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Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903
Visão Geral do Programa
Realizar a manutenção das informações correspondentes aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos módulos Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigações Fiscais.
Informações | ||
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Quando o item estiver cadastrado no programa Integração do Produto (WM0102), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Gerais
Objetivo da tela: | Permitir o relacionamento entre itens e faturamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exportação | Quando acionado, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por meio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Item | Código do item selecionado. | |||||
Descrição | Descrição correspondente ao item selecionado. | |||||
Un Item | Unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado. | |||||
Grupo Estoque | Código correspondente ao grupo de estoque do item. | |||||
Família | Código correspondente a família de materiais do item. | |||||
Un Fam Material | Unidade padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.
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Família Comercial | Código da família comercial correspondente ao item selecionado.
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Un Fam Comercial | Unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial. | |||||
Horizonte Fixo | Número de dias considerado para o horizonte fixo.
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Forma Descrição Item | Forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:
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Copia Narrativa do Item | Permite que todos os programas de cálculo de Nota trabalhem no mesmo padrão e possibilita ao cliente definir se quer ou não que a narrativa do item seja copiada para a narrativa informada.
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Ft Conv Família Coml | Fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele. | |||||
Ft Conv Família Ind | Fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente. | |||||
Fator Conversão | Fator de conversão do item. | |||||
Lote Múltiplo Venda | Quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo. Exemplo: Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg. | |||||
Forma Obtenção | Forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado. | |||||
Quantidade Fracionada | Indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.
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Específico | Identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente. | |||||
Unidade negocio | Unidade de negócio do item.
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Ft Conv Unidade Tributável | Fator de conversão da unidade do item para unidade tributável do NCM. Fator de conversão da unidade do item com base na classificação arancelaria. | |||||
Origem Unidade Tributável | Opções para definir a unidade tributável. As opções disponíveis são: Unidade NCM, Unidade da Família, Unidade de Faturamento, Peso Líquido e Peso Bruto. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
Objetivo da tela: | Inserir as informações complementares dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto | Peso bruto correspondente ao item selecionado.
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Peso Líq | Peso líquido correspondente ao item selecionado.
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Depósito Padrão | Código correspondente ao depósito padrão do item no Estoque.
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Localização | Código correspondente à localização do item no Estoque.
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Origem | Código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:
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Altura | Altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Largura | Largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Comprimento | Comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.
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Emissão NF | Unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
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Item Faturável | Item pode ser faturado.
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Baixa Estoque | Item sofrerá baixa no estoque. | |||||
Localização Única | Item possui localização física única no Estoque. | |||||
Tipo Controle | Tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.
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Tipo Controle Estq. | Tipo de controle físico do item.
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Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Inserir as informações fiscais dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Código Imposto | Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.
Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). | |||||
Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal do item para faturamento.
Código 'Fraccion Arancelaria' conforme a tabela c_FraccionArancelaria disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Adminstração Tributária, para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
Chave Produto/Serviço | Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
Número de Identificação | Código 'Número de Identificação' para expressar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | |||||
Serviço | Código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
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Serviço INSS | Código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.
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Fator Reajuste ICMS | Fator de reajuste do ICMS. | |||||
Tipo Apuração de IPI | Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:
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Alíquota ISS | Alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | |||||
Alíquota IPI | Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
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Família IPI | Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | |||||
Número Item DCR | Número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).
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Cód SEFAZ-SP | Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.
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Cód GTIN (Trib) | Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
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Cod Trib ICMS | Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:
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Trib ISS | Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
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Cod Trib IPI | Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:
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Suspensão IPI | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | |||||
Possui IPI Diferenciado | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
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Incentivado PE | Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | |||||
Combustível/Solvente | Identifica que o item é combustível ou solvente. | |||||
Grupo IETU | Grupo IETU relacionado ao produto. | |||||
Tipo Item | Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:
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Percebe IVA | Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. | |||||
Impto Percep. IVA | Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.
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Isento IIBB Autônomo CABA | Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. | |||||
Item Projeto Promovido | Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. | |||||
Codificação do Produto | Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). | |||||
Impto RF | Código do imposto RF para Faturamento. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS/CONFINS
Objetivo da tela: | Inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Calcula PIS por Unidade | Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.
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Valor PIS por Unidade | Valor PIS por unidade vendida.
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Origem Alíquota | Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Alíquota PIS | Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.
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% Redução PIS | Percentual de redução da base de PIS para determinados itens. | |||||
% Retenção PIS | Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Origem Retenção PIS | Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Calcula COFINS por Unidade | Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.
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Valor COFINS por Unidade | Valor COFINS por unidade vendida.
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Origem Alíquota | Origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
Alíquota COFINS | Alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.
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% Redução COFINS | Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens. | |||||
% Retenção COFINS | Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
Origem Retenção COFINS | Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
PIS/COFINS Subst Total NF | Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota. | |||||
Origem Retenção CSLL | Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | |||||
% Retenção CSLL | Percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | |||||
PIS Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação. | |||||
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Extras
Objetivo da tela: | Inserir as informações extras sobre o item de faturamento.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Descrição Nacional | Descrição nacional do item.
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Descrição Internacional | Descrição internacional do item.
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Valor IPI Bebida | Valor de IPI unitário para o item de bebida.
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Espécie Bebida | Espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||||
Enquadramento Bebida | Enquadramento das bebidas, conforme a legislação do IPI. | ||||||||||
Tipo Recipiente | Tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||||
Classificação para Bebidas | Classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:
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Espécie do Produto | Espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos. | ||||||||||
Capacidade Volumétrica | Capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737). | ||||||||||
Cód Produto ANP | Código de produto da ANP.
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% GLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | ||||||||||
% GN | Percentual de Gás Natural Nacional para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | ||||||||||
% GN Importado | Percentual de Gás Natural Importado para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001). | ||||||||||
Valor Partida | Valor de partida por quilograma sem ICMS (Cód Produto ANP = 210203001). | ||||||||||
Gerar Grupo Partilha ICMS UF Destino (NF-e) | Conforme descrito na Nota Técnica 2015/003, Versão 1.60, na pág. 15, foi instituída a rejeição 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino. Nesse caso, não deverá ser gerado o grupo da partilha do ICMS quando for operações com combustíveis (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente da lista anexa. Deste modo, se no item da nota for informado qualquer Código Produto ANP, o sistema NÃO irá gerar os dados da partilha no XML da NF-e, a menos que seja marcado esse parâmetro. |
Atualização Itens Faturamento – Pasta Extras II
Objetivo da tela: | Definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade. As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Número ONU | Número de controle da ONU para o item.
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Classe de Risco | Classe de risco na qual o item se enquadra.
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Grupo de Embalagem | Grupo de embalagem no qual o item é armazenado.
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Nome Apropriado para Embarque | Nome apropriado para embarque do produto.
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Ponto de Fulgor | Inserir o ponto de fulgor do item.
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Peso Quant Limitada | Peso que será validado contra o Peso do item em questão.
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Quantidade Limitada | Quando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado. | |||||
Necessita Certificado? | Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.
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Parâmetros Exportação - CD0903A
Objetivo da tela: | Determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item. Essa tela é apresentada ao acionar a confirmação das alterações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Exportação | Determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Situação Pedido | Situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Exportação Dados Item
Objetivo da tela: | Visualizar todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marca | Quando acionado, o item em questão será selecionado para exportação. |
Inverte | Quando acionado, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser alterado. | |||||
Descrição | Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser alterado. | |||||
Exporta Somente os Campos Alterados? | Indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações.
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Exporta conforme conteúdo anterior | Indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente. |
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Identificação de Item Comprado X Item Fabricado