - Informar o modelo do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05. Preencher com zeros caso seja arquivo de faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações;
  • Campo 16 - Informar a série do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05. Preencher com zeros caso seja arquivo de faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações;
  • Campo 17 - Informar o número do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05. Preencher com zeros caso seja arquivo de faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações;
  • Campo 18 - Informar o valor total do documento fiscal relativo à fatura comercial informada no campo 05, com 2 decimais. Preencher com zeros caso seja arquivo de faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações.

03. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1) No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir: 

  • facturación centralizado en otro Estado/Prov/Reg, informar “1” con relación a los ítems cuyo documento fiscal y factura fueron emitidos por el mismo RCPJ, e informar “2” cuando el RCPJ emitente de la factura fuera diferente del emitente del documento fiscal.”
  • Campo 11 - Solamente completar si el campo 10 fuera completado con “2”. En los otros casos, completar con ceros. En el caso de emisión de documento fiscal y factura dentro del mismo estado/prov/reg, informar el RCPJ del tercero. En el caso de facturación centralizada en otro Estado/Prov/Reg, informar e RCPJ del tercero, así considerado con relación al Estado/Prov/Reg que recibe el archivo, de acuerdo con el ejemplo del campo 10.
  • Campo 12 - Solamente completar si el campo 10 fuera completado con “2”. En los otros casos, completar con ceros. En el caso de emisión de documento fiscal y factura dentro del mismo Estado/Prov/Reg, informar la razón social del tercero. En el caso de facturación centralizado en otro Estado/Prov/Reg, informar la razón social del tercero, así considerado con relación al Estado/Prov/Reg que recibe el archivo, de acuerdo con el ejemplo del campo 10.
  • Campo 13 - Informar el valor total de la factura comercial con 2 decimales.
  • Campo 14 - Informar la fecha de emisión del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05, en el formato DDMMAAAA. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
  • Campo 15 - Informar el modelo del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
  • Campo 16 - Informar la serie del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
  • Campo 17 - Informar el modelo del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
  • Campo 18 - Informar el valor total del documento fiscal referente a la factura comercial informada en el campo 05, con 2 decimales. Completar con ceros si fuera archivo de facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones


03. PROCEDIMIENTOS PARA CONFIGURACIÓN

1) En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS) la opción para ejecución del Registro, de acuerdo con la siguiente especificación

Nome da Rotina Livros Fiscais Função Tabelas Cadastro Clientes; Cadastro dos Produtos; Cabeçalho Notas Fiscais Saída; Livros Fiscais; Livro Fiscal Item NF;

Submenú

SPED

Nombre de la rutina

Submenu

SPED

Conv 201

Programa

CONV201

Módulo

09 -

Libros fiscales

Tipo

01 -

Función Protheus

Tablas

SA1 –

Registro de

clientes

SB1 –

Registro de los productos

SF2 –

Encabezado de

facturas de

salida

SF3 –

Libros fiscales

SFT –

Libro fiscal por

ítem de

factura

SFX – Complemento de comun/telecom



2) No En el Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e inclua/configure, os parâmetros, conforme especificação a seguir: acceda a Entorno/ Registros/ Parámetros e incluya/configure los parámetros, de acuerdo con la siguiente especificación:

Se creó el parámetro MV_CPCV201 con valor estándar Criado o parâmetro MV_CPCV201 com valor padrão F2_DOC , que deverá conter apenas campos que existam na tabela SF2 e somente debe contener solamente campos que existan en la tabla SF2 y solamente informar 1 campo , para o correto preenchimento do la correcta cumplimentación del campo 5 do arquivo, o conteúdo do campo deverá ter no  del archivo, el contenido del campo debe tener como máximo 20 caracteres conforme especificado no layout do arquivo.de acuerdo con lo especificado en el layout del archivo.

NomeCaracterDescrição customizado preenchimento do do Aceita apenas campos da Tabela SF2 - Cabeçalho do Documento de SaídaValor Padrão

Nombre

MV_CPCV201

Tipo

Carácter

Descripción

Campo

personalizado para

completar el campo 5

del Convenio 201/2017,

solamente acepta campos de la Tabla SF2 - Encabezado del Documento de salida

Valor estándar

F2_DOC

Aviso
titleImportante

Importante¡Importante!

