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  • Relação de Adiantamentos - FIN30063

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CampoDescrição
Tipo de Adiantamento

Indica o tipo de adiantamento a ser listado.

"F" - Seleciona apenas adiantamentos a fornecedores.

"D" - Seleciona apenas adiantamentos diversos.

"V" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a devoluções.

"E" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a notas de débito.

"T" - Seleciona todos os tipos de adiantamento.

Data de ReferênciaData de referência inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado.
Data de Referência atéData de referência final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado.
Situação dos adiantamentos

Indica a situação dos adiantamentos que serão emitidos no relatório.

P - Pagos;

G - A pagar;

T - Todos.

Nota

Para adiantamentos pagos somente serão listadas as APs que possuírem a data de pagamento dentro do período informado no campo "Data de referência".

Relatório Analítico/SintéticoIndica o "layout" do relatório. O relatório analítico possui todas as informações referentes a cada adiantamento selecionado, o sintético apresenta apenas os totais por data de referência e tipo de despesa.
Fornecedor

Código do fornecedor do qual deverão ser selecionados os adiantamentos.

Nota

Se informado, serão selecionados todos os fornecedores do mesmo grupo (que tenham a mesma raiz de CNPJ).

Tipo de DespesaTipo de despesa para seleção desejada.
Moeda

Moeda para seleção desejada.

Nota
Este campo somente será visível para clientes que utilizam conceito de multimoeda do CAP. Para maiores informações referente Multimoeda verificar manual em Multimoeda - Financeiro
Suprime Movimentos com Saldo ZeradoIndica se os adiantamentos totalmente baixados (sem saldo) dentro do período devem ser desconsiderados na seleção dos dados.
Listar somente baixas em aps contabilizadasIndica se serão ou não emitidos os adiantamentos baixados em APs já contabilizadas.
Considerar fornecedores sem movimentação?

Indica se serão considerados ou não os fornecedores que não possuem movimentação no período informado, mas que possuem saldo em aberto.

Nota

Caso seja selecionada a opção "S/Marcado", serão considerados os fornecedores sem movimentação no período e com saldo em aberto. Caso seja selecionada a opção "N/Desmarcado", não serão considerados os fornecedores sem movimentação no período.

Enviar e-mailIndica se será enviado e-mail ao fornecedor.
Listar movimentações de históricoIndica se serão listados adiantamentos já enviados para histórico.
Listar Adiantamentos em moeda estrangeiraIndica se serão listados adiantamentos em outras moedas.
Listar valores na moeda do título

Indica se no relatório será exibido os valores na moeda do título.

Nota
Este campo somente será visível para clientes que utilizam conceito de multimoeda do CAP. Para maiores informações referente Multimoeda verificar manual em Multimoeda - Financeiro

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