Para clientes que operam nas que operan en los releases 12.1.2310 ou 10 o anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial es necesaria la ejecución del compatibilizador UPDDISTR con el paquete especial (SDFBRA.txt).

Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua da segunda quinzena de Abril/2024 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização corrección estará disponible en la Expedición continua de la segunda quincena de Abril/2024 y al paquete podrá accederse por medio de los enlaces puestos a disposición en la documentaciónPaquetes de actualización - Fiscal - P12 .

Informações Información sobre a Expedição contínua acessarla Expedición continua, acceda a: https://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações Para informaciones sobre o el compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados acceder a: Actualizador del diccionario y la base de datos - UPDDISTR.


04.

...

PROCEDIMIENTO PARA

...

UTILIZACIÓN

1) No módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS), selecione Miscelânea seleccione Miscelánea /ArqArch. Magnéticos /Conv. 201(CONV201). Configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguirlos parámetros de la rutina, de acuerdo con lo indicado a continuación:

Mes/Ano Año de referencia (MMAAAA)

Informe

...

Seleciona Filial?

Informe sim caso seja necessário processar mais de uma filial, caso seja não, será utilizado a filial que o usuario está logado.

Ao selecionar mais de uma filial em diferentes UFs o sistema gera os arquivos separados por UFs.

...

el mes y año del período para procesamiento de la Resolución normativa.

¿Selecciona sucursal?

Informe sí si fuera necesario procesar más de una sucursal, si fuera no, se utilizará la sucursal a la que el usuario está conectado.

Al seleccionar más de una sucursal en diferentes Estados/Prov/Reg, el sistema genera los archivos separados por Estados/Prov/Reg.

Situación (N = Normal) (S =

...

Sustituto)

...

Situación (S) - indica

...

si el archivo es normal (N)

...

o sustituto (S).

...

¿Agrupa RCPJ + IE? (1=

...

;2=

...

No)

...

Si fuera "

...

",

...

el sistema va a agrupar las informaciones en un único RCPJ+IE cuando se seleccione más de una sucursal con las mismas informaciones de RCPJ+IE, Si fuera seleccionado "No", el sistema va a generar los archivos separados por sucursal.

Directorio del archivo de destino

Informe el nombre del directorio donde se grabará el archivo texto generado, con barra al final. Ejemplo

...

Diretório do Arquivo Destino

...

: C:\CONV201\.

Não é necessário informar neste parâmetro o nome do arquivo, pois a rotina gera arquivos com nomes específicos. Os arquivos serão identificados no formato:

No es necesario informar en este parámetro el nombre del archivo, pues la rutina genera archivos con nombres específicos. Los archivos se identificarán en el formato:

ExtensãoMÊSSÉRIESITUAÇÃOVOLUME

Nombre del archivo


Extensión

Nome do Arquivo



U

U

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

M

M

M

M

S

S

S

F

C

S

V

.

TXT

UF

CNPJ

ANO



ESTADO/PROV/REG

RCPJ

AÑO

MES

MODELO

SERIE

TIPO

SITUACIÓN

VOLUMEN

.

EXTENSÃO

O nome do arquivo é formado da seguinte maneira:

EXTENSIÓN



El nombre del archivo está formado de la siguiente manera:

  • ESTADO/PROV/REG
  • UF
  • (UU) - sigla
  • da unidade federada do estabelecimento que está apresentando o arquivo;
  • del Estado/Prov/Reg del establecimiento que está presentando el archivo.
  • RCPJ CNPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - CNPJ do estabelecimento que está apresentando o arquivo;RCPJ del establecimiento que está presentando el archivo.
  • Año Ano (AA) - ano da emissão da fatura comercial;año de la emisión de la factura comercial.
  • Mes Mês (MM) - mês da emissão da fatura comercial;mes de la emisión de la factura comercial.
  • Modelo (MM) - modelo do del documento fiscal a al que se refere a fatura comercial. Preencher com zeros quando o arquivo se referir a faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicaçõesSérie (SSS) - série do documento fiscal a que se refere a fatura comercial. Preencher com zeros quando o arquivo se referir a faturas geradas sem lastro em documentos fiscais de prestação de serviços de comunicação ou de telecomunicações;refiere la factura comercial. Completar con ceros cuando el archivo se refiere a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones
  • Serie (SSS) - serie del documento fiscal al que se refiere la factura comercial. Completar con ceros cuando el archivo se refiere a facturas generadas sin lastre en documentos fiscales de prestación de servicios de comunicación o de telecomunicaciones.
  • Tipo (FC) - informação fixa información fija “FC”, significando fatura factura comercial;.
  • Situação Situación (S) - indica se o arquivo é si el archivo es normal (N) ou substituto o sustituto (S);.
  • Volume Volumen (V) - cada volume será composto por até um milhão de registros, devendo o volume ser indicado em ordem crescente volumen estará compuesto hasta por un millón de registros, debiendo indicarse el volumen en orden creciente a partir de 1. Respeitado o limite, a última fatura do volume deverá conter todos os seus itens;Respetando el límite, la última factura del volumen debe contener todos sus ítems.
  • Extensión - la extensión del archivo debe Extensão - a extensão do arquivo deverá ser TXT.

2) Confira os parâmetros e Verifique los parámetros y confirme.

3) Será gerado no caminho informado um ou varios arquivos referentes as faturas comerciais do periodoSe generará en el camino informado uno o varios archivos referentes a las facturas comerciales del período.

05. 

...

INFORMACIONES ADICIONALES

quem DestinaContribuintes serviços comunicação emitem seus documentos fiscais nos termos do Convênio  de dezembro ficam obrigados a gerar arquivos eletrônicos de controle Programa Validador Legislação ContempladaCONVÊNIO DE DEZEMBRO

A

quién se

destina

Contribuyentes prestadores de

servicios de

comunicación que

emiten sus documentos fiscales en los términos del Convenio ICMS 115/03,

 del 12 de

diciembre de 2003,

quedan obligados a generar archivos electrónicos de control auxiliar.

Objetivo

Gerar arquivo pré-formatado adotando os procedimentos relativos à emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados.

Prazo de Entrega

Os arquivos deverão ser entregues até o último dia do período subsequente ao de apuração.

Competência

Estadual

Aplicativo Disponibilizado pelo Fisco

Aplicativo próprio disponibilizado no Sistema de Administração Tributária (SAT) da SEF

Versão do Aplicativo Contemplado pela Totvs

Não se Aplica.

Generar el archivo configurado previamente adoptando los procedimientos referentes a la emisión, registro, mantenimiento y rendición de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en un ejemplar único por medio del sistema electrónico de procesamiento de datos.

Plazo de entrega

Los archivos deben entregarse hasta el último día del período subsiguiente al del cálculo.

Vigencia

Estatal

Aplicación puesta a disposición por el Fisco

Aplicación propia puesta a disposición en el Sistema de administración tributaria (SAT) de la SEF

Versión de la aplicación considerada por Totvs

No se aplica

Dónde encontrar la aplicación puesta a disposición por el Fisco:

Programa validador

Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fisco

: https://www.sefaz.rs.gov.br/Receita/PortalEcac.aspx?ReturnURL=https://www.sefaz.rs.gov.br/eprocesso?alias=l_pro_ele_con_201

Legislación considerada

CONVENIO ICMS 201/17,

DEL 15 DE

DICIEMBRE DE 2017 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV201_17

06. 

...

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tabelas Cadastro Clientes; Cadastro dos Produtos; Cabeçalho Notas Fiscais Saída; Livros Fiscais; Livro Fiscal Item NF;Funções Envolvidas Operacionais

Tablas utilizadas

SA1 –

Registro de

clientes

SB1 –

Registro de los productos

SF2 –

Encabezado de

facturas de

salida

SF3 –

Libros fiscales

SFT –

Libro fiscal por

ítem de

factura

SFX – Complemento de comun/telecom.

Funciones involucradas

CONV201 - Convenio 201/17

Sistemas

operativos

Windows®/Linux